×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ндс к вычету

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.11.2016, 08:47
    Январь
    Цитата Сообщение от itm3107 Посмотреть сообщение
    оприходовать сч-ф, но из книги покупок удалить (т.е 19 счет не закроется, до того момента как я сама не поставлю). Вы так делаете?
    Счета-фактуры не "приходуют", их регистрирую. Приходуют ТМЦ.
    И если надо перенести вычет, то да, не надо делать запись в книге покупок. Как именно это технически сделать, зависит от используемой вами программы (вариантов 1с тоже больше одной)
  • 17.11.2016, 06:25
    itm3107
    Цитата Сообщение от novichok2004 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, у нас получается в некоторых периодах НДС к вычету больше, чем к начислению, но все равно в декларации пишу какую-то сумму к уплате, а счет-фактуры приходую следующим периодом. Вообще есть нормированные сроки, в течение которых мы имеем право счет-фактуру поставить к вычету?
    Добрый день! А вы как, документы просто не приходуете? или в 1 С из книги покупок убираете? у нас было 1 раз возмещение из-за моей неопытности, больше не хочется , до сих пор бодаюсь с ИФНС...Я просто думаю, как это технически правильнее, оприходовать сч-ф, но из книги покупок удалить (т.е 19 счет не закроется, до того момента как я сама не поставлю). Вы так делаете?
  • 12.11.2016, 15:27
    Январь
    Вычеты по НДС с аванса должны быть в периоде зачета аванса, они не переносятся
  • 12.11.2016, 15:22
    novichok2004
    а если мы выставляем счет-фактуру на аванс, потом идет реализация, и можем сделать запись в книге покупок на аванс, есть ли какие-то сроки для этого?
  • 12.11.2016, 15:20
    novichok2004
    спасибо
  • 12.11.2016, 15:03
    Январь
    Есть. 3 года. (Это не касается вычетов по авансам)
  • 12.11.2016, 14:51
    novichok2004
    Подскажите, пожалуйста, у нас получается в некоторых периодах НДС к вычету больше, чем к начислению, но все равно в декларации пишу какую-то сумму к уплате, а счет-фактуры приходую следующим периодом. Вообще есть нормированные сроки, в течение которых мы имеем право счет-фактуру поставить к вычету?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •