Ответить в теме: НДС в первый раз...
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ЛО, спасибо
может вы имели ввиду "НЕ облагаемой НДС", Я хотела написать облагаемой ЕНВД, но поняли вы меня правильно - не облагаемой НДС.
Еще правильнее - без мягких знаков да, знаю, но просто торопилась мысль не потерять Делить в общем порядке. Оставить на 19, после оприходования машины - поделить в том же процентном соотношении, что и НДС по хоз. расходам за месяц, в котором машину учтете на сч.01 в качестве собственного ОС. Часть НДС увеличит первоначальную стоимость машины, часть - пойдет к зачету. а за объяснение спасибо
Мне кажеться какой то НДС учту, а какой то не получиться. Правильно кажется. Еще правильнее - без мягких знаков НДС с платежа за услуги лизинга Делить в общем порядке. НДС с платежа за саму машину Оставить на 19, после оприходования машины - поделить в том же процентном соотношении, что и НДС по хоз. расходам за месяц, в котором машину учтете на сч.01 в качестве собственного ОС. Часть НДС увеличит первоначальную стоимость машины, часть - пойдет к зачету.
И еще "десятка " в лизинге. Как мне быть с этим вхдящим НДС? Как учитьвать? Есть НДС с платежа за услуги лизинга и НДС с платежа за саму машину. Мне кажеться какой то НДС учту, а какой то не получиться.
Мы разве не о одном и том же говорим? да, да, поняла. А про НДС теперь в общих чертах понятно, теперь вот с тонкостями разобраться бы... я так понимаю грузовик впрямую можно отнести к деятельности, облагаемой НДС? Тогда НДС с диз.топлива к вычету не принимаете может вы имели ввиду "НЕ облагаемой НДС", тогда Тогда НДС с диз.топлива к вычету не принимаете ???
Административное здание в собственности(где сидит администрация), пара кабинетов в аренду. тогда так ремонт помещения и здания администрац-оно наше собственное, а также коммунальные услуги не получиться. Часть НДС, приходящегося на АУП придется делить. автомобиль "десятка", и директора с бухом возит и по точкам в другие города и товар изредка (нетяжелый). тоже делить Можно ли "самостоятельно" выделлить с этой суммы НДС? то есть эта сумма НДС по бензину десятки расчитана вручную. в принципе это и есть подобие раздельного учета, я так понимаю грузовик впрямую можно отнести к деятельности, облагаемой НДС? Тогда НДС с диз.топлива к вычету не принимаете, а так как легковой автомобиль связан с АУП, то часть НДС пойдет к зачету, а какая-то часть нет. Ваши покупатели перечисляют деньги другой (старой) организации, имея на руках документы от новой? дело в том, что отделился опт в НОВУЮ организацию, а мы остались старой - сее реквизитами, р/сч, долгами, и т.п. Это мы старые, а они новые. Мы разве не о одном и том же говорим?
В каких целях автомобиль используется? ЛО, автомобиль "десятка", и директора с бухом возит и по точкам в другие города и товар изредка (нетяжелый). А еще сразу вопросик на эту тему.Я бензин и з/ч за месяц на грузовую машину(у нас еще есть и такая) списываю на все аптеки одинаково (сумма 1000 по 100 руб на 10 аптек)на 44.1.2, а "десяткины" ГСМ и з/ч на 26, соответственно выделяя НДС. Но ведь сч/ф одна на бензин десятки и диз топливо грузовой. Можно ли "самостоятельно" выделлить с этой суммы НДС? то есть эта сумма НДС по бензину десятки расчитана вручную. Или это уже из разряда "народной самодеятельности"?
благодарите Larky благодар-р-р-р-рюююю! И ВАС г-н Cooler, частенько выручаете
спасибо и это тоже почитаю. Рекомендую начать с этого, благодарите Larky - сущность НДС очень точно изложена. И, держа эту сущность в голове, разбирайтесь с хитросплетениями текста НК.
Входящего НДС по з/п не бывает. да, извините, не туда меня "понесло" 21 главу НК таки придется изучить. мне стыдно, пошла почитаю 21 главу. Почитайте, может что-нибудь почерпнете... спасибо и это тоже почитаю.
Где осуществляется розничная торговля? в других помещения по нашему городу и в других городах. Какие то из них в собственности, какие то в аренде. Ваши покупатели перечисляют деньги другой (старой) организации, имея на руках документы от новой? дело в том, что отделился опт в НОВУЮ организацию, а мы остались старой - сее реквизитами, р/сч, долгами, и т.п. Это мы старые, а они новые. Если это так, то никакого НДС с аванса здесь нет, читой воды ошибочный платеж. я надеюсь и этом случае это просто ошибочный платеж?
Тот, кто сможет это сделать в двух словах - гений! согласна. согласен на "талантище!" еще раз согласна. Соответственно раздельный учет. да, знаю на словах, на деле пока представляю с трудом. Ваше собственное здание целиком отдано в аренду? Административное здание в собственности(где сидит администрация), пара кабинетов в аренду. А сами вы где находитесь? мы там же.
Zайка, ни в коей мере не претендуя на роль гения или "талантища", я как-то в ветке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=90465 предпринимал попытку раскрыть сущность НДС в нескольких словах... Почитайте, может что-нибудь почерпнете...
Тот, кто сможет это сделать в двух словах - гений! "По 21 главе" - 3 слова: увы, не гений, согласен на "талантище!" а вот те расходы, которые на администрациии (з/п, ремонт помещения и здания администрац-оно наше собственное, а также коммунальные услуги) - я так понимаю, нужно выделять входящий НДС? Входящего НДС по з/п не бывает. Все остальное может быть с НДС и его надо учитывать, но... пропорционально объему реализации по общему режиму и ЕНВД. И к вычету брать только ту часть, которая относится к ОСН. 21 главу НК таки придется изучить.
В двух словах объясните мне механизм работы с НДС. Тот, кто сможет это сделать в двух словах - гений! Соответственно ЕНВД и ОСНО Соответственно раздельный учет. Ваше собственное здание целиком отдано в аренду? А сами вы где находитесь? Где осуществляется розничная торговля? В другом здании (помещении)? У нас была фирма опт и розница. Опт отделися и новую фирму, а прежние наши покуптели до сих пор шлют деньги по опту на наш р/сч, нам приходиться их возращать как ошибочно перечисленные суммы. У меня возникает НДС с аванса? Не всегда получается их перечислить день в день. Вот это вообще не понятно. Ваши покупатели перечисляют деньги другой (старой) организации, имея на руках документы от новой? Если это так, то никакого НДС с аванса здесь нет, читой воды ошибочный платеж. Еще мы пользуемся взятой в лизинг машиной. Куда мне этот НДС? В каких целях автомобиль используется?
Пришла за советом! В двух словах объясните мне механизм работы с НДС. В моем случае это розничная торговля + доходы от аренды. Соответственно ЕНВД и ОСНО. Все расходы я вно по рознице учитываю на 44.1.2., а вот те расходы, которые на администрациии (з/п, ремонт помещения и здания администрац-оно наше собственное, а также коммунальные услуги) - я так понимаю, нужно выделять входящий НДС? А потом НДС выделенный с приходящих платежей за аренду- мой выделенный НДС по расходам=к уплате? Еще мы пользуемся взятой в лизинг машиной. Куда мне этот НДС? Помогите, с НДС не работала НИКОГДА! Боюсь его, как огня. Прежний главбух предупредила, что она сдала неправильную декларацию по НДС и ее ппоследователю нужно сдать уточненку. Но тогда я не была даже претендентом на глвного, а сейчас вспоминаю ее слова с ужасом и тяну с уточненкой. И еще одни мучительный вопрос. У нас была фирма опт и розница. Опт отделися и новую фирму, а прежние наши покуптели до сих пор шлют деньги по опту на наш р/сч, нам приходиться их возращать как ошибочно перечисленные суммы. У меня возникает НДС с аванса? Не всегда получается их перечислить день в день.
Правила форума