Ответить в теме: УСН. Куда отнести премии в расходы или доходы?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Насчет договора-каждая премия оформляется доп.соглашением. Ну значит так. Тогда получается что и не доход и не расход. Не получается. Ретробонус покупателю - это уменьшение дохода продавца при выполненении покупателем определенных условий договора купли-продажи. Тогда на забалансовый счет ? Нет. Вы начинаете бредить. Завязывайте с этим...
Сообщение от Аноним Потому, что это не расход.А в договоре поставки про ретробонусы ни слова? Вам правильно думалось.На фига?!!! Вы хотите семе накрутить НДС и прибыль?Нет. Почитайте арбитражку по ретробонусам, прочищает мозги.... Почитаю, спасибо. Насчет договора-каждая премия оформляется доп.соглашением. Тогда получается что и не доход и не расход. Тогда на забалансовый счет ?
Сообщение от Аноним В перечне из 346.16 НК РФ таких расходов не нашла. Потому, что это не расход. делать соглашение об изменении цены... А в договоре поставки про ретробонусы ни слова? Мне тоже думалось что мы уменьшаем свой доход. Вам правильно думалось. Теперь думаю что это премию можно и как аванс от Покупателя рассматривать На фига?!!! - тогда это наш доход??? Вы хотите семе накрутить НДС и прибыль? Я верно мыслю,как думаете? Нет. Почитайте арбитражку по ретробонусам, прочищает мозги....
В перечне из 346.16 НК РФ таких расходов не нашла. делать соглашение об изменении цены...у нас и так под эти премии 3 документа сопутствуют, боюсь совсем запутаем Покупателей и закопаемся в документах. Да, это премия называется Ретро-бонус, она же Кредит-нота и т.п. Мне тоже думалось что мы уменьшаем свой доход. Теперь думаю что это премию можно и как аванс от Покупателя рассматривать - тогда это наш доход??? Я верно мыслю,как думаете?
Сообщение от ZZZhanna не всегда, но в данном случае, я считаю, как раз оно - вместо денег начисляют доход и гасят доходом задолженность. Неа. Они начисляют покупателю "ретробонус" в виде скидки на поставляемый ему товар, тем самым уменьшая свой доход.
Сообщение от Аноним мы предоставляем премию в виде скидки!!! Тогда это уменьшение Вашего дохода, а не увеличение Вашего расхода.
Сообщение от Аноним Вот эти 5 000 получается это наш расход и в то же время доход. Как быть? в перечне есть такой вид расходов?? Сообщение от Аноним Куда относить? Сообщение от ZZZhanna Это доход на дату акта взаимозачета. проще делать соглашение об изменении цены, чтобы не было дохода.
Так и получается, что мы предоставляем премию в виде скидки!!! Тогда это доход или расход?
Сообщение от ССГ может итак. надо смотреть каким образом они Премия возникает в результате скидки на отгруженные товары, или делают просто начисление премии. Если совсем на пальцах, то так: задолженность Покупателя перед нами 20 000, мы предоставляем премию Покупателю 5 000, и путем уменьшения его задолженности получаем 20 000-5 000=15 000. Теперь его задолженность перед нами 15 000. Вот эти 5 000 получается это наш расход и в то же время доход. Как быть? Куда относить? Хватаюсь за голову(((
Сообщение от ZZZhanna почему это не надо, если это явно погашение задолженности иным способом? Это доход на дату акта взаимозачета. может итак. надо смотреть каким образом они Сообщение от Аноним выплачивает премию путем уменьшения дебиторской задолженности Премия возникает в результате скидки на отгруженные товары, или делают просто начисление премии.
не всегда, но в данном случае, я считаю, как раз оно - вместо денег начисляют доход и гасят доходом задолженность.
Сообщение от ZZZhanna это явно погашение задолженности иным способом Уменьшение задолженности не всегда происходит в результате ее погашения....
Сообщение от Аноним выплачивает премию путем уменьшения дебиторской задолженности на сумму этой премии почему это не надо, если это явно погашение задолженности иным способом? Это доход на дату акта взаимозачета.
д91-к62
Сообщение от ССГ нигде не надо если Спасибо. А проводка какая думаете должна быть?
нигде не надо если Сообщение от Аноним путем уменьшения дебиторской задолженности на сумму этой премии
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, ситуация такая: ООО, продажи, находится на УСН (доходы-расходы). ООО по итогам квартала некоторым покупателям выплачивает премию путем уменьшения дебиторской задолженности на сумму этой премии. Вопрос: данные премии при расчете УСН надо учитывать в доходах или расходах?
Правила форума