Ответить в теме: НДС в 1 квартале
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Хорошо, спасибо Вам большое за совет.
Сообщение от Lonka Но ведь все-равно делать нечего, надо переделывать. Так? Я бы поступил так. Теоретически. Если практически - исходил бы из денежной оценки последствий.
Но ведь все-равно делать нечего, надо переделывать. Так?
Если это не приведет к тому, что вместо суммы "к доплате" по отчету получится сумма "к уменьшению" - то врядли. Может и не понравится, но возможно что без последствий для Вас.
А не захочет ли инспектор проверить, почему у меня сумма к уплате будет уменьшаться? Ему, скорее всего, это тоже не понравится.
В случае обнаружения ошибки следует подавать уточненку. Если инспектор проверяет у Вас второй квартал, видит возмещение счета-фактуры первого квартала - возникает необходимость убедиться, что этот счет-фактура не возмещался в 1 квартале. Лишние хлопоты. А может и не захочет убеждаться и просто не примет к возмещению в проверяемом периоде.
Скажите, пожалуйста, как лучше поступить. 30.03.2006г. мне оказали услугу, выставили с/ф. А 11.04.2006г. я ее оплатила и тогда же 11.04.2006г. сделала запись в книгу покупок. А сейчас понимаю, что надо было делать эту запись в марте. Что делать сейчас, подавать уточненку или оставить, как есть, ведь недоимки по НДС не возникло, а наоборот переплата.
Правила форума