Ответить в теме: Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Добрый день! Подскажите, почему не по всем авансам полученным начислен НДС, если в документах реализации эти оплаты выбираются верно, как аванс. Хронология поступления оплаты и реализации соблюдена.
Сообщение от Январь Вы нашли где-то в декларации подходящую строку? Сомневаюсь. Налог к уменьшению, показанный в декларации должны был вернуться вам на единый налоговый счет. Да, на ЕНС вернулся. Про декларацию уточнила на всякий случай. Спасибо большое!
Сообщение от Ромашка+ Если по итогам прошлого года получилась переплата по налогу на прибыль, нужно было эту сумму отразить в декларации по налогу на прибыль в 1 квартале этого года? Вы нашли где-то в декларации подходящую строку? Сомневаюсь. Налог к уменьшению, показанный в декларации должны был вернуться вам на единый налоговый счет.
Добрый день! Если по итогам прошлого года получилась переплата по налогу на прибыль, нужно было эту сумму отразить в декларации по налогу на прибыль в 1 квартале этого года?
Сообщение от Ромашка+ Добрый день! Прошу помочь разобраться с ПСВ. Аванс 16-го числа, з/п 1-го числа. Уходил в отпуск с 15.10 по 12.11. Начисляли: 1) аванс за октябрь (на 14.10), 2) отпуск (с 15.10 по 12.11), 3) аванс за ноябрь (с 13.11 по 16.11). Я так понимаю, что в ПСВ за октябрь должна быть сумма 1+2, верно? Откуда-то взялось четвертое начисление от 31.10 с признаком "окончательный расчет" за 10 дней работы. И ПСВ формируется как сумма 1+4. Где может быть ошибка и как исправить? Удалить вручную четвертое начисление? что-то я совсем запуталась
Сообщение от ZZZhanna вы не обязаны что-то с ними делать. возможно, обнаружилась какая-то переплата по прошлым сделкам. Спасибо за ответ! Выяснила у них, что это их внутренние движения между кошельком и тарифом, поэтому два счета-фактуры. По факту одна оплата, я одну сч.-ф и завела из двух.
Сообщение от Ромашка+ И что мне с ними делать? вы не обязаны что-то с ними делать. Сообщение от Ромашка+ Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая возможно, обнаружилась какая-то переплата по прошлым сделкам.
Добрый день! Прошу помочь разобраться с ПСВ. Аванс 16-го числа, з/п 1-го числа. Уходил в отпуск с 15.10 по 12.11. Начисляли: 1) аванс за октябрь (на 14.10), 2) отпуск (с 15.10 по 12.11), 3) аванс за ноябрь (с 13.11 по 16.11). Я так понимаю, что в ПСВ за октябрь должна быть сумма 1+2, верно? Откуда-то взялось четвертое начисление от 31.10 с признаком "окончательный расчет" за 10 дней работы. И ПСВ формируется как сумма 1+4. Где может быть ошибка и как исправить? Удалить вручную четвертое начисление?
Добрый день! Подскажите, с чем может быть связано: на авито последний платеж был 600 руб. 25 сентября. Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая от 30 сентября (номера документов разные). И что мне с ними делать?
Сообщение от Январь Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы. Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171) Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3 А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить Спасибо большое.
Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы. Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171) Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3 А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить
Сообщение от ZZZhanna с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет. возможно, я не так выразилась. Интересует именно ндс в части этой суммы. Да, он начислен со всего аванса, потом зачтен на сумму ндс с отгрузки. С незачтенным ндс что теперь делать? И какие еще манипуляции понадобятся, чтобы потом не было претензий от налоговой ни у нас, ни у покупателя?
Сообщение от Ромашка+ Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.
Добрый день! Прошу помочь разобраться с ндс. Покупатель делал предоплату за товар (условно, 500 000 руб.) с ндс. Затем товар ему отгрузили на сумму 490 000 руб. с ндс. Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. Теперь нужно выставить ему штраф за простой транспорта в размере 12 000 руб. БЕЗ НДС. Мы у себя в программе провели зачет переплаты 10 000 руб. в счет оплаты штрафа, к доплате остается 2 000 руб. (без ндс). Вопрос: что делать с НДС у 10 т.р. переплаты? Можно ли его платеж в 1С разбить на 490000 руб. с ндс и 10000 руб. без ндс? И что тогда нужно предоставить покупателю, чтобы он у себя считал эти уплаченные 10000 руб. без ндс? Либо не заморачиваться и вернуть ему переплату 10000 руб. с ндс и попросить оплатить штраф 12000 руб. без ндс?
Сообщение от Январь Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога. Спасибо!
Сообщение от Ромашка+ А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять? Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.
Сообщение от Январь Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки: 10.21.1 – 71 44 – 10.21.2 (только в БУ) И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику» Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04 Спасибо! Буду разбираться... А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?
Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки: 10.21.1 – 71 44 – 10.21.2 (только в БУ) И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику» Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04
Сообщение от Январь 10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44 значит, я сама неверно поставила, когда делала авансовый. А как теперь исправить? (Документ "передача в эксплуатацию" пока вообще удалила).
Сообщение от Ромашка+ В авансовом счет затрат 10.21.1 указан. 10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44
Сообщение от Январь Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками В авансовом счет затрат 10.21.1 указан. В интернете сто раз смотрела ранее, и постоянно какие-то косяки делаю, получается)
Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками
так, сумму вижу другую поставила в ручных проводках, ошиблась (это я исправлю потом). Вот картина полная БУ-НУ-разница. Что подправить, кроме суммы? Вложение 63967
помогите с малоценным оборудованием (не дано мне разобраться), пожалуйста. Завела поступление еще в марте как малоценное оборудование (через авансовый отчет). Списала в июне через передача в эксплуатацию. В итоге сумма не попала в расходы, плюс отрицательный остаток по количеству. Я уже вручную добавляла проводки, но, видимо, еще больше накосячила. Вложение 63966
Сообщение от Январь В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили Спасибо! Разобралась. Напутала со счетами учета.
В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили
Добрый день! В чем может быть причина того, что проданные товары не списались, а зависли на складе? В регистре "стоимость товаров на складе" есть документы поступления, но нет документов реализации. Время документа поступления раньше, чем у документа реализации.
Сообщение от Январь Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей. Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось 2900 руб. убрались, теперь нормально выбираются документы расчетов. Спасибо большое!
Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей. Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось
Сообщение от Январь Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году. Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом от 01.04.2024 делаю взаимозачет, так нормально будет?
Правила форума