×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС в 1 квартале

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 08.07.2006, 11:19
    Lonka
    Хорошо, спасибо Вам большое за совет.
  • 08.07.2006, 11:17
    AntonDr
    Цитата Сообщение от Lonka
    Но ведь все-равно делать нечего, надо переделывать. Так?
    Я бы поступил так. Теоретически. Если практически - исходил бы из денежной оценки последствий.
  • 08.07.2006, 11:15
    Lonka
    Но ведь все-равно делать нечего, надо переделывать. Так?
  • 08.07.2006, 11:10
    AntonDr
    Если это не приведет к тому, что вместо суммы "к доплате" по отчету получится сумма "к уменьшению" - то врядли. Может и не понравится, но возможно что без последствий для Вас.
  • 08.07.2006, 11:03
    Lonka
    А не захочет ли инспектор проверить, почему у меня сумма к уплате будет уменьшаться? Ему, скорее всего, это тоже не понравится.
  • 08.07.2006, 10:58
    AntonDr
    В случае обнаружения ошибки следует подавать уточненку. Если инспектор проверяет у Вас второй квартал, видит возмещение счета-фактуры первого квартала - возникает необходимость убедиться, что этот счет-фактура не возмещался в 1 квартале. Лишние хлопоты. А может и не захочет убеждаться и просто не примет к возмещению в проверяемом периоде.
  • 08.07.2006, 10:44
    Lonka
    Скажите, пожалуйста, как лучше поступить. 30.03.2006г. мне оказали услугу, выставили с/ф. А 11.04.2006г. я ее оплатила и тогда же 11.04.2006г. сделала запись в книгу покупок. А сейчас понимаю, что надо было делать эту запись в марте. Что делать сейчас, подавать уточненку или оставить, как есть, ведь недоимки по НДС не возникло, а наоборот переплата.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •