×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Вбили накладную не той фирмы

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.02.2019, 22:15
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    оприходовали материалы и списали в расходы
    списываются материалы обычно при передаче в производство или в эксплуатацию,а до этого числятся на каком-то мат.отв.лице. А Вы все подряд полученное что ли списываете не глядя как захочется? Материальную ответственность за них никто не несет?
  • 28.02.2019, 22:08
    piv-piv
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а как эта сумма могла попасть в расходы по прибыли, если такого товара не существовало?

    после сдачи корректировки срок заново пойдет.
    оприходовали материалы и списали в расходы
    но я то как раз удалила этот приход, и из расходов удалю в 4 квартале

    корректировку как раз и не хотелось бы сдавать, раз не присылали ничего за эти 2 месяца. вот поэтому и спрашиваю, проверяют ли еще 3 квартал, или уже нет.
  • 28.02.2019, 21:30
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Расходы я, допустим, могу откорректировать в 4 квартале
    а как эта сумма могла попасть в расходы по прибыли, если такого товара не существовало?
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    а сколько у них срок на камералку?
    два месяца

    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    могут ли потом опять 3 квартал проверять?
    после сдачи корректировки срок заново пойдет.
  • 28.02.2019, 14:44
    piv-piv
    Расходы я, допустим, могу откорректировать в 4 квартале, за год в общем правильно будет.
  • 28.02.2019, 14:14
    piv-piv
    OLGALG, да, именно так, не существующее вбили. (по отсканированному документу вбили в ту фирму, которую надо, а когда пришел оригинал, вколотили еще и в другую... ) и не отследили вовремя, вот и получилось так
  • 28.02.2019, 14:05
    OLGALG
    piv-piv, чем дальше в лес ....
    Так у Вас не
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    приходную накладную от другой фирмы
    а вообще вбили не существующее поступление.
    И если еще и прибыль тянете - то я так понимаю и в расходы списали - то "чего не может быть" т.е. - то чего нет.
  • 28.02.2019, 14:03
    OLGALG
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?
    Вот какая связь между
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    вбили приходную накладную от другой фирмы
    и декларацией по прибыли,?

    Если НДС в 3 квартале - прошел - запрос о разрывах не поступал - вот не будите "ЛИХО" - сделайте корректировку долга между "ошибочным " поставщиком" и правильным и пока все.
    Начнут запросы слать - тогда будете думать что делать.
  • 28.02.2019, 14:03
    piv-piv
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Зачем? Ошибка в сумме или в наименовании поставщика?
    И в том, и в другом. Накладная от другой фирмы вообще, не должно быть такого документа.
  • 28.02.2019, 13:59
    Самый тупой бух
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?
    Не всегда)
  • 28.02.2019, 13:59
    Аноним
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?
    Зачем? Ошибка в сумме или в наименовании поставщика?
  • 28.02.2019, 13:10
    piv-piv
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Я бы сдала уточнённую .
    Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?
  • 28.02.2019, 13:09
    piv-piv
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Сроки камералки вообще-то уже прошли.
    а сколько у них срок на камералку?
    я вот думаю, если они сейчас 4 квартал проверяют, то могут ли потом опять 3 квартал проверять?
    если ничего не пересдавать, то может это выплыть где-нибудь? прибыль я сдам правильно за год (предварительно удалив лишний документ).
  • 28.02.2019, 13:04
    piv-piv
    Никогда по НДС уточненную не сдавала. Как это делать?
    Снова сформировать книгу покупок и новую декларацию с пометкой (N корректировки 1)?
    Или что-то слышала про доп. листы. Подскажите, как правильно это сделать.
  • 28.02.2019, 10:09
    Самый тупой бух
    Я бы сдала уточнённую .
  • 28.02.2019, 08:36
    olga-osina
    послушаю, у меня такая же засада,
  • 27.02.2019, 23:35
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Самим сдавать, или ждать, пока требование пришлют?
    я бы подождала... Сроки камералки вообще-то уже прошли.
  • 27.02.2019, 23:09
    piv-piv
    Обнаружили, что вбили приходную накладную от другой фирмы. Причем поставлена на приход она в сентябре, и вошла в отчет по НДС, взята к вычету в 3 квартале.
    Что делать-то? никогда не сталкивалась. Так понимаю, что надо уточненку по НДС сдавать, и доплачивать налог. Странно, что налоговая ничего не прислала за 3 квартал, или у нее еще руки просто не дошли? Самим сдавать, или ждать, пока требование пришлют?
    Подскажите, как делается уточненка по ндс? никогда не делала.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •