Ответить в теме: Создание новой базы 2006-чайник просит помощи!!!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Получилось!!! Огромное спасибо!
Сервис->настройеи параметров системы-> общие -> рабочая дата или на компе изменить дату(дважды щелкнуть по часам на панели задач) А так же откатить дату запрета редактирования, например на 30.12
Как изменить дату, чтобы можно было вводить 31.12?????????? Сервис - Общая настройка - Режимы - Дата запрета редактирования документов
Как изменить дату, чтобы можно было вводить 31.12??????????
Все сделал сверткой базы (Wrap.ert) - все остатки сошлись, включая забалансные счета. Править остатки все же проще (если проблема в аналитике).
Помогите и мне!!! Через журнал операций вручную ввела сальдо на 01.01.2006 (некоторые остатки по счетам в новой базе 2006 года были неверными). ВВела с помощью вспомогательного счёта 00. Но эти суммы отражаются не в остатках на начало года, а в оборотах!!! Если я ставлю дату проводки 31.12.05, то пишется "нельзя ввести...". Что делать????
Использовала вот эту разработку http://1c.proclub.ru/modules/mydownl...cid=5&lid=6306 Класная штука. Но немного недоработана. Мне бы что нибудь типа.
Сообщение от PinkVin Что на счёт номера релиза вашей программы? Почитайте дополнения к Описанию (в программе). Там что-то сказано о изменениях в 471 релизе..... как раз по Книгам... Вот из этого и исходите. Проверьте субконто в проводках. Очень плохо когда например договор 1 - основной и больше нет. По этому в книгах будут ... частичная оплата и ... т.п. .... ЗЫ: текущий релиз 474. Бух.уч.4.5 рел.7.70.474. Последний. И описание прочла. Могу пытливому уму скинуть на мыло выгруженную базу. Архивчик не тяжелый. Профи, есть желание поковыряться? Неужели никто еще не изобрел разработку, которая наподобии стандартной формирует остатки по нал.учету по счетам, неоходимым для коррект. работы с ндс на основании остатков по бух.учету?
Сообщение от PinkVin Есть такой инструмент как типовые операции.................... Спасибо, о мудрейший. А вы сами пробовали этод метод? Остатки вводятся вручную и по бух.и по налог.учету. Но я описала свою ситуацию. В прошлой базе остатки по налог.учету некорректные. Поэтому простым ручным вбиванием некорр.остатков вопросы не решаются. В январе из некорректа вырастает некоррект. Жду других советов и предложений!
Сообщение от ignio Проблема в том, что эти методы не формируют остатков по забалансовых счетах (ЗПК и ЗПР) Есть такой инструмент как типовые операции....................
Что на счёт номера релиза вашей программы? Почитайте дополнения к Описанию (в программе). Там что-то сказано о изменениях в 471 релизе..... как раз по Книгам... Вот из этого и исходите. Проверьте субконто в проводках. Очень плохо когда например договор 1 - основной и больше нет. По этому в книгах будут ... частичная оплата и ... т.п. .... ЗЫ: текущий релиз 474.
И еще. При ручном забивании книга покупок и продаж, как и выписки при оплате долгов за 2005 год требуют ссылку на сч-ф. Скопировала в новую базу счета-фактуры за прошлый год, отключив в них проводки, чтобы не полетели остатки. Все равно не помогает. 19.3 и 76 Н расчитала и вбила в начальное сальдо вручную на 31.12.05 в новой базе. Так как начало учета в програме- середина 2005 года при переходе с упрощенки. "Умная" предшественница вообще не вела бух.учет. Входящие остатки высасывала из актов сверок с контрагентами. Поэтому в 2005 году в 1С каша. Хочу навести порядок в новой базе. Вот и прошу помощи у профи.
Проблема в том, что эти методы не формируют остатков по забалансовых счетах (ЗПК и ЗПР), используемых для автоматического формирования книги покупок и продаж по сч-ф 2005 года, отражаемых в книгах покупок и продаж в 2006 году. Январь и февраль пришлось забивать вучную. Но и в марте попрежнему даже в книге продаж фрмирует смешные записи. Без контрагента, только по выпискам. Естественно эту операцию записать неудается. Помоготе. Замучилась уже. Програмиста нет из за территориальной удаленности. Приходится во все въезжать самой.
ignio, не стоит злоупотреблять выделениями текста ...
Создавать пустую базу нужно не так. 1) Создаёте новый пустой каталог. 2) Прописываете новую базу на этот каталог. 3) Запускаете эту базу в режиме конфигуратора и выполняете объединение или загрузку изменённой конфигурации (вё равно) 4) Сохраняете 5) Копируете все каталоги из существующей базы .. extforms... и и.д. --- Чистая база---- 6) Экспорт/Импорт стандартными/универсальными обработками exp77/imp77 нужных значений. Есть ещё есть способ <КаталогИБ>\ExtForms\WRAP.ERT - свёртка базы
Создала новую базу на 2006 год, скопировав страрую и очистив предыдущие операции. ВВвела остатки по бух.учету. Сформировала с помощью стандартной "Формиров.остатаков по налоговому учету". После внесения операций за январь автоматически не формируются книги продж и покупок. Пробовала разработку "НДС 2006". Провела инвентаризацию Дт и Кт задолженностей с формированием записей на забалансовых счетах по НДС. Все равно не считает? ПРОФИ, ПОМОГИТЕ!!!
Правила форума