×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Новый расчет по страховым взносам

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.01.2024, 22:20
    Аноним
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    возможно, Такском перед отправкой переформатировал ваши отчеты в актуальный формат.
    Во всяком случае, СБИС всегда переводит отчеты в актуальный формат.
    ну надо же... до чего техника дошла...
  • 23.01.2024, 20:34
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Такском принял отчеты
    возможно, Такском перед отправкой переформатировал ваши отчеты в актуальный формат.
    Во всяком случае, СБИС всегда переводит отчеты в актуальный формат.
  • 23.01.2024, 19:49
    Аноним
    добрый вечер ,подскажите, сдала РСВ и прибыль по старой форме?!
    как поступить? пересдать уточненку?!
    Такском принял отчеты , все подтверждения, извещения есть...
  • 23.01.2024, 09:38
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А ктонибудь знает как вналоплательщике сделать корректировку РСВ за 2023 год. У нас иностранцы, надо каждый квартал корректировать, а программа упорно считает по старому. Не могу сдать годовой РСВ
    воспользоваться кнопкой "Добавить уточненный расчет"
  • 22.01.2024, 15:21
    Крысавица
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как вналоплательщике сделать корректировку РСВ за 2023 год.
    Обыкновенно. Можно для облегчения работы сначала загрузить в программу файл из "1С" с отчётом каким-нибудь (исходным, корректирующим), потом поставить в нём номер корректировки - и вперёд. Нарастающий итог с начала года "Налогоплательщик" подсчитывает по внутренним регистрам, так что в этом отношении контроль будет. Кстати, там есть две волшебные кнопочки - "Расчёт" и "Контроль", пользуйтесь, не забывайте.
  • 22.01.2024, 14:50
    Аноним
    Здравствуйте! А ктонибудь знает как вналоплательщике сделать корректировку РСВ за 2023 год. У нас иностранцы, надо каждый квартал корректировать, а программа упорно считает по старому. Не могу сдать годовой РСВ
  • 19.01.2024, 15:21
    Дир-бух
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сама нашла как исправить, если у вас новая версия 4,84. Выполнить режим Сервис/Поиск обновлений в Интернете. После этого ошибка не выскакивала.
    Только что обновили версию "Налогоплательщика" до 4.84.1, т.е. установили последнюю редакцию. Тем не менее, при контроле появляется такая же ошибка, хотя ЗЛ нет, и выплаты в последние 3 месяца не осуществлялись. А в порядке заполнения Н-ка указано следующее: "При указании в строке 001 раздела 1 значения «2» плательщик вправе представить в составе Расчета титульный лист, раздел 1 без подразделов и приложений, раздел 3." Т.е. раздел 3 надо заполнять по любому? Чушь какая-то... до этого сдавали отчета без этого раздела, все было нормально.
  • 19.01.2024, 15:19
    Дир-бух
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сама нашла как исправить, если у вас новая версия 4,84. Выполнить режим Сервис/Поиск обновлений в Интернете. После этого ошибка не выскакивала.
    Повтор.
  • 15.01.2024, 14:18
    stg
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. У сотрудника в октябре произошло превышение базы по страх.взносам. МП, в ноябре-декабре начисляли взносы с превышения по коду НР=15,1%, по коду МС-15%.
    С разделом 1 РСВ - понятно.
    Вопрос по р.3.
    1) По данному сотруднику по строкам 140 указываем все выплаты.
    2) По строкам 150 и 170- только до базы превышения,т.е. в ноябре-декабре -ничего.
    3) Т.е. взносы уплаченные сверх базы в РСВ не показываются, так?
    У меня так же заполняет. Вроде все верно.
  • 15.01.2024, 11:55
    Arhimed0
    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    вот даже не смешно!!!
    сам знаю... Я же тоже в этих же условиях варюсь. Никогда не мог бы и подумать, что можно , не абы что, а всё-таки такую категорию как ОТЧЁТНОСТЬ, подвести к тому что... хотите сдавайте, а хотите не надо. И с заполнением - да как хотите так и заполняйте

    что-то мне от такого... совсем не легче, а даже наоборот. Мне легче делать отчёт, который делать нужно несколько дней без перерывов, но только что бы было конкретно определено что и как делать, чем вот так...
  • 15.01.2024, 11:15
    Кредо
    Arhimed0, вот даже не смешно!!!

    Спасибо. Буду сдавать только РСВ.
  • 15.01.2024, 10:46
    Arhimed0
    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    Вот не поняла уведомление по страховым взносам нужно или нет сдавать за декабрь 2023года?
    можно сдавать, а можно не сдавать. Как хотите.
    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    Как понять?
    ну вот такое теперь законодательство! Это раньше были жёсткие требования. Теперь всё облегчили: делайте как хотите
  • 15.01.2024, 10:21
    Кредо
    Добрый день. Вот не поняла уведомление по страховым взносам нужно или нет сдавать за декабрь 2023года?

    В задачах 1с бух 3.0.147.18 они есть, и в СБИСе есть. Но ведь мы же сдаем РСВ? Как понять?
  • 12.01.2024, 13:49
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня в 1 квартале 2023 был уволен последний работник. За 2 и 3 квартал РСВ сдавала без 3 раздела.
    Сейчас заполняю РСВ за 4 месяца 2023 тпо новой форме и выдает ошибку:
    1. [600] В основном Расчете должен быть заполнен раздел 3 с заполненными реквизитами ЗЛ в подразделе 3.1,файл не будет сформирован.

    Как это исправить?
    Сама нашла как исправить, если у вас новая версия 4,84. Выполнить режим Сервис/Поиск обновлений в Интернете. После этого ошибка не выскакивала.
  • 12.01.2024, 13:30
    Аноним
    Добрый день! У меня в 1 квартале 2023 был уволен последний работник. За 2 и 3 квартал РСВ сдавала без 3 раздела.
    Сейчас заполняю РСВ за 4 месяца 2023 тпо новой форме и выдает ошибку:
    1. [600] В основном Расчете должен быть заполнен раздел 3 с заполненными реквизитами ЗЛ в подразделе 3.1,файл не будет сформирован.

    Как это исправить?
  • 12.01.2024, 11:30
    Аноним
    Добрый день. У сотрудника в октябре произошло превышение базы по страх.взносам. МП, в ноябре-декабре начисляли взносы с превышения по коду НР=15,1%, по коду МС-15%.
    С разделом 1 РСВ - понятно.
    Вопрос по р.3.
    1) По данному сотруднику по строкам 140 указываем все выплаты.
    2) По строкам 150 и 170- только до базы превышения,т.е. в ноябре-декабре -ничего.
    3) Т.е. взносы уплаченные сверх базы в РСВ не показываются, так?
  • 23.10.2023, 19:46
    Бумеранг
    Переведите, плиз, что ему не нравится? Раньше не было проблем, сейчас, после обновления, стал ругаться. Нулевка, с признаком выплат "2".
    Может, раздел 3 вообще убрать?
    Ошибки:
    1. [34] В Расчете отсутствует подраздел 1 раздела 1, когда как присутствует разд.3 и отсутствует подраздел 4 с признаком по ОПС по стр.002=1.

    Предупреждения:
    2. [326] Количество застрахованных лиц с начала года по гр.1 стр.010 всех подразделов 1 и (или) подразделов 4 с признаком по ОПС по стр.002=1 должно быть больше 0, т.к. сформирован (ы) разд.3.
    3. [904] В основном расчете количество ЗЛ за 1 месяц по гр.2 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).
    0=1
    4. [905] В основном расчете количество ЗЛ за 2 месяц по гр.3 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).
    0=1
  • 16.10.2023, 21:01
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Обычная УСН РФ.
    Формат 5.05 отправлялся в 2023 году ранее, новый формат 5.06 отправляется, если у вас есть сотрудники-иностранцы, застрахованные по международным договорам, но не по всем видам страхования, если контора в эк. зоне или на новых территориях.

    Смысл я правильно уловил?
    Да.
  • 16.10.2023, 20:21
    Аноним
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Приказ один. Мы ж не знаем, что у тя за контора - так что для ответа нужно прочитать письмо БС-4-11/12322@.
    Обычная УСН РФ.
    Формат 5.05 отправлялся в 2023 году ранее, новый формат 5.06 отправляется, если у вас есть сотрудники-иностранцы, застрахованные по международным договорам, но не по всем видам страхования, если контора в эк. зоне или на новых территориях.

    Смысл я правильно уловил?
  • 16.10.2023, 19:23
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите в чём разница отчётность по приказу приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ и приказу ФНС России от 29.09.2022 № БС-4-11/12322@ ? И какую нужно сдавать по УСН?
    Приказ один. Мы ж не знаем, что у тя за контора - так что для ответа нужно прочитать письмо БС-4-11/12322@.
  • 16.10.2023, 18:29
    Аноним
    Подскажите в чём разница отчётность по приказу приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ и приказу ФНС России от 29.09.2022 № БС-4-11/12322@ ? И какую нужно сдавать по УСН?
  • 24.07.2023, 14:53
    Аноним
    Добрый день, срочно, помогите кто может, сдала отчёт, оказалось вместо одного снилс указан ИНН – отчёт вернулся с ошибкой и пояснением «отчёт считается не принятым»исправила этот снилс и снова сдал отчёт –Как первичный. Давно сдала – нет последний зелёной галочки с результатом. Что делать? Может попробовать сдать корректирующий? Просто не пойму первый отчёт считается не принятым, он первичный, значит его как будто не было.?
    что сделать , сдать корректировку или ждать ответа по сданному ?
  • 11.07.2023, 17:01
    Аноним
    Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.[/QUOTE]


    Всегда сдавала без проблем...
    там всего то 2 строки с суммами... приходится указывать 30, иначе где еще их указывать.
    и вы, Крысавица, очень резки в суждениях, с Вашим мнением согласных пока нет. Так что вопрос -кто сдавал, а кто первый раз отчет видит...
  • 11.07.2023, 14:43
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Для уплаты - нет, а для будущей пенсии есть. И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории, просто ОПС разбивается ещё и по людям, а ОМС и ВНиМ - только сводными суммами по работодателю в целом.
    Это было до 2023.
  • 11.07.2023, 11:21
    Интересная чудачка
    в налогоплательщике в 3 разделе тоже 30% и 15% и сверяет с другими разделами
  • 11.07.2023, 03:42
    Анонима
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории, просто ОПС разбивается ещё и по людям, а ОМС и ВНиМ - только сводными суммами по работодателю в целом.
    Где (раздел, подраздел, КБК)?
  • 10.07.2023, 14:08
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    В 3 Разделе РСВ:
    По коду "НР" от налогооблагаемой базы работнику начисляется 30%.
    По коду "МС" - 15%.
    и у меня так.
  • 10.07.2023, 14:07
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.
    просто у меня раздел 3 тоже указывается 30%
  • 10.07.2023, 13:56
    Anton P.
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории
    Уже нет.

    В 3 Разделе РСВ:
    По коду "НР" от налогооблагаемой базы работнику начисляется 30%.
    По коду "МС" - 15%.

    Всё остальное "разбиение" на ОПС, ОМС и ОСС происходит в программе СФР.
  • 10.07.2023, 13:52
    Крысавица
    Анонима, этот раздел называется "Персонифицированные сведения", а они уже много лет (даже десятилетий) сдаются "по персонально" только в отношении ОПС. Только что теперь вместо ПФР взносы и отчётность по ним собирает ФНС для передачи теперь уже в ЕФС. ОМС, ВНиМ и НСиПЗ всегда указывались сводными суммами в целом по работодателю, они не "привязываются" к конкретным ФЛ - во всяком случае, во всех "внешних" отчётах, только во внутреннем учёте, который никому из проверяющих особо не интересен. Если вы сейчас где-то в официальном органе или хоть в той же больнице начнёте качать права, что работодатель за вас перечислил такую-то сумму и на неё вам должны оказать медпомощь, - никто вас не поймёт, да и никак и нигде эти суммы не увидит при всём желании.
    Но если вам так хочется - ставьте все 30%, потом будете пересдавать отчёт, если программа и позволит вам ввести и сохранить такое нарушение контрольных соотношений.

    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    может обновиться надо?
    Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •