Ответить в теме: сопровождение товаров в казахстан?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А НА ЭТИ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ ? можем и уже ответили тем месяцем, за который Вы подаете декларацию по 0 ставке.
Я ТАК ПОНЯЛА ЧТО ОТВЕТИЛИ ТОЛЬКО НА ВОПРОСЫ вот эти: Когда надо подавать Декларацию по ставке 0% в налоговую (в апреле или мае) и какой налоговый период должен стоять в Декларации (Октябрь или апрель (май) соответственно ? А НА ЭТИ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ ? Каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности (когда он был фактически оплачен или когда мы подаем Декларацию по ставке 0 %, а также записи в книгу продаж ( когда поступила оплата от Проктера или когда мы заявляем этот НДС в налоговую?
pinkwood вам вроде бы ответил (а)... что-то все равно непонятно? Тогда уточните что.
А каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности (когда он был фактически оплачен или когда мы подаем Декларацию по ставке 0 %, а также записи в книгу продаж ( когда поступила оплата от Проктера или когда мы заявляем этот НДС в налоговую?
(в апреле или мае) Вы могли подать декларацию и за ноябрь, если на конец месяца у вас были соблюдены все условия ст.165, необязательно ждать 180 дней и сдаваться под завязку. Если на данный момент все документы на рукам (контракт, выписка и транспортные) и вы еще не отчитались за март, включайте в мартовскую.
Когда надо подавать Декларацию по ставке 0% в налоговую (в апреле или мае) за тот период, в котором Вы собрали полный паккет документов Каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности тем месяцем, за который Вы подаете декларацию по 0 ставке.
Наша компания оказывает услуги по сопровождению товаров компании «Проктер» в Казахстан. Мы применяем в данной ситуации ставку НДС 0 %. Декларация подается ежемесячно. Первые товары «поехали» в октябре 2005 года. Вопрос: Когда надо подавать Декларацию по ставке 0% в налоговую (в апреле или мае) и какой налоговый период должен стоять в Декларации (Октябрь или апрель (май) соответственно ? Каким месяцем надо делать записи в книгу покупок по тем контрагентам, которым мы платим НДС 18 %, но их услуги относятся к «нулевой» деятельности (когда он был фактически оплачен или когда мы подаем Декларацию по ставке 0 %, а также записи в книгу продаж ( когда поступила оплата от Проктера или когда мы заявляем этот НДС в налоговую?
Правила форума