Ответить в теме: Возмещение НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
))))
Сообщение от Самый тупой бух если отгрузка была в феврале 2019! то с Сообщение от Самый тупой бух выручки с этой продажи в Сообщение от Самый тупой бух декларацию по прибыли за 1 квартал попадает. А в Сообщение от Самый тупой бух декларацию по НДС Сообщение от Самый тупой бух только тогда , когда подтвердим ставку 0%
Сообщение от Аноним правильно Я правильно поняла , что если отгрузка была в феврале 2019!г, в книгу продаж ,в декларацию по НДС , в декларацию по прибыли за 1 квартал вообще не будет никакой выручки с этой продажи? А будет только тогда , когда подтвердим ставку 0%?
Спасибо))
Сообщение от Бухгалтер781 Все таки думаю, что НДС по имп.товару отражаем сразу в Книге покупок как и раньше. А экспорт реализация по факту отгрузки в базе 1С, а в Книге продаж отражаем в том квартале, когда будут собраны документы, НО в течение 180 дней. Правильно? Никто не читает, но вдруг... правильно
Все таки думаю, что НДС по имп.товару отражаем сразу в Книге покупок как и раньше. А экспорт реализация по факту отгрузки в базе 1С, а в Книге продаж отражаем в том квартале, когда будут собраны документы, НО в течение 180 дней. Правильно? Никто не читает, но вдруг...
Здравствуйте, запуталась с НДС по импорту и экспорту. Разъясните пож-та такой вопрос. Фирма на ОСНО покупает товар (импорт из Китая) , НДС оплачиваем сразу в таможню, продаем товар на территории РФ, НДС этот ранее оплаченный ,принимаем к вычету. Теперь решили этот товар продать в Беларусь по ставке 0%. Вроде НДС по товару купленному после 01.07.2016 восстанавливать не нужно. А на новый товар который будем получать и часть продавать в Беларусь, получается не отражать его сразу в Книге покупок, а только после подтверждения ставки 0? Не улавливаю взаимосвязи т.к импортный товар.
по налоговому законодательству - нельзя. извиняюсь, вы вообще налоговый кодекс игнорите?
Сообщение от Сербина да - так, если при этом получается общее сальдо ндс к возмещению, тогда на эту сумму пишете заявление и предоставляете ВСЕ документы за данный квартал (сф полученные и сф выданные). у нас давно такое было, предоставляли договоры, торг-12, платежки, гтд - в общем достаточно доков. а что на данный момент могут запросить налоговики, они вам в своем требовании напишут. А нельзя просто, именно эту сумму уплаченного НДС попросить в заявлении к возмещению на р/с? Т.е. вне подачи квартальной декларации. До ее подачи.) Директор хочет как можно скорее получить обратно деньги. Тем более, что в дальнейшем планируются сделки на регулярной основе. Т.е. если сделка пройдет в первых числах апреля, то ждать до "зачета ндс" в конце июля, а там может и не до зачета ,а до проверки и возмещения в августе-сентябре оооочень долго. Тем более,что суммы большие, сделки будут регулярно и мы просто вылетим в трубу ,платя такие суммы в бюджет и по 3-4 месяца минимум, ожидая возврата....
Сообщение от Аноним Или в "обычной декларации" по НДС за 1 квартал, ставлю эту сумму в вычет и уменьшаю свой НДС к уплате да - так, если при этом получается общее сальдо ндс к возмещению, тогда на эту сумму пишете заявление и предоставляете ВСЕ документы за данный квартал (сф полученные и сф выданные). у нас давно такое было, предоставляли договоры, торг-12, платежки, гтд - в общем достаточно доков. а что на данный момент могут запросить налоговики, они вам в своем требовании напишут.
Вопрос такой. Заплачен НДС на импортный ввоз из страны ТС. Заплачено в налоговую ,где стоит на учете наша орг-ция. Мы на ОСНО. Мои действия - до 20-го марта подаю декларацию об уплате, платежку на НДС (или выписку?), заявление о ввозе, Договор и CMR. Все? Далее, как происходит возмещение? Нужно писать заявление о перечислении уплаченного НДС на р/с? Или в "обычной декларации" по НДС за 1 квартал, ставлю эту сумму в вычет и уменьшаю свой НДС к уплате?Или на выбор?) Если на выбор и выбираем возмещение на р/с, то когда можно (примерно) ожидать возмещения? Долго?)) И должны ли в этом случае показывать вычет в декларации за 1 кв.? Или можно написать заявление прям 20.03 и до 25.04 уже все будет?)))
Правила форума