×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Суммовые разницы и НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.07.2006, 20:33
    Поли
    Приведенное вами письмо верно отражает позицию налоговых органов в плане НДС с отрицательной суммовой разницы в 2005г.
    Но в 2006г. ситуация другая. Если обязательство в валюте, то поставщик при выставлении с/ф в рублях обязан выставить её по курсу на дату отгрузки (п.1 ст.167). Из-за того, что одно из требований при принятии к вычету НДС (оплата) отменено, суммовая разница там фигурировать не должна.
    Кроме того, в пп.4 п.2 ст.173 сказано, что при приобретении за ин.валюту товаров (работ, услуг), имущественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав.
    Цитата Сообщение от Andron
    В общем, мне непонятно, каким образом наш поставщик выставил нам счет-фактуру на отрицательную (для него) суммовую разницу
    мне тоже..
    Цитата Сообщение от Andron
    и стоит ли мне учитывать ее, увеличивая тем самым себе налоговую базу
    думаю, не стоит

    В К+ куча мнений разных авторов, что НДС с суммовой разницы необходимо учитывать во внереализационных, но похоже это ещё один неурегулированный момент в законодательстве..
  • 22.07.2006, 19:35
    Andron
    Письмо Минфина от 19.12.05 №03-04-15/116
    В случае, когда по условиям договора оплата товаров (работ, услуг) производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, уменьшать сумму налога, исчисленную и уплаченную в бюджет по итогам налогового периода, в котором произведена отгрузка товаров (работ, услуг), на отрицательные суммовые разницы, возникающие в налоговом периоде, в котором фактически получена оплата за ранее отгруженные товары (работы, услуги), оснований не имеется.
    В общем, мне непонятно, каким образом наш поставщик выставил нам счет-фактуру на отрицательную (для него) суммовую разницу и стоит ли мне учитывать ее, увеличивая тем самым себе налоговую базу.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •