×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Налогообложение ОП

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.11.2016, 23:14
    бух2007
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    В книгу продаж ввожу отгрузку с кодом 26 по каждой продаже каждому физ.лицу или достаточно одной общей суммой на конец месяца?
    или каждую, или 1 в день. Смотря как в программе проводить будете. Если весь день чеки бить и в конце дня сделать ПКО на всю сумму по зет-отчету, то 1 запись в день будет.
  • 10.11.2016, 23:08
    rosso100
    и в полях наименование покупателя и инн/кпп, что указывать?
  • 10.11.2016, 23:06
    rosso100
    А такой еще возник вопрос по ндс. В книгу продаж ввожу отгрузку с кодом 26 по каждой продаже каждому физ.лицу или достаточно одной общей суммой на конец месяца? И в поле номер и дата счет-фактуры, что ставить?
  • 10.11.2016, 22:59
    бух2007
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    Например, продали физ.лицу товар на 11800руб, то в декларации нужно будет отразить 10000руб и ндс 1800руб.
    да. Все как обычно. Не имеет значения, кто ваши покупатели. НДС начисляете как обычно.
  • 10.11.2016, 22:57
    Над.К
    А с чего вдруг НДС 0 рублей будет, если у Вас реализация с НДС?
  • 10.11.2016, 22:38
    rosso100
    А в саму декларацию в строку 010 сумма продажи попадает без НДС?
    Например, продали физ.лицу товар на 11800руб, то в декларации нужно будет отразить 10000руб и ндс 1800руб. или всю сумму 11800руб., а где НДС 0руб. ?
    И в чеке обязательно должен быть выделен НДС?
  • 10.11.2016, 21:59
    бух2007
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    Простите, а что это за код 26?
    код вида операции по НДС
    когда сч-ф делаете на отгрузку, она попадает в книгу продаж с кодом 01
    Когда отгрузка неплательщику НДС и/или сч-ф не делаете в книгу продаж отгрузка попадает с кодом 26
  • 10.11.2016, 21:40
    rosso100
    Простите, а что это за код 26?
  • 10.11.2016, 21:31
    бух2007
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    Уменьшить не сможем, т.к. счета-фактуры физ.лицам не сможем выставлять, так?
    о чем Вы?
    Уменьшать как обычно на вычеты по сч-ф входящим. Причем тут ваши покупатели?
    Физлицам сч-ф не нужны. Отгрузка будет с кодом 26.
    ОП тоже в Москве? Значит ЕНВД не будет. ОСНО без вариантов
  • 10.11.2016, 21:22
    rosso100
    А как быть с НДС? Придется платить его по полной? Так как будем покупать товар с ндс, продавать физ.лицам (сумма без ндс). Уменьшить не сможем, т.к. счета-фактуры физ.лицам не сможем выставлять, так?
  • 10.11.2016, 21:04
    Старый ворчун
    никакого отдельного режима у ОП не будет
  • 10.11.2016, 20:55
    rosso100
    Подскажите, пожалуйста,
    какой режим налогообложения будет у обособленного подразделения ООО (розничная торговля, ККТ, услуги физ.лицам), если Головная организация (ООО) на ОСНО. Местонахождение - г. Москва.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •