Ответить в теме: Расчет страховых взносов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
добрый день, подскажите пож-та, кто-нибудь сдал РСВ, если есть иностранцы без ИНН, мне по СБИС 2-й квартал приходит сообщение Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе , несоответсвие СНИЛс ,ФИО и ИНН у меня несколько белорусов, снилс есть, ИНН ни у кого нет, в прошлом квартале писала письмо со сканами паспортов+снилс, но в этом квартале опять ошибка.
Получила сегодня положительные протоколы по нулевкам с директором - ед. учредителем без раздела 3. Подождем, как откамералят...
Коллеги, проконсультируйте, пожалуйста. Компания открыта 15.06.17. В штате в июне только гендиректор (она же внешний совместитель), з.п. не начислялась и не выплачивалась (даже счета еще не было в июне). Сейчас хочу отправить нулевку по расчетам по страховым взносам. Указывать ли в разделе 3 сведения об этом ген директоре? И какой признак застрахованного лица в системе для такого сотрудника 1 или 2? Или раздел 3 вообще не заполнять и отправлять без него? Спасибо!
Сообщение от Тавита Отчет отправляете той фамилией, на которую оформлен СНИЛС на момент отчета - то есть новой. ИНН можно вообще не указывать - хотя если паспорт получен на новую фамилию, то сведения изменены автоматически. Да вот напрягает ситуация по итогам 1-го квартала, когда наложка писала, что не совпадают ФИО-СНИЛС, переданные из ПФР. Тут уже получается, что в ПФР новая фамилия. А в наложке старая. А если паспорт получен, наложка это как-то видит, что фамилия другая стала?
Сообщение от Королева Отчет ЕРСВ я должна с какой фамилией сдавать: с новой, старой? Отчет отправляете той фамилией, на которую оформлен СНИЛС на момент отчета - то есть новой. ИНН можно вообще не указывать - хотя если паспорт получен на новую фамилию, то сведения изменены автоматически.
Сообщение от olga-osina раздел 3 заполняется за 2 квартал а у меня при проверке ругается, что нарастающим итого показано 2 человека, а в разделе 3 сведения по одному. Так первый ведь уволился в первом квартале??!!
раздел 3 заполняется за 2 квартал
Добрый день. А приложение 3 в РСВ за 2 квартал 2017 года заполняется за полугодие или за 2 квартал?
А давайте я тут вопрос задам? Барышня вышла замуж, поменяла в июне 2017 фамилию. СЗВ-М за июнь я сдала со старой фамилией, потом она в начале июля поменяла СНИЛС. ИНН еще не меняла. Отчет ЕРСВ я должна с какой фамилией сдавать: с новой, старой?
Сообщение от veplus Краснодар. Нам умудрились поставить на 01.01.17 пени по мед.страху, наложить арест на счет и списать их по требованию. Взяла уже письмо из ПФР, что долгов на 01.01.17 нет, налоговая его читать не хочет У нас аналогичная ситуация, более того, мы дошли до ИФНС субъекта, отправили им письма, которые нам пришли по запросу иЗ ПФР об остутствии задолженности, а также в которых районная ИФНС пишет о невозможности списания задолженности 01.01 которую им предоставили из ПФР. Так вот, ответили вкратце, что ПФР должен предоставить корректирову задолженности на 01.01. P.S. Отправили всю эту макулатуру в ПФР, ждем ответа....
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с заполнением отчета.... В штате есть сотрудница, которая во втором квартале находилась 7 дней в оплачиваемых дополнительных выходных днях по уходу за ребенком-инвалидом. Суммы полученных денежных средств, а также уплаченных взносов отражены в Приложении 3 к разделу 1, в полях 070 и 080 соответственно. (З.Ы. организация участвует в пилотном проекте.) При проверке контрольных соотношений обнаружил ошибку: В Приложении 2 всего произведенных расходов с начала расчетного пeриода по гр.1 стр.070 (за счет ФСС) не равна итого расходам по стр.100 гр.3 Приложения 3.. В порядке заполнения отчета написано: По строке 070 приложения N 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно. То есть в 070 строке Приложения 2 я должен по месяцам разбить сумму начисленных денежных средств и взносов? А по строке 080 суммы поступивших денежных средств от ФСС? Или приложение 3 заполняется только в случае когда организация не участвует в пилотном проекте (используется зачетная система выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом Фонда социального страхования плательщику)?
уф, значит, не одной мне бумаги жалко
Сообщение от Королева А скажите, вы потом распечатываете этот отчет полностью? У меня в разделе 3 получается 492 страницы нет, только страницы без 3 раздела
Сообщение от Королева А скажите, вы потом распечатываете этот отчет полностью? У меня в разделе 3 получается 492 страницы Я не печатаю, ибо ни разу на моей памяти проверяющие органы сданные отчеты не запрашивали. А аудитору хватает и электронного варианта.
А скажите, вы потом распечатываете этот отчет полностью? У меня в разделе 3 получается 492 страницы
Добрый день всем. Получила из налоговой требование о предоставлении права на применение пониженных тарифов. "-подтверждение доли полученных доходов от реализации продукции -подтверждение, что осуществляемый вид экономической деятельности признается для налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, основным видом" Какие документы надо предоставлять в ответ на требование?
Сообщение от Александр7272 Вам повезло, у меня тоже не плохо - всего один не прошел, зато совместитель у нас прошел, а по основному месту работы данные не совпадают, хотя одна и та же налоговая 7743. у меня 7743 все уточненку требует по одному сотру. утомили, мягко говоря
Материал, размещенный на сайте Федеральной Налоговой Службы, содержит следующий ответ на Ваш вопрос: "С 18 апреля 2017 года в случае отсутствия сведений о СНИЛС в базе данных налоговых органов ограничение по проверке таких СНИЛС в Расчете временно снято до возобновления информационного взаимодействия с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации. Плательщикам страховых взносов, получившим Уведомление об отказе в приеме Расчета по страховым взносам по причине несоответствия СНИЛС, необходимо направить его повторно – с целью исключения привлечения к ответственности за несвоевременное представление Расчета. В случае выявления несоответствия иных персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц (ФИО, ИНН, паспортные данные и т.д.), с 24 апреля 2017 года отказы в приеме расчетов по страховым взносам формироваться не будут, а в адрес плательщиков страховых взносов будут направляться уведомления об уточнении представленного расчета." (Временно изменен порядок приема Расчетов по страховым взносам // https://www.nalog.ru/rn54/news/tax_doc_news/6752736/ ).
Сообщение от Александр7272 И все таки лучше направить, тем более не ногами, а через СБИС. Телефонный звонок к делу не пришьешь. Если нравится совершать бесполезные действия, пожалуйста. Но такие ответы дают все ИФНС по всей РФ (судя по другим форумам, в том числе техподдержки СБИС). Отчет считается сданным, это даже в протоколе указано, так что никакие санкции не грозят. Над проблемой работают. И хотят видет оригиналы документов, а не сканы.
Лучше всего отправлять через личный кабинет физического лица, там 100% приходит ответ. И ходить не надо.
И все таки лучше направить, тем более не ногами, а через СБИС. Телефонный звонок к делу не пришьешь.
Дозвонилась до ИФНС №34 (Москва). Уточненных расчетов по правильным СНИЛС и ИНН слать не надо. Необходимо, чтобы сотрудник до конца 2-го квартала (желательно) зашел в ИФНС по месту СВОЕЙ регистрации с паспортом, снилс и инн для подтверждения данных. Не уверена, что мои сотрудники совершат такой подвиг, но отчет сдан, несмотря на "желтый" в СБИС. Письма со сканами и корректировки по словам сотрудницы ИФНС не нужны.
Везет тем кто везет.
Сообщение от Александр7272 Вам повезло, у меня тоже не плохо - всего один не прошел, зато совместитель у нас прошел, а по основному месту работы данные не совпадают, хотя одна и та же налоговая 7743. Может и повезло. А может помогло то, что как только я получила отказ по СНИЛСу (Сотрудница из Смоленской области) я дозвонилась в ФНС по месту ее прописки и выяснила, что у них в базе вообще другой номер СНИЛСа. Тут же отправила им письмо, с просьбой уточнить и исправить данные по сотруднице со сканами всех оригинальных документов. И 24 апреля пришел ответ из Смоленской ФНС, о том, что данные по СНИЛС были приведены в соответствие и они приносят свои извинения за неудобство.
Вам повезло, у меня тоже не плохо - всего один не прошел, зато совместитель у нас прошел, а по основному месту работы данные не совпадают, хотя одна и та же налоговая 7743.
Сообщение от Аноним Продолжение... ИФНС 7718 -"Ждем ответа из Управления (Управление Нас кормит завтраками, а мы Вас), пока ничего принять не можем. Ждем что там решат". А на вопрос - можно ли в бумажном варианте сдать? он хоть будет считаться принятым, а Вы когда справитесь с ошибками тогда будем и электронно сдавать, время то на исходе? Ответ убил!!! " - Нет нельзя, все равно будет считаться как ошибочный и принят в обработку не будет ((( И вот финал!!! 26 апреля позвонила и мне сказали что можно отправлять повторно отчет. Отправила, сразу получила 3 зеленые галочки (такском), четвертую получила 28 апреля. И вот наконец сегодня последняя финальная. Ни чего уточнять не требуется.
Сообщение от Аноним Забава с лицевым счетом и выгрузкой данных из фондов пока продолжается. Оплата 11.01, выгрузка остатков 11.04, все в рамках одного КБК. И нате - начислено пени. На вопрос откуда пени - ответить не могут, приезжайте, привозите все платежки (зачем? они уже есть в системе! Откройте и посмотрите!) будем разбираться. У нас то же самое было. Перечислили 13.01.17, за 13 дней насчитали пени по всем фондам. У них, видите ли, программисты "вбили" срок перечисления не 16 января, а 01 января. Никто этим программистам не почитал НК, не дал техзадание, вот вся страна сейчас и получит пени. Мы сверяемся каждые 10 дней, поэтому всю эту чехарду заметили в марте, когда были переданы остатки. Пришлось понервничать.
Сообщение от veplus Краснодар. Нам умудрились поставить на 01.01.17 пени по мед.страху, наложить арест на счет и списать их по требованию. Взяла уже письмо из ПФР, что долгов на 01.01.17 нет, налоговая его читать не хочет И не будет читать. Они должны получить все данные из ПФР, и они будут их получать до тех пор, пока у них "не получится" А пока, по данным из нашего ( с вами ) краевого ОФПР, по краю неправильно передались данные по ( присядьте, пожалуйста ) 400тыс налогоплательщиков!!! Ждите, они в ОПФР обо всем этом знают, но "не могут ничего поделать..."
Сообщение от Александр7272 Раньше это были больничные и мат.помощь. понятно)
Краснодар. Нам умудрились поставить на 01.01.17 пени по мед.страху, наложить арест на счет и списать их по требованию. Взяла уже письмо из ПФР, что долгов на 01.01.17 нет, налоговая его читать не хочет
Правила форума