×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Требование о предоставлении пояснений

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.07.2017, 21:18
    Аноним
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    отписываться замучаешься каждый раз почему все расходы прямые
    Ни разу не задавали таких идиотских вопросов.
  • 27.07.2017, 13:19
    Irysya
    во 2 квартале набрали еще работников (их з/п относим на 20сч). Вообще можно мп использовать только 20сч. но я думаю что отписываться замучаешься каждый раз почему все расходы прямые
  • 27.07.2017, 13:11
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    да совершенно верно, но там написано: "или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию"
    ну так что проще? отписка (одна фраза) или куча бессмысленных телодвижений?

    и на кой вам вообще 26 счет при полутора землекопах в штате и выручке 3813 ?
  • 27.07.2017, 12:08
    Irysya
    да совершенно верно, но там написано: "или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию"
  • 27.07.2017, 10:31
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    Спасибо за уделенное время, позвонила в налоговую сказали что можно просто пояснение написать как вы и советовали.
    "пришло требование из налоговой о пояснении "
  • 27.07.2017, 10:12
    Irysya
    Спасибо за уделенное время, позвонила в налоговую сказали что можно просто пояснение написать как вы и советовали.
  • 27.07.2017, 08:59
    dmitrijj-simanov
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    Услугу выполнил сам директор, а его з/п относится к косвенным расходам, вопрос вот в чем как распределить его труд на производство(20сч) и управление (26сч.) тогда будут прямые затраты?
    Это вопрос Вашей методологии учета.
    У Вашего директора, по сути, две обязанности: выполнить услугу и управлять предприятием. Услуга это 20 счет, управлять фирмой-26 счет. Как распределить? Сами решайте. Ведите учет рабочего времени, когда он управлял фирмой, а когда выполнял услугу)))


    А вообще, правильно сказал Ворчун: поясните и все.
  • 26.07.2017, 21:18
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    Услугу выполнил сам директор, а его з/п относится к косвенным расходам, вопрос вот в чем как распределить его труд на производство(20сч) и управление (26сч.) тогда будут прямые затраты?
    черкни им пояснение, мол, услуги, все расходы косвенные.
    и всё.
  • 26.07.2017, 17:58
    Irysya
    Услугу выполнил сам директор, а его з/п относится к косвенным расходам, вопрос вот в чем как распределить его труд на производство(20сч) и управление (26сч.) тогда будут прямые затраты?
  • 26.07.2017, 17:54
    dmitrijj-simanov
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    Выручка от реализации всего 55932руб. стр.010; а по стр. 011 -3813руб.(оказанные услуги), да прямых расходов не было, только косвенные.
    Сами решайте, что делать. Недоплаты у Вас нет. Есть ошибки в заполнении Декларации, но на сумму налога они не влияют.
    Хотите, сдайте "уточненку", хотите просто объясните в ответе на Требование, что не в ту строку поставили сумму.
  • 26.07.2017, 17:32
    Irysya
    Выручка от реализации всего 55932руб. стр.010; а по стр. 011 -3813руб.(оказанные услуги), да прямых расходов не было, только косвенные.
  • 26.07.2017, 17:17
    dmitrijj-simanov
    А какая у Вас выручка по Декларации: собственного производства или покупные? По какой строке стоит 3 813 руб.?

    Я правильно понимаю, что Вы показываете доходы от услуг собственного производства (стр. 011 Прил 1), но не заполняете прямые расходы (стр. 010 Прил. 2)?
  • 26.07.2017, 12:48
    Irysya
    Добрый день, помогите разобраться:пришло требование из налоговой о пояснении по нд на прибыль: выручка от реализации товаров (работ, услуг) 3813руб. при незаполнении стр.010 приложения 2 к листу02 (прямые расходы относящиеся к реализованным товарам) 0руб. Из сотрудников только директор (затраты по з/п на 26сч) который сам выполнил работу. Что делать в такой ситуации распределять его з/п между 20 и 26сч или полностью отнести на 20сч. и подать уточненку?, В мае были приняты работники их з/п относим на 20сч., тогда с мая з/п директора относить на 26сч?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •