×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Реализацию провели, а КС не подписали

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.11.2016, 15:29
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    Вот образец моего письма.
    В ответ на Ваше требование № ------------
    Предприятием были составлены в адрес заказчика акты выполненных работ и соответственно счета-фактуры периодом сентябрь 2015 года ( отчетный период 3 квартал 2015 года), но после сдачи нами первичной налоговой декларации по НДС за 3 кв.2015 года выяснилось, что заказчик отказался подписывать документы 3 кварталом 2015 года . В результате этого нами была сдана уточненная налоговая декларация по НДС.
    Счета-фактуры и акты выполненных работ включены в налогооблагаемую базу в 4 квартале 2015 года, после фактического подписания документов заказчиком. Дата документов 01.10.2015 года.

    + к письму приложила 2 файла КС (подписанные) и с/ф от октября .
    Спасибо большое!
  • 14.11.2016, 12:12
    Настя-13
    Вот образец моего письма.
    В ответ на Ваше требование № ------------
    Предприятием были составлены в адрес заказчика акты выполненных работ и соответственно счета-фактуры периодом сентябрь 2015 года ( отчетный период 3 квартал 2015 года), но после сдачи нами первичной налоговой декларации по НДС за 3 кв.2015 года выяснилось, что заказчик отказался подписывать документы 3 кварталом 2015 года . В результате этого нами была сдана уточненная налоговая декларация по НДС.
    Счета-фактуры и акты выполненных работ включены в налогооблагаемую базу в 4 квартале 2015 года, после фактического подписания документов заказчиком. Дата документов 01.10.2015 года.

    + к письму приложила 2 файла КС (подписанные) и с/ф от октября .
  • 14.11.2016, 12:05
    Настя-13
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    Может сразу письмо какое-то приложить? А вы сторно операции делали или реализацию удалили просто, не помните?
    Просто удалила реализацию. Никаких писем не надо, понадобится налоговая сама выставит требование.
  • 14.11.2016, 11:35
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Оставьте все, как есть, и не парьтесь.
    Но документы октябрём будут, а реализация в сентябре прошла, как объяснять? Тоже не своевременный учёт получается.. Тем более заказчик сф октябрьскую просит..
  • 14.11.2016, 11:34
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    Точно такая же ситуация была в прошлом году и тоже мы реализацию проведи 30.09.16, а они Кс-ки не подписали. Да мы пошли навстречу нашему заказчику ( договор на очень приличную сумму). Проблемы не вижу, декларации уточненные ( дел на полчаса). Да налоговая тут же прислала письмо, почему уменьшили налогооблагаемую базу. Я так и написала, обещали подписать 30.09.16, сканы подписанные прислали, а потом передумали. Реализация будет проведена в 4 квартале. Претензий со стороны налоговой не поступало.
    Может сразу письмо какое-то приложить? А вы сторно операции делали или реализацию удалили просто, не помните?
  • 14.11.2016, 11:26
    Server56
    Оставьте все, как есть, и не парьтесь.
  • 14.11.2016, 11:07
    Настя-13
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    В общем не пошли они на встречу, док-ты октябрем будут(( Что делать, уточненки подавать? в минус не уйдем по налогам, но очень не хочется корректировки в сторону уменьшения НДС(( Мы можем этим кварталом сторно сделать? И отразить в декларациях по ПР и НДС в этом периоде ?
    Спасибо за ответы заранее!!!
    Точно такая же ситуация была в прошлом году и тоже мы реализацию проведи 30.09.16, а они Кс-ки не подписали. Да мы пошли навстречу нашему заказчику ( договор на очень приличную сумму). Проблемы не вижу, декларации уточненные ( дел на полчаса). Да налоговая тут же прислала письмо, почему уменьшили налогооблагаемую базу. Я так и написала, обещали подписать 30.09.16, сканы подписанные прислали, а потом передумали. Реализация будет проведена в 4 квартале. Претензий со стороны налоговой не поступало.
  • 14.11.2016, 02:06
    Свечков
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Таким штрафом гордиться надо.
    согласен
  • 11.11.2016, 15:03
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Прибыль поквартально сверять не будут.
    А НДС они приняли к вычету позже, чем вы начислили, имеют право.
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Дело не только в НДС. И даже не в прибыли. Есть еще правило бухгалтерского учета, требующее своевременно отражать хозяйственные операции. И нарушение этого правила наказуемо.
    В общем не пошли они на встречу, док-ты октябрем будут(( Что делать, уточненки подавать? в минус не уйдем по налогам, но очень не хочется корректировки в сторону уменьшения НДС(( Мы можем этим кварталом сторно сделать? И отразить в декларациях по ПР и НДС в этом периоде ?
    Спасибо за ответы заранее!!!
  • 11.11.2016, 11:09
    Server56
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    И нарушение этого правила наказуемо.
    В теории - да. На практике довольно редко.
    И если привлекли за нарушение правил учета (без недоимки по налогам) по ст. 120 НК - значит, больше вообще ничего не нашли, а штрафануть хоть за что-нибудь надо. Таким штрафом гордиться надо.
  • 11.11.2016, 10:47
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    И нарушение этого правила наказуемо.
    Аутсорсеры говорят, что крайне редко, а точнее ни разу.
  • 11.11.2016, 10:34
    Свечков
    Дело не только в НДС. И даже не в прибыли. Есть еще правило бухгалтерского учета, требующее своевременно отражать хозяйственные операции. И нарушение этого правила наказуемо.
  • 11.11.2016, 10:02
    Server56
    Прибыль поквартально сверять не будут.
    А НДС они приняли к вычету позже, чем вы начислили, имеют право.
  • 11.11.2016, 00:39
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если дело только в документах, они спокойно могут у себя провести сентябрьские документы в октябре.
    А как им это аргументировать? На основании чего они в сентябре могли не провести, если налоговая уточнения попросит?
  • 10.11.2016, 23:26
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    заказчик просит переделать на октябрь
    если дело только в документах, они спокойно могут у себя провести сентябрьские документы в октябре.
  • 10.11.2016, 18:59
    Notto4ka
    Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация: отдали в конце сентября КС ки на подпись вместе с с/ф, и с полной уверенностью что все пройдет, в бухгалтерии провели. Итог - данные кс2 и КС 3 не подписаны, заказчик просит переделать на октябрь. У себя они не учли их, акт сверки пришел слишком поздно. У нас учтена реализация, НДС и прибыль сданы. Какие у нас варианты? 1) просить их подписать сентябрь и оставить все как есть(маловероятно что согласятся) 2) делать корректировку, что меня беспокоит, т.к. И НДС переплата возникнет, не вызывает ли это внимание фнс лишнее?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •