Ответить в теме: УСН- зпл и НУ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
[принимается в расходы не по начислению на 44, а по выплате.[/QUOTE] Ну почти так, детали потом, в процессе, выясните
А еще я хотела спросить, где вы нашли такую закладку "Налоги, принимаемые для НУ"? В каком документе?[/QUOTE] Не налоги конечно же -расходы. Я имею в виду субконто, когда выбираешь для НУ принимаемые-не принимаемые. Я думала, что если я поставлю на 44, то оно в расходы сразу и попадет по мере начисления, если принимаемые для НУ. Разобралась, спасибо, помотрела налоговые проводки, принимается в расходы не по начислению на 44, а по выплате.
В программе 1С (бухгалтерские конфигурации) документы формируют проводки, знаете? Так вот - Вы посмотрите эти самые продовки.. Налоговые счета - они начинаются с буквы Н.. Если налоговая проводка по документу сформировалась, значит, выполненные Вами действия достойны отражения в налоговом учете. Ну а дальше - прочитайте пост №2 еще раз А еще я хотела спросить, где вы нашли такую закладку "Налоги, принимаемые для НУ"? В каком документе?
Спасибо. Т.е. если я в УСН начислю зпл Д44 К70, НЕ выплачу ее, а потом закрою месяц и 44 счет закроется на 90, то зпл в БУ учете спишется, а в книгу ДиР, т.е. в налоговый учет не попадет? И то же самое с налогами, т.е. они списываются в момент проводки Д69 К51?
В налоговый учет попадает тогда, когда формируется проводка по налоговым счетам. А проводка по налоговым счетам формируется либо при выплате ранее начисленной зарплаты, либо при начислении ранее выплаченной авансом зарплаты.
Подскажите пожалуйста по НУ в УСН. 1.3 7.70.148 Расходы списываются кассовым методом. Как проводить зпл, ведь чтобы сформировался НУ, надо ввести документ и поставить БУ проводки. Напр. я начисляю зп 31.01 Д44 К70, ставлю закладку "налоги принимаемые для НУ" потом я ее выдаю 05.02 Д70 К 50 потом 44 счет закроется на 90. Я так понимаю, что НУ формируется условно говоря из БУ, т.е. при вводе доков. Получается, что на 90 сч зпл попадет при закрытии 44. А должна в день выдачи. Так как из вышенаписанного понять что у меня зпл списалась в день выдачи? По идее мне надо при вводе документа, в день выдачи, поставить Д90К50 и поставить расходы для НУ. Но тогда у меня не получается начисление зпл и налогов в БУ. Подскажите алгоритм действий пожалуйста, совсем запуталась.
Правила форума