×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.12.2017, 20:33
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если не спится спокойно - подавайте

  • 12.12.2017, 15:02
    Январь
    Если не спится спокойно - подавайте

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А пояснение о тех.сбое сразу подавать?
    Не надо. Спросят - ответите
  • 12.12.2017, 12:48
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Именно обязанности нет, поскольку налог завышен. Смотрите сами, насколько сумма сущесвенная

    Правильно через доп.листы. Но с другой стороны, всегда можно сказать, что просто был сбой и сами книги правильные (т.е. переделать задним числом книги, без доп.листов)


    Не тащит. Но вопросы налоговой про несоответствие базы почти гарантированы
    О, спасибо Вам большое за ответ.

    Да, там строчка в накладной задвоилась, причем, покупателю все правильно получилось передать. А у меня в компьютере почему-то и счет и накладная получились с двойной строкой. Сумма, на которую превысилось, 3000. Не понимаю, насколько это критично. Общий налог к уплате 1,5 млн.

    Вот и стою, как витязь на распутье, склоняюсь к тому, чтобы подать уточненку с переделкой книги продаж задним числом. А пояснение о тех.сбое сразу подавать?
  • 11.12.2017, 23:19
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    - нужна ли уточненка по НДС?
    Именно обязанности нет, поскольку налог завышен. Смотрите сами, насколько сумма сущесвенная
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    - можно ли задним числом вносить исправления в книгу продаж или нужно оформлять доп.лист в текущем периоде?
    Правильно через доп.листы. Но с другой стороны, всегда можно сказать, что просто был сбой и сами книги правильные (т.е. переделать задним числом книги, без доп.листов)

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    - если подаем уточненку по НДС, она за собой тащит уточненку по прибыли?
    Не тащит. Но вопросы налоговой про несоответствие базы почти гарантированы
  • 11.12.2017, 20:42
    Аноним
    Здравствуйте,
    Оказалось, что в результате технической ошибки у нас немного завышена налоговая база по НДС и, соответственно, переплачен налог. Выяснилось это в ходе встречной проверке по одному из наших покупателей. Счет и УПД были выставлены на одну сумму, она же попала в книгу продаж и в декларацию по НДС за 3 кв. А покупателю были переданы документы и товары на меньшую сумму. Соответственно, эта меньшая сумма попала в их книгу покупок и декларацию.
    Мы со своей стороны подали ответ на требования с правильной, меньшей суммой. Вот теперь вопросы
    - нужна ли уточненка по НДС?
    - можно ли задним числом вносить исправления в книгу продаж или нужно оформлять доп.лист в текущем периоде?
    - если подаем уточненку по НДС, она за собой тащит уточненку по прибыли?
    В первый раз такая шляпа со мной, не знаю с какой стороны подойти, очень прошу Вашей помощи.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •