×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС с авансов в 2006 году

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 01.02.2006, 10:45
    007*
    Abul, спасибо, сегодня я уже сама вижу ,что так и надо делать
  • 31.01.2006, 13:36
    Abul
    А дальше что, просто восстанавливаю НДС с аванса и все?
    Да
    И что будет с новыми авансами.
    То же самое. Начисляете НДС с аванса, выписываете с/ф, отражаете в книге продаж. После реализации восстанавливаете НДС с аванса (отражаете это в книге покупок), а со всей суммы реализации начисляете НДС, выписываете с/ф и отражаете в книге продаж.
  • 31.01.2006, 13:25
    007*
    Помогите разобраться.
    В 2005 года был НДС «по оплате», по условиям договоров, полученный авансы засчитываются частями. Например, получили аванс30% от стоимости договора, и из каждого акта засчитываем 30% как погашение аванса, остальное доплачивает заказчик.
    Не могу понять, что мне делать с этим частичным зачетом, как это все начислять
    В 2005 году.
    Пришел аванс Д51 К62.2 118000
    76АВ К68.2 18000
    Подписали акт Д62.1 К90.1 400000
    Д90.3 К76.Н.1 61017

    Зачли часть аванса Д62.1 К62.2 35400
    Начислили НДС Д76.Н.1 К68.2 5400
    Восстановили НДС Д68.2 К76.АВ 5400


    А вот что в этом году делать, не могу понять, не по авансам которые с того года висят, не по новым.
    Вот подписали акт Д62.1 К90.1 400000
    Д90.3 К68.2 61017
    Надо зачесть аванс того года
    Д62.1 К62.2 35400
    А дальше что, просто восстанавливаю НДС с аванса и все?
    Восстановили НДС Д68.2 К76.АВ 5400
    И что будет с новыми авансами.
    Помогите, а то погибаю

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •