Ответить в теме: ИП ОСНО. Аванс в декабре / прекращение деятельности
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Lana_De Могу ли я отгрузить на другого покупателя (не на того, на ком висит аванс) 30 декабря 16 года, а, скажем, 10 января 17 сделать вовзрат от него и таким образом уменьшить НДФЛ к уплате? Но тогда и НДС к уплате придется начислить 2 раза, сначала с полученного аванса, а потом и с отгрузки «другому покупателю». Так что вариант из #3 «перенести на декабрь» представляется самым оптимальным. Сообщение от Lana_De всякие трепыхания с учетом расходов бессмысленны (по поводу постановления ВАС об отмене пункта 13 и возможности выбирать ип способ учета)? На мой взгляд, не бессмысленны. Существует мнение, которое специалисты по налогообложению сочтут неграмотным, вредным и не соответствующим НК, согласно которому ИП на ОСНО может расходы на приобретение товаров для перепродажи включать в состав профвычета не дожидаясь реализации этого товара. Так, например, считает замначальника моей ИФНС: … Вы имеете право включить в состав профессионального налогового вычета при исчислении налога на доходы физических лиц за 2012 год стоимость приобретенных (оприходованных и оплаченных поставщику) в 2012 году товаров, реализация которых планируется Вами в последующих налоговых периодах. Полный текст его письма в мой адрес в этой теме. Коллекция аналогичных писем с разъяснениями собрана у моих «друзей» ИП-шников из других инспекций. К тому же вся доступная мне арбитражка на эту тему с 2011 года и по сей день также на стороне ИП-шников. Но лучше все-таки как следует подумать, прежде чем следовать моему вредному совету.
Сообщение от Lana_De Норму, позволяющую принять в расход затраты только по оплаченным покупателем отгрузкам, отменили? да Сообщение от Lana_De Могу ли я отгрузить на другого покупателя (не на того, на ком висит аванс) 30 декабря 16 года, а, скажем, 10 января 17 сделать вовзрат от него и таким образом уменьшить НДФЛ к уплате? теоретически можно, если этот товар у вас есть в наличии и он оплачен поставщику
Сообщение от Лёнка а перенести на декабрь никак? работаем в этом направлении)
Сообщение от бух2007 Расходы включите в 2017. Но в любом случае не больше суммы дохода за 2017. Спасибо большое за ответ! Тогда, если можно, еще уточняющий вопрос. Норму, позволяющую принять в расход затраты только по оплаченным покупателем отгрузкам, отменили? Могу ли я отгрузить на другого покупателя (не на того, на ком висит аванс) 30 декабря 16 года, а, скажем, 10 января 17 сделать вовзрат от него и таким образом уменьшить НДФЛ к уплате?
Сообщение от Lana_De в 2017 году нет доходной базы для распределения расходов по этой отгрузке или не будет? Сообщение от Lana_De В январе 2017 г состоится отгрузка по этой предоплате. а перенести на декабрь никак?
Сообщение от Lana_De Если все-таки кроме отгрузок по этой предоплате будут и другие, то тогда расходы по этим предоплатным отргузкам я смогу распределить на доходы в текущем году? Расходы включите в 2017. Но в любом случае не больше суммы дохода за 2017. Сообщение от Lana_De А если по итогу у меня расходы привысят доходы, то все равно - никак зачесть не вернуть? никак
Добрый день, уважаемые форумчане! Прочитала много информации про ИП на ОСНО и хочу уверится что правильно вижу ситуацию. 1. Правильно ли я понимаю весь винегрет с методом учета дохода: так как авансы от покупателей признаются доходами 100%, то есть фактически кассовый метод, то всякие трепыхания с учетом расходов бессмысленны (по поводу постановления ВАС об отмене пункта 13 и возможности выбирать ип способ учета)? 2. В декабре 2016 ИП получил аванс на 7 млн. Товар под эту реализацию оплачен и оприходован в декабре 2016. В любом случае придется заплатить 13%. В январе 2017 г состоится отгрузка по этой предоплате. Вопрос: в 2017 году нет доходной базы для распределения расходов по этой отгрузке (других продаж не было), то есть получается что эти отправленные 13% уже никак не зачесть ни вернуть? 3. Если все-таки кроме отгрузок по этой предоплате будут и другие, то тогда расходы по этим предоплатным отргузкам я смогу распределить на доходы в текущем году? А если по итогу у меня расходы привысят доходы, то все равно - никак зачесть не вернуть?
Правила форума