Ответить в теме: корректировка НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Уточню вопрос, можно ли отправить книги полностью заново, без оформления доп. листов
1. 1 квартал В книге продаж неправильно указана восстановленная при реализации сумма с уплаченного в этом же квартале аванса поставщику. Как исправлять? Нужно откорректировать книгу продаж - доп листы или нужно новую книгу продаж? 2. 2 квартал то же самое + добавить еще запись в книге продаж по восстановлению НДС + нужно в книге покупок зарегистрировать авансовые сч-ф, которых там раньше не было. Т.е. я не представляю, какими дополнительными листами можно это сделать, там получается сдвиг и привязка восстановления к другим авансовым сч-ф. Можно обе книги менять?
Правила форума