Ответить в теме: Авансы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Извините, если вмешиваюсь! Но меня не перестает беспокоить вопрос о возврате аванса покупателю. Просмотрев сообщения на эту тему, я поняла что мнения разделились. Так вот вопрос в следующем: если мы получили аванс от покупателя, а потом вернули аванс (на основании письма покупателя) как мне правильно это оформить, если всё это происходило в одном месяце? Можно-ли сторнировать счёт-фактуру на аванс? Или надо зачесть "возвращённый" НДС в книге покупок? А если бы мы вернули аванс в следующем месяце изменился бы порядок учёта этого НДС? Пожалуйста, подскажите!
Добрый день, объясните пожалусто почему НДС с аванса от покупателя, попадает в балансе в дебеторскую задолженность, не понимаю кому же мы должны? Или нам кто должен?
Ладно тогда я в третий раз попытаюсь все удалить и сделать заново
Даже предположить не могу. Попробуйте спросить на специализированном подфоруме "проблемы 1С".
Я вариант новый создала все равно не помогло, только вот он мне еще теперь в листе рассчет налога на прибыль, когда я нажимаю на любую строчку двойным щелчком пишет какую то ошибку с округление незнаете чего программа хочет случайно.
Да и не должно бы быть. А остальные листы заполнялись автоматически? Попробуйте еще раз. Создайте новый вариант при сохранении первого листа, потом внимательно выбирайте, чтобы при заполнении всех прочих листов - вариант был этот же.
Дело в том что я уже заполняла декларацию по прибыли и такой проблемы не было
Нет конечно есть, заполнены строчки 250, 260, 270 ну и строчка 370 Или чего то еще надо заполнить
А может у вас нет налога ни к уплате, ин к возмещению?
В том то вся и проблема, понимете, я уже все листы заполнила и сохранила, а он все равно не заполняется. Даже уже удаляла по новой заполняла и все равно ничего не меняется
В прибыли второй лист после сохранения первого не заполнится, надо сначала заполнить и сохранить все последующие (доходы, расходы, расчет самого налога..., а потом вернуться ко второму листу)
Нет это уже декларация по прибыли, второй лист где должно автоматически заполняться скока в ФБ а скоко в субъекты.
Это о какой декларации речь? НДС? так мы ее всю ручками заполняем ( во всяком случае у меня нет новой декларации в программе)
Как вы думаете почему может не заполняться второй листок декларации елси все остальные уже заполнены и сохранены
Девочки с восьмым марта всех
Если серьёзно , то случайно промелькнувшая некая буква (ЛО её тоже заметила). Прямо по дядюшке Зигмунду получается! Сама дЭвушка - я её уже прям полюбила! Удивительный наивный чистый ребёнок! Только бы не спугнуть (хотя о чём это я). Андрюшенька!Радость моя! Ты просто храбрый рыцарь! Не оставляй ЛО одну! Я на тебя надеюсь, гляжу с восхищением и любовью! Меня тут противная сынуля гонит из интернета, но я уже проплатила выделенку и скоро буду резвиться СКОКА захочю!Вот!
Ой,БУ-ША, кто здесь, где я...Что вызвало такую бурю эмоций?
Андрюша! ЛО! !!!!1111111111111111111111111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!Я в накауте!!!!!!!!!!!!!!!!!
на дискету ее надо скидывать Кто знает...? просто надо скопировать как екселевский документ Нет, для представления отчетности на магнитных носителях существует специальный формат.
Я декларацию заполнила, такой вопрос на дискету ее надо скидывать или нет? И если надо то ее просто надо скопировать как екселевский документ?
ЛО,
Не - что то другое... может быть этот х, (шутка). сорри, за оф-топ.
Вот точно этот х, я то как раз вас вчера о нем и спрашивала, надо там цифру ставить или нет теперь понятно
Это последствия праздника? Или что-то другое? О, а я и не подумал, это меня запахи смущают Не - что то другое... В нашем налогообложении логику тяжело найти...И в налотчетности тяжело. В этом конкретном случае вообще база не важна - важен итог.
суммы по ст. 180 сложить это вообще будет отстраненное число Обратите внимание, что в гр.4 по стр.180 "Х" стоит, там нет суммы, только в гр.6. И сумма там будет не отстраненное число , сумма, соответствующая обороту за отчетный период по К68/2
А я уже почти нет Это последствия праздника? Или что-то другое?
Уже почти да А я уже почти нет
Уже почти да, зайдя на этот форум я с авансами вообще не знала что делать, еще немного и совсем войду в тему
Анонии, а в начислении ндс с аванса смысл улавливаете вообще ?
Тогда получается что если суммы по ст. 180 сложить это вообще будет отстраненное число, просто чего то смысла не улавливаю зачем сдесь с авансом вместе когда тут с НДС вместе если в гр. 4 голые цифры идут, да плюс еще и в НДС туже сумму показывают
Правила форума