Ответить в теме: Вопрос по начислению НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
думаю в Вашем случае объект налогообложения НДС возникает, 18%
nemasja, спасибо за ответ! Это услуги сертификации оборудования компании-нерезидента по ГОСТ Р. Сертификат на это оборудование выдаётся не нам а компании-нерезиденту. Дело в том, что заявителями в орган сертификации может выступать только российская компания, поэтому мы выступаем в роли посредника, делая заявку на сертификат (организуя процесс), перегоняя деньги и получая небольшое вознаграждение.
прежде чем определить по какой ставке происходит налогообложение, нужно разобраться попадают ли под налогообложение такие операции в принципе. ст. 148 НК РФ определяет место реализации услуг для целей обложения НДС, если местом реализации не является территория РФ, то и НОБ не возникает. ответить точнее можно только зная характер услуг, которые вы перевыставляете своему покупателю.
Есть агентский договор с компанией-нерезидентом. Наша организация, по запросу этой компании-нерезидента, покупает услуги у российской компании и выставляет нерезиденту счёт (сумма счёта равна = счёт от российской компании + вознаграждение по агентскому договору). По какой ставке начислять НДС за вознаграждение, полученное от иностранной организации за оказанные услуги?
Правила форума