Ответить в теме: Вбили накладную не той фирмы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от piv-piv оприходовали материалы и списали в расходы списываются материалы обычно при передаче в производство или в эксплуатацию,а до этого числятся на каком-то мат.отв.лице. А Вы все подряд полученное что ли списываете не глядя как захочется? Материальную ответственность за них никто не несет?
Сообщение от ZZZhanna а как эта сумма могла попасть в расходы по прибыли, если такого товара не существовало? после сдачи корректировки срок заново пойдет. оприходовали материалы и списали в расходы но я то как раз удалила этот приход, и из расходов удалю в 4 квартале корректировку как раз и не хотелось бы сдавать, раз не присылали ничего за эти 2 месяца. вот поэтому и спрашиваю, проверяют ли еще 3 квартал, или уже нет.
Сообщение от piv-piv Расходы я, допустим, могу откорректировать в 4 квартале а как эта сумма могла попасть в расходы по прибыли, если такого товара не существовало? Сообщение от piv-piv а сколько у них срок на камералку? два месяца Сообщение от piv-piv могут ли потом опять 3 квартал проверять? после сдачи корректировки срок заново пойдет.
Расходы я, допустим, могу откорректировать в 4 квартале, за год в общем правильно будет.
OLGALG, да, именно так, не существующее вбили. (по отсканированному документу вбили в ту фирму, которую надо, а когда пришел оригинал, вколотили еще и в другую... ) и не отследили вовремя, вот и получилось так
piv-piv, чем дальше в лес .... Так у Вас не Сообщение от piv-piv приходную накладную от другой фирмы а вообще вбили не существующее поступление. И если еще и прибыль тянете - то я так понимаю и в расходы списали - то "чего не может быть" т.е. - то чего нет.
Сообщение от piv-piv Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать? Вот какая связь между Сообщение от piv-piv вбили приходную накладную от другой фирмы и декларацией по прибыли,? Если НДС в 3 квартале - прошел - запрос о разрывах не поступал - вот не будите "ЛИХО" - сделайте корректировку долга между "ошибочным " поставщиком" и правильным и пока все. Начнут запросы слать - тогда будете думать что делать.
Сообщение от Аноним Зачем? Ошибка в сумме или в наименовании поставщика? И в том, и в другом. Накладная от другой фирмы вообще, не должно быть такого документа.
Сообщение от piv-piv Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать? Не всегда)
Сообщение от piv-piv Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать? Зачем? Ошибка в сумме или в наименовании поставщика?
Сообщение от Самый тупой бух Я бы сдала уточнённую . Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?
Сообщение от ZZZhanna Сроки камералки вообще-то уже прошли. а сколько у них срок на камералку? я вот думаю, если они сейчас 4 квартал проверяют, то могут ли потом опять 3 квартал проверять? если ничего не пересдавать, то может это выплыть где-нибудь? прибыль я сдам правильно за год (предварительно удалив лишний документ).
Никогда по НДС уточненную не сдавала. Как это делать? Снова сформировать книгу покупок и новую декларацию с пометкой (N корректировки 1)? Или что-то слышала про доп. листы. Подскажите, как правильно это сделать.
Я бы сдала уточнённую .
послушаю, у меня такая же засада,
Сообщение от piv-piv Самим сдавать, или ждать, пока требование пришлют? я бы подождала... Сроки камералки вообще-то уже прошли.
Обнаружили, что вбили приходную накладную от другой фирмы. Причем поставлена на приход она в сентябре, и вошла в отчет по НДС, взята к вычету в 3 квартале. Что делать-то? никогда не сталкивалась. Так понимаю, что надо уточненку по НДС сдавать, и доплачивать налог. Странно, что налоговая ничего не прислала за 3 квартал, или у нее еще руки просто не дошли? Самим сдавать, или ждать, пока требование пришлют? Подскажите, как делается уточненка по ндс? никогда не делала.
Правила форума