Ответить в теме: Завышена налоговая база НДС - камералка у контрагента
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь Если не спится спокойно - подавайте
Если не спится спокойно - подавайте Сообщение от Аноним А пояснение о тех.сбое сразу подавать? Не надо. Спросят - ответите
Сообщение от Январь Именно обязанности нет, поскольку налог завышен. Смотрите сами, насколько сумма сущесвенная Правильно через доп.листы. Но с другой стороны, всегда можно сказать, что просто был сбой и сами книги правильные (т.е. переделать задним числом книги, без доп.листов) Не тащит. Но вопросы налоговой про несоответствие базы почти гарантированы О, спасибо Вам большое за ответ. Да, там строчка в накладной задвоилась, причем, покупателю все правильно получилось передать. А у меня в компьютере почему-то и счет и накладная получились с двойной строкой. Сумма, на которую превысилось, 3000. Не понимаю, насколько это критично. Общий налог к уплате 1,5 млн. Вот и стою, как витязь на распутье, склоняюсь к тому, чтобы подать уточненку с переделкой книги продаж задним числом. А пояснение о тех.сбое сразу подавать?
Сообщение от Аноним - нужна ли уточненка по НДС? Именно обязанности нет, поскольку налог завышен. Смотрите сами, насколько сумма сущесвенная Сообщение от Аноним - можно ли задним числом вносить исправления в книгу продаж или нужно оформлять доп.лист в текущем периоде? Правильно через доп.листы. Но с другой стороны, всегда можно сказать, что просто был сбой и сами книги правильные (т.е. переделать задним числом книги, без доп.листов) Сообщение от Аноним - если подаем уточненку по НДС, она за собой тащит уточненку по прибыли? Не тащит. Но вопросы налоговой про несоответствие базы почти гарантированы
Здравствуйте, Оказалось, что в результате технической ошибки у нас немного завышена налоговая база по НДС и, соответственно, переплачен налог. Выяснилось это в ходе встречной проверке по одному из наших покупателей. Счет и УПД были выставлены на одну сумму, она же попала в книгу продаж и в декларацию по НДС за 3 кв. А покупателю были переданы документы и товары на меньшую сумму. Соответственно, эта меньшая сумма попала в их книгу покупок и декларацию. Мы со своей стороны подали ответ на требования с правильной, меньшей суммой. Вот теперь вопросы - нужна ли уточненка по НДС? - можно ли задним числом вносить исправления в книгу продаж или нужно оформлять доп.лист в текущем периоде? - если подаем уточненку по НДС, она за собой тащит уточненку по прибыли? В первый раз такая шляпа со мной, не знаю с какой стороны подойти, очень прошу Вашей помощи.
Правила форума