×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Аванс, НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.08.2006, 10:04
    ЛО
    в книге продаж так две записи и остается - одна по счф аванса, другая по счф отгрузке???
    да
  • 15.08.2006, 07:44
    Чудак
    Датой отгрузки делаете запись в книге покупок (Проводка Д682 - К76АВ.)
  • 15.08.2006, 01:49
    Ночка
    Выписываем сч.ф на аванс - запись в книге продаж
    Выписываем сч.ф на отгрузку (закрытие этого аванса) - запись в книгу продаж и в книгу покупок
  • 14.08.2006, 23:17
    LiRi
    Большое спасибо.
    Не совсем по проводкам - а в книге продаж так две записи и остается - одна по счф аванса, другая по счф отгрузке???
  • 14.08.2006, 21:56
    Пилкин Вася
    ***А потом, когда отгружаем, надо счф выписать на отгрузку.

    Надо.

    ***При отгрузке выписываем счф уже "как положено" и еще раз начисляем НДС Д90 К 682.

    Да.

    *** А счф с аванса-то как закрыть? Этот НДС авансовый надо зачесть.

    Угу, надо зачесть. Регишь с-ф в книге покупок.

    ***Не подскажете как там дальше с проводками?

    Д76АВ К 682 - сторно или Д682 - К76АВ.
  • 14.08.2006, 21:54
    ЛО
    Д 68/2 К 76/АВ
  • 14.08.2006, 21:53
    ВикНик
    Цитата Сообщение от LiRi
    Д76АВ К 682 начислен НДС с аванса, выписан счф на аванс

    А потом, когда отгружаем, надо счф выписать на отгрузку.
    Чего-то запуталась с проводками. Как закрыть 76 счет?
    обратной проводкой восстанавливаете НДС с суммы аванса:
    Д 68.2 К 76АВ
  • 14.08.2006, 21:37
    LiRi
    Подскажите пожалуйста, какие проводки деалть при получении аванса и потом при реализации? Запуталась с НДС.
    Д51 К 62 получен аванс
    Д76АВ К 682 начислен НДС с аванса, выписан счф на аванс

    А потом, когда отгружаем, надо счф выписать на отгрузку.
    Чего-то запуталась с проводками. Как закрыть 76 счет? При отгрузке выписываем счф уже "как положено" и еще раз начисляем НДС Д90 К 682. А счф с аванса-то как закрыть? Этот НДС авансовый надо зачесть.
    Не подскажете как там дальше с проводками?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •