Ответить в теме: Реализацию провели, а КС не подписали
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Настя-13 Вот образец моего письма. В ответ на Ваше требование № ------------ Предприятием были составлены в адрес заказчика акты выполненных работ и соответственно счета-фактуры периодом сентябрь 2015 года ( отчетный период 3 квартал 2015 года), но после сдачи нами первичной налоговой декларации по НДС за 3 кв.2015 года выяснилось, что заказчик отказался подписывать документы 3 кварталом 2015 года . В результате этого нами была сдана уточненная налоговая декларация по НДС. Счета-фактуры и акты выполненных работ включены в налогооблагаемую базу в 4 квартале 2015 года, после фактического подписания документов заказчиком. Дата документов 01.10.2015 года. + к письму приложила 2 файла КС (подписанные) и с/ф от октября . Спасибо большое!
Вот образец моего письма. В ответ на Ваше требование № ------------ Предприятием были составлены в адрес заказчика акты выполненных работ и соответственно счета-фактуры периодом сентябрь 2015 года ( отчетный период 3 квартал 2015 года), но после сдачи нами первичной налоговой декларации по НДС за 3 кв.2015 года выяснилось, что заказчик отказался подписывать документы 3 кварталом 2015 года . В результате этого нами была сдана уточненная налоговая декларация по НДС. Счета-фактуры и акты выполненных работ включены в налогооблагаемую базу в 4 квартале 2015 года, после фактического подписания документов заказчиком. Дата документов 01.10.2015 года. + к письму приложила 2 файла КС (подписанные) и с/ф от октября .
Сообщение от Notto4ka Может сразу письмо какое-то приложить? А вы сторно операции делали или реализацию удалили просто, не помните? Просто удалила реализацию. Никаких писем не надо, понадобится налоговая сама выставит требование.
Сообщение от Server56 Оставьте все, как есть, и не парьтесь. Но документы октябрём будут, а реализация в сентябре прошла, как объяснять? Тоже не своевременный учёт получается.. Тем более заказчик сф октябрьскую просит..
Сообщение от Настя-13 Точно такая же ситуация была в прошлом году и тоже мы реализацию проведи 30.09.16, а они Кс-ки не подписали. Да мы пошли навстречу нашему заказчику ( договор на очень приличную сумму). Проблемы не вижу, декларации уточненные ( дел на полчаса). Да налоговая тут же прислала письмо, почему уменьшили налогооблагаемую базу. Я так и написала, обещали подписать 30.09.16, сканы подписанные прислали, а потом передумали. Реализация будет проведена в 4 квартале. Претензий со стороны налоговой не поступало. Может сразу письмо какое-то приложить? А вы сторно операции делали или реализацию удалили просто, не помните?
Оставьте все, как есть, и не парьтесь.
Сообщение от Notto4ka В общем не пошли они на встречу, док-ты октябрем будут(( Что делать, уточненки подавать? в минус не уйдем по налогам, но очень не хочется корректировки в сторону уменьшения НДС(( Мы можем этим кварталом сторно сделать? И отразить в декларациях по ПР и НДС в этом периоде ? Спасибо за ответы заранее!!! Точно такая же ситуация была в прошлом году и тоже мы реализацию проведи 30.09.16, а они Кс-ки не подписали. Да мы пошли навстречу нашему заказчику ( договор на очень приличную сумму). Проблемы не вижу, декларации уточненные ( дел на полчаса). Да налоговая тут же прислала письмо, почему уменьшили налогооблагаемую базу. Я так и написала, обещали подписать 30.09.16, сканы подписанные прислали, а потом передумали. Реализация будет проведена в 4 квартале. Претензий со стороны налоговой не поступало.
Сообщение от Server56 Таким штрафом гордиться надо. согласен
Сообщение от Server56 Прибыль поквартально сверять не будут. А НДС они приняли к вычету позже, чем вы начислили, имеют право. Сообщение от Свечков Дело не только в НДС. И даже не в прибыли. Есть еще правило бухгалтерского учета, требующее своевременно отражать хозяйственные операции. И нарушение этого правила наказуемо. В общем не пошли они на встречу, док-ты октябрем будут(( Что делать, уточненки подавать? в минус не уйдем по налогам, но очень не хочется корректировки в сторону уменьшения НДС(( Мы можем этим кварталом сторно сделать? И отразить в декларациях по ПР и НДС в этом периоде ? Спасибо за ответы заранее!!!
Сообщение от Свечков И нарушение этого правила наказуемо. В теории - да. На практике довольно редко. И если привлекли за нарушение правил учета (без недоимки по налогам) по ст. 120 НК - значит, больше вообще ничего не нашли, а штрафануть хоть за что-нибудь надо. Таким штрафом гордиться надо.
Сообщение от Свечков И нарушение этого правила наказуемо. Аутсорсеры говорят, что крайне редко, а точнее ни разу.
Дело не только в НДС. И даже не в прибыли. Есть еще правило бухгалтерского учета, требующее своевременно отражать хозяйственные операции. И нарушение этого правила наказуемо.
Прибыль поквартально сверять не будут. А НДС они приняли к вычету позже, чем вы начислили, имеют право.
Сообщение от ZZZhanna если дело только в документах, они спокойно могут у себя провести сентябрьские документы в октябре. А как им это аргументировать? На основании чего они в сентябре могли не провести, если налоговая уточнения попросит?
Сообщение от Notto4ka заказчик просит переделать на октябрь если дело только в документах, они спокойно могут у себя провести сентябрьские документы в октябре.
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация: отдали в конце сентября КС ки на подпись вместе с с/ф, и с полной уверенностью что все пройдет, в бухгалтерии провели. Итог - данные кс2 и КС 3 не подписаны, заказчик просит переделать на октябрь. У себя они не учли их, акт сверки пришел слишком поздно. У нас учтена реализация, НДС и прибыль сданы. Какие у нас варианты? 1) просить их подписать сентябрь и оставить все как есть(маловероятно что согласятся) 2) делать корректировку, что меня беспокоит, т.к. И НДС переплата возникнет, не вызывает ли это внимание фнс лишнее?
Правила форума