Ответить в теме: Не принят Бух баланс
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от LNB 18 февраля 2020 г. № ВД-4-1/2844@ нашла письмо вот такое , думаю не корректировать отчетность в отношении ОКВЭД ,напишу письмо пояснение И за 2019 год и за 2020 год такая ерунда была. Писала письмо тогда и сейчас, что все в соответствии с законодательством заполнено, но превалирующий код деятельности был тем, что указано в отчетности.
Сообщение от Аноним У меня та же ситуация: Баланс отправлен с доп. ОКВЭД (В ЕГРЮЛ он есть). В налоговую дозвонилась. Ответили так (и смех, и грех): что делать, мы не знаем. У нас новая программа первый год, выдает такую ошибку на ОКВЭД - не принимает никакого ОКВЭД кроме основного, указанного в ЕГРЮЛ. Предложили на мое усмотрение: либо менять ОКВЭД в ЕГРЮЛ, либо не менять. Вот так. Ошибкой это не является, письмо ИФНС по этому поводу мне прислало. Квитанция о приеме отчетности у меня есть. О том, что она есть в базе, ИФНС по телефону подтвердил. НО: у меня нет извещения о вводе, а мне оно нужно, так как всю бух отчетность предоставляем в банк. И как его получить я так и не поняла, и сотрудники ИФНС тоже не могут ответить. Вот сейчас думаю, как действовать дальше. В контрольных соотношениях прямо указано: если оквэд не совпадает с вашим основным, выдаст ошибку. а то, что фнс понаписала от руки "указывайте оквэд, которым занимались" - ну... просто один человек это написал, а совсем другой рисовал контрольные соотношения, и эти два человека незнакомы )
Сообщение от Старый ворчун - попробовать задать вопрос в разделе 1с. или - заполнить отчет в налогоплательшике ЮЛ Наверное, я пока попробую просто письмо им написать...они ж на пояснения тоже согласны
Сообщение от Nitka2003 выгрузить только баланс и ф. 2 все-таки не получается. - попробовать задать вопрос в разделе 1с. или - заполнить отчет в налогоплательшике ЮЛ
Сообщение от Старый ворчун Что инспекция хочет? пояснения, новый отчет, корректирующий отчет? сдается мне , что следует повторно отправить им отчет без лишних форм. выгрузить только баланс и ф. 2 все-таки не получается.
Рабочих
Сообщение от Старый ворчун Что инспекция хочет? пояснения, новый отчет, корректирующий отчет? сдается мне , что следует повторно отправить им отчет без лишних форм. Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчёт). 5 дней то рабочих, надеюсь?
Сообщение от Nitka2003 Программа 1С 8.3 Она , конечно, кривая. , Что инспекция хочет? пояснения, новый отчет, корректирующий отчет? сдается мне , что следует повторно отправить им отчет без лишних форм.
Сообщение от Старый ворчун Или ты где-то лишнюю галку поставила/убрала, или программа кривая. Как их запрос сформулирован? Программа 1С 8.3 Она , конечно, кривая. Но галок не видела, выгружалось все. Знакомая также отправила, с пустыми формами, принято, но у нее другая налоговая Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчёта) Налоговый орган 7704 настоящим документом подтверждает (наименование и код налогового органа) (полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем), ИНН (при наличии)) , что в представленной налоговой декларации (расчёте) ООО "АТ-...", ИНН/КПП ,,, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, КНД 0710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2019 г. (наименование и КНД налоговой декларации (расчёта), вид документа (номер корректировки), код налогового, расчётного (отчетного) периода, отчетный год) NO_BUHOTCH_7704_7704_7704743372770401001_20200327_1a5cc4cf-ede3-4934-835a-adbe6daa3444.xml (наименование файла) неправильно заполнены реквизиты в файле Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0, стр.3100 гр.1 = стр.1310 гр.6 - Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0,
Сообщение от Nitka2003 Всем добрый день! Мне тоже пришло уведомление об уточнение отчетности бухгалтерской. Там, конечно, и про ОКВЭД есть, наверное, письмо напишу. А еще есть такого плана ошибки неправильно заполнены реквизиты в файле Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0, стр.3100 гр.1 = стр.1310 гр.6 - Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0, стр.3100 гр.5 = стр.1370 гр.6 ......................................................... ......................................................... ........................................................ там много этих строк)) Как я поняла, строки 3100 это из ф.з об изменении капитала. Я эти ормы, как малое, не заполняю. Но в этом году они автоматически выгружались и отправлялись вместе с ф.1 и ф.2 . Или ты где-то лишнюю галку поставила/убрала, или программа кривая. И чт теперь с этим делать? Как их запрос сформулирован?
Всем добрый день! Мне тоже пришло уведомление об уточнение отчетности бухгалтерской. Там, конечно, и про ОКВЭД есть, наверное, письмо напишу. А еще есть такого плана ошибки неправильно заполнены реквизиты в файле Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0, стр.3100 гр.1 = стр.1310 гр.6 - Код ошибки: 0400400010, Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО, 0, стр.3100 гр.5 = стр.1370 гр.6 ......................................................... ......................................................... ........................................................ там много этих строк)) Как я поняла, строки 3100 это из ф.з об изменении капитала. Я эти ормы, как малое, не заполняю. Но в этом году они автоматически выгружались и отправлялись вместе с ф.1 и ф.2 . И чт теперь с этим делать? Тоже написать письмо, что не заполняем?
Извините, что поздно отвечаю поясниловку вот такую отправила - Общество с ограниченной ответственностью «++++» (дата регистрации 10.03.2017), вид деятельности в 2019 году – торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (ОКВЭД 2 46.69.5) – 99,9% выручки. Данный вид деятельности указан при регистрации юридического лица как дополнительный в п.110. При заполнении бухгалтерского баланса за 2019 год мы руководствовались разъяснением, которое было дано в письме Минфина России от 28.03.07 № 03-11-05/53 Заместителем директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ С.В. Разгулиным: Если налогоплательщик осуществляет несколько видов экономической деятельности, то код по ОКВЭД проставляется по одному из видов деятельности, по усмотрению налогоплательщика. Также на официальном сайте ФНС (https://www.nalog.ru/rn77/bo/) такая информация – Важный реквизит - код ОКВЭД В форме бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо указывать корректное значение кода ОКВЭД, отражающего вид деятельности. Необходимо указывать ОКВЭД, отражающий вид деятельности, которым организация занималась в том году, за который сдается отчетность. В случае, когда код ОКВЭД отличается от кодов ОКВЭД, указанных в ЕГРЮЛ, организации необходимо направить заявление на внесение изменений в реестр. Данный показатель используется в расчете среднеотраслевых показателей, налоговой нагрузки, средней заработной платы и т.д. Также ОКВЭД используется Росстатом для ведения статистических наблюдений.
У меня та же ситуация: Баланс отправлен с доп. ОКВЭД (В ЕГРЮЛ он есть). В налоговую дозвонилась. Ответили так (и смех, и грех): что делать, мы не знаем. У нас новая программа первый год, выдает такую ошибку на ОКВЭД - не принимает никакого ОКВЭД кроме основного, указанного в ЕГРЮЛ. Предложили на мое усмотрение: либо менять ОКВЭД в ЕГРЮЛ, либо не менять. Вот так. Ошибкой это не является, письмо ИФНС по этому поводу мне прислало. Квитанция о приеме отчетности у меня есть. О том, что она есть в базе, ИФНС по телефону подтвердил. НО: у меня нет извещения о вводе, а мне оно нужно, так как всю бух отчетность предоставляем в банк. И как его получить я так и не поняла, и сотрудники ИФНС тоже не могут ответить. Вот сейчас думаю, как действовать дальше.
Сообщение от Аноним ФСС отказал в принятии заявления, указав уточнить ОКВЭД и доход, тк ОКВЭД 68,20 не заявлен вообще в ЕГРЮЛ. Не имели права
Вопрос не про баланс, а про ОКВЭД, вижу в этой теме тоже его обсуждают. ОЧЕНЬ Прошу совета!!! Сдали баланс за 19г с доп ОКВЭД 77,39 все ОК. В ЕГРЮЛ заявлен основной 77,3. Микропредпр.е. В 2019г. был доход по: - ОКВЭД 68,20 не заявлен в ЕГРЮЛ - например 10 т.р., сдача офисов в аренду -ОКВЭД 77,39 заявлен как доп. - 6 тр. сдача авто в аренду - ОКВЭД 45,1 заявлен как доп. - 8тр. продажа авто. ФСС отказал в принятии заявления, указав уточнить ОКВЭД и доход, тк ОКВЭД 68,20 не заявлен вообще в ЕГРЮЛ. Сейчас вообще руков-во не знает как пойдет бизнес далее и менять не будет. Хотелось бы в ФСС оставить тариф 77,39 у него и тариф из них выше всех, если я увеличу доход по нему, может добавив 6+8тр,? Ошибочно. Наказание есть/будет? Проверяет ФСС как то эти цифры с ИФНС?
Сообщение от Lepo Уважаемые коллеги! Такая же проблема - налоговая "ругается" на доп. ОКВЭД2, хотя в прошлом году приняли баланс с этим же ОКВЭДом. В Контуре "ОТЧЕТ принят, но необходимо исправить замечания и отправить корректировку". В течение 5 дней отправила письмо "Пояснения по заполнению ОКВЭД", в котором сослалась на информацию на оф.сайте налоговой -- Необходимо указывать ОКВЭД, отражающий вид деятельности, которым организация занималась в том году, за который сдается отчетность -- Как вы думаете, достаточно письма или сдавать корректировку баланса с основным ОКВЭД? Сижу, думаю... в прошлом году взяли с дополнительным ведь. Добрый день. А можно у вас попросить пояснение? Для образца
Сообщение от JIENA У нас сегодня тоже не приняли баланс из-за ОКВЭД. В файле двойка имеется : <СвНП ОКВЭД2="58.14" ОКПО="98181252" ОКФС="16" ОКОПФ="12300"> В балансе указан основной ОКВЭД 58.14 «Издание журналов и периодических изданий» . Но он не совпадает с ОКВЭД в ЕГРЮЛ: "58. Деятельность издательская". Несовпадение ОКВЭДов из-за автоматической смены, когда был переход с классификатора ОКВЭД на ОКВЭД2 в 2016 году. Баланс отправим по почте, на всякий случай. Как думаете, коллеги, ОКВЭД необходимо поменять? Лучше поменять. Сейчас (при наличии ЭЦП) это дистанционно можно сделать.
в налоговой, куда я смогла дозвониться - очень "грамотные" тети вещают, что мы не имеем права заниматься не по основному оквэду,а если занимаемся, то должны менять его через смену егрюл, на мой вопрос зачем тогда доп оквэды - ушли в полемику...
У нас сегодня тоже не приняли баланс из-за ОКВЭД. В файле двойка имеется : <СвНП ОКВЭД2="58.14" ОКПО="98181252" ОКФС="16" ОКОПФ="12300"> В балансе указан основной ОКВЭД 58.14 «Издание журналов и периодических изданий» . Но он не совпадает с ОКВЭД в ЕГРЮЛ: "58. Деятельность издательская". Несовпадение ОКВЭДов из-за автоматической смены, когда был переход с классификатора ОКВЭД на ОКВЭД2 в 2016 году. Баланс отправим по почте, на всякий случай. Как думаете, коллеги, ОКВЭД необходимо поменять?
Сообщение от Аноним Вроде как ФСС с ФНС по взносам на несчастные случаи не контактируют. Даже если бы контактировали, то что? Цифирьки ОКВЭДа на балансе никакой роли для взносов в ФСС не имеют.
Сообщение от juska я сдала корректриовку с основым видом деятельности и собираюсь подавать на изменения в ЕГРЮЛ на смену оквэд пока ответа из налоговой с тем, что точно принято- не пришло У меня тоже один в один та же ситуация. В прошлом году все приняли с доп.ОКВЭДом (предыдущий бух сдавала), а в этом стопорнуло их. Бодаться времени нет,поэтому чтобы не разводить писанину, исправила на основной оквэд и сдала корректировку. Принята уже. Просто что я могу написать, что работали по другому ОКВЭД? Так получите штраф 5000,что не сменили. Может на это и расчет? Хотя думаю, просто программу у них в очередной раз "усовершенствовали". Юрист подаст на днях на смену основного вида. Только вот думаю, как бы с ФСС накладки не случилось... Мы, как микро, баланс к подтверждению не прикладываем, но по основному ОКВЭД у нас 0,9%, а по фактическому - 0,2. Вроде как ФСС с ФНС по взносам на несчастные случаи не контактируют... Но кто знает... опять "усовершенствуют" программу и выкатят доначисление взносов с пенями. Я директору озвучила риски фифти-фифти и забыла.) Будем менять основной ОКВЭД.
ФНС письмо от 18 февраля 2020 г. № ВД-4-1/2844@ тоже направлю письмо , у нас вообще 87 ОКВЭДОВ каждый раз менять что ли ?
18 февраля 2020 г. № ВД-4-1/2844@ нашла письмо вот такое , думаю не корректировать отчетность в отношении ОКВЭД ,напишу письмо пояснение
я сдала корректриовку с основым видом деятельности и собираюсь подавать на изменения в ЕГРЮЛ на смену оквэд пока ответа из налоговой с тем, что точно принято- не пришло
Сообщение от juska Добрый день все отчеты приняты, а Баланс выдал сегодня вот такое уведомление: 0300700002 Указан код ОКВЭД, отличный от основного кода вида деятельности основный код указан действительно другой, чем в ЕГРЮЛ, но код есть . У кого такое было? День добрый , у меня , сегодня... сломала голову , как быть ? Основной давно не используется,указанный заявлен как дополнительный , просят корректировку или пояснения , какие пояснения и как это сделать ? пока не нахожу ответа .... но понимаю точно если в 2020 году предприятие направит деятельность по другому виду ,то это не означает я так думаю постоянную смену основного оквэда для того чтобы сдать отчетность . Как Вы вышли из ситуации ? Пока не могу найти ни где нормального ответа: hmm:
Уважаемые коллеги! Такая же проблема - налоговая "ругается" на доп. ОКВЭД2, хотя в прошлом году приняли баланс с этим же ОКВЭДом. В Контуре "ОТЧЕТ принят, но необходимо исправить замечания и отправить корректировку". В течение 5 дней отправила письмо "Пояснения по заполнению ОКВЭД", в котором сослалась на информацию на оф.сайте налоговой -- Необходимо указывать ОКВЭД, отражающий вид деятельности, которым организация занималась в том году, за который сдается отчетность -- Как вы думаете, достаточно письма или сдавать корректировку баланса с основным ОКВЭД? Сижу, думаю... в прошлом году взяли с дополнительным ведь.
Давайте сначала сдадим баланс, а потом предадимся анализу, почему прошли другие балансы в разрезе разных дат отправки и/или номера ИФНС. Исправьте файл в любом текстовом редакторе, хоть в Блокноте, т.е. ОКВЭД2 и ОКОПФ, и отправляйте.
а вообще, Генук, спасибо вам огромное, что не просто спамите и воду льете, а действительно с участием подходите к проблеме и
Сообщение от Генук Добавьте прямо напрямую в файле двойку и спокойно сдавайте. ОКВЭД2="52.21.24" сейчас посмотрела другие фирмы, где баланс принят - там в файле ОКВЭД, также без цифры 2- и все принято Сообщение от Генук ОКОПФ старый, надо новый ОКОПФ стоит в печатной форме балансе новый = 12300 в налоговую, до знающего человека я не дозвонилась, только до тех кто "не может посмотреть по программе", "балансы это не ко мне",... единственное, что поняла, что у них опять какая то новая программа в итоге приняла решение сдавать отчет исправленный с овэдом, который основной
Заставили-таки меня, лентяя, поработать ) Глянул утверждённый ФНС формат файла БО: Приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@ https://www.nalog.ru/html/sites/www....0_13112019.PDF стр. 56 Таблица 4.3 Код теперь выглядит так: ОКВЭД2 Добавьте прямо напрямую в файле двойку и спокойно сдавайте. ОКВЭД2="52.21.24"
Правила форума