Ответить в теме: КДР какие числа указывать
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Да.
А что писать в строке расходы.Сумма НДС пишется отдельной строкой и номер документа я так поняла в моем случае квитанция?
Так я Вам и говорю - выкиньте ее и относите на расходы в январе. Оснований относить на расходы НДС в июне у Вас никаких нет.
Если с-ф не является документом для отнесения в расходы суммы НДС,тогда почему я не могу отнести в расходы?
Счет-фактура - это документ для расчета НДС, а не для отнесения его на расходы в упрощенке. Не хотите выкидывать - не выкидываете, но и в расходы тогда НДС себе не ставьте. Потому что счет-фактура, выписанная в июне вместо января - это филькина грамота.
Как это выкинуть счет фактуру.Ведь НДС который я заплатила списываю в расходы согласно с-ф или все равно в каком документе он выделен? и все таки каким же числом списать?
А "входящий" НДС в таком случае списывают в расходы в январе? (на дату приобретения товара?)
Ну раз Вы на УСН можете выкинуть эту счет-фактуру. Вот только квитанция вместо чека мне не нравится. У бюджетников конечно есть свои особенности, но что б торговать без ККМ??? Хотя, конечно, это скорее их проблемы, а не Ваши. Но нервы потрепать могут и Вам.
Наша организация на УСН.А поставщик на общей системе бюджетник.Мы с ним рассчитываемся наличными,а он нам квитанцию вместо чека плюс накладная и копия приходника,вот все документы.Счет фактура выписана 20 июня.А квитанция 20 января.
куплен товар в январе-выписана квитанция строгой отчетности какая такая квитанция??? Может быть просто товарная накладная? а выписал позже в июне какой датой выписал? И вообще, Вы на какой системе налогообложения?
Запуталась совсем как заполнять КДР? Например,куплен товар в январе-выписана квитанция строгой отчетности. Продан товар в мае-получены деньги Значит расход в мае,а не в январе.Это я поняла.Только вот поставщик товара забыл выписать счет фактуру,а выписал позже в июне.Что теперь мне делать,этот НДС списывать тем числом когда выписана счет-фактура ? Я не работала на общей системе,но мне кажется бухгалтер допустил ошибку.Нас эта ошибка как то касается или нет?
Правила форума