×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.11.2016, 19:00
    Аноним,
    А кнопки проверить у вас нет перед отправкой отчета? Будете вторую корректировку делать.
  • 10.11.2016, 17:48
    Аноним
    Я вообще, видимо, редкая идиотка((( Может потому, что сейчас болею и с температурой мозги совсем не варят, но вот что произошло.(
    Отсылая уточненку по ЕНВД за 1кв. - вычеты-то по страх. взносам я убрала, но вот поправить сумму налога к уплате, не удосужилась. Видимо, мои больные мозги решили,что сумма должна поменяться в разделе 1 автоматом(((
    Короче, ушла уточненка не правильной.
    Я ,конечно расстроилась, но что делать. Сваяла корректировку 2 и тут получаю по ТКС инф. письмо от налоговиков на тему НДС.
    Дескать за 3 кв. налогоплательщикам придут Требования на тему несоответствия данных с конрагентом по книге покупок и книге продаж и ежели, налог поменяется в ходе анализа требования, то налогоплательщик имеет право подать КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - ОДНУ уточняющую декларацию!
    Это что?
    А если он уточнился,да ошибся,как я - вторую корректировку низзя??? Моя ситуация,конечно, к НДС не относится, но нет ли у налоговой каких-то прибабахов на тему количества корректировок?

    Вот выдержка из письма:
    Если при анализе информации, направленной в составе Требований в адрес налогоплательщика, установлено, что Расхождения приводят к изменению суммы налога на добавленную стоимость, отраженной в налоговой декларации, налогоплательщик вправе представить одну уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и включить в неё исправления, устраняющие Расхождения, содержащиеся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
  • 10.11.2016, 15:46
    Аноним,
    Да.
  • 10.11.2016, 15:35
    Аноним
    Уточню на всякий случай, дабы не напортачить.(
    Страховые взносы, на которые мы можем уменьшить налог (не более ,чем на 50%) включают в себя и процент на страхование от несчастных случаев же?
    Т.е. умножаем оклад на 30,2% (у нас 0,2 несчастный случай ФСС) и полученный результат умноженный на 3 месяца можно ставить в вычет - верно?
    Ну, если взносы уплачены в пределах квартала.)
  • 09.11.2016, 12:58
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    меня вообще привлечь не за что?
    Не за что, регламент не соблюден.
  • 09.11.2016, 12:53
    Fraxine
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я все переживаю, чтоб уточненки "приняться" успели)))
    по регламенту в течение суток принимают.
  • 09.11.2016, 12:38
    Аноним
    А мне требование пришло письмом, а не требованием))) Квитанцию о получении сформировать невозможно. След-но, если я задержусь с ответом на требование на денек другой - меня вообще привлечь не за что? (р/с так быстро не блокирнут, а там и ответ придет). Верно?
    Я все переживаю, чтоб уточненки "приняться" успели)))
  • 09.11.2016, 09:40
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    ну кроме блокировки р/с
    Никаких.
  • 09.11.2016, 09:21
    Fraxine
    Кстати, а какие штрафы за просрочку подтверждения требования (ну кроме блокировки р/с)? Помнится летом у меня было два требования, данные о которых я получила на эл. почту, а в Сбисе их не было видно. Пока сбисовцы этот косяк устраняли у меня вылетело из головы, что надо подтвердить получение. Документы по требованию я отправила (тоже с опозданием, но это не от меня зависело-клиенты первичку долго искали), а про подтверждение вспомнила месяца через два.
    Пока вроде бы никаких санкций не прилетело, но, как известно, в налоговой работают настоящие русские-когда еще запрягут, зато потом как выставят.
  • 09.11.2016, 08:12
    У меня в СБИСе четко все видно по датам, не знаю какая у вас система.
  • 09.11.2016, 08:11
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    11.11 - крайний срок? До 23.59?
    Да, так получается.
  • 08.11.2016, 23:53
    Аноним
    В письмах (полученных) не просматривается дата отправки. Если зайти в xml приложение к письму, то видно,что обращение к файлу 03.11. Это и понятно - инспектор,ясен пень не в выходной его отпраляла. А робот может и позже прислал - не видно нигде. Далее уже только дата получения. Я получила я в вс.
    Ну, допустим, 03.11 дата отправки, соответственно с 07.11 пошел отсчет. 11.11 - крайний срок? До 23.59?
    А что ,если я отправлю в сб или пн? Какое наказание за просрочку ответа?
  • 08.11.2016, 23:18
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Стукачок о получении (т.е. квитанция) ушел 06.11. В воскресенье.
    Посмотрите фазы документооборота, у вас четко должны быть указаны даты. Срок начинает считаться на следующий рабочий день после отправки налоговой требования. 03.11.2016 они вам не отправили его. Если квитанция ушла 06.11.2016, значит отправили они его 04.11 или 05.11, у них сервер может автоматом и в выходные отправить, если они отправили 04.11-06.11, то срок начинаете считать с 07.11.2016, если все же они отправили 03.11.2016 после окончания рабочего дня, то срок все равно считается с 07.11.2016, то есть с первого рабочего дня.
  • 08.11.2016, 23:05
    Аноним
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    День получения вами требования не считается, срок считают со следующего рабочего дня.
    Я получила письмо в вс. Не рабочий день. Но потенциально, они могли прислать его и в предпраздничный день 03.11.
    Я говорила с ними с утра 03.11. До 17.00 они его не прислали. А дальше я не смотрела. Могли ведь и вечером прислать 03.11. Или считается именно,когда я получила? Т.е. открыла ТКС?
    Стукачок о получении (т.е. квитанция) ушел 06.11. В воскресенье.
  • 08.11.2016, 22:49
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Срок ведь НА 5-й или следующий после 5-го дня?)
    День получения вами требования не считается, срок считают со следующего рабочего дня.
  • 08.11.2016, 22:48
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Срок ведь НА 5-й или следующий после 5-го дня?)
    День получения вами требования не считается, срок считают со следующего рабочего дня.
  • 08.11.2016, 22:30
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    3. Считаются рабочие дни, а не календарные
    Ну, так я и посчитала с пн, с 07.10.) В пт пятый день - 11.10) Срок ведь НА 5-й или следующий после 5-го дня?)
    если просрочим, то это тоже штраф или нет?
  • 08.11.2016, 22:25
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Типа уточненки не сданы,
    Они сданы, ткнете им и они быстро примут.
  • 08.11.2016, 22:24
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно им выслать то,что предлагает Банк-Клиент?
    Можно.
  • 08.11.2016, 22:03
    Над.К
    1. Прям сразу и слать
    2. дата разноски платежей вообще роли не играет. Датой уплаты является дата списания с вашего счета
    3. Считаются рабочие дни, а не календарные
    4. Налоговая сама может запросить данные в банке.
  • 08.11.2016, 22:00
    Аноним
    Вот еще попрошу вашего совета.
    1.Сегодня оплатила недоимку и пени. Через сколько времени можно слать им уточненки?
    2.И еще вопрос - не факт ведь,что в налоговой разносят платежи день в день. Если придет уточненка, а платежи еще так и не разнесут - это штраф? Или наш оберег от штрафа - дата на платежном поручении? (более ранняя нежели уточненка?)
    3.Мы получили требование по ТКС (пришедшее,кстати как письмо) 06.11 (в выходной). Ответ мы должны дать в пт - 11.11 до 23.59?) А если просрочим, то это тоже штраф или нет?
    Я боюсь,что уточненки (они почему-то всегда зависают в положении "В обработке", т.е. без протокола "положительный" или "отрицательный" на довольно непредсказуемое время), а я пришлю пояснения и платежки с страх.взносами. Вот тут-то радостно налоговики и обложат меня всевозможными санкциями. Типа уточненки не сданы, недоимка и пени не разнесены, а стало быть ничего нет до их обнаружения ошибки... Что посоветуете? Или же опять же даты отправки платежек и уточненок нам в помощь? Что посоветуете?
    4. И последнее. Может кто подскажет из опыта. Сканы выписок банка и платежек на соцвзносы БЕЗ банковского заверения , просто распечатки из банк-Клиента их устроят или обязательно слать им с "синей отметкой банка" и их закорючкой?
    Можно им выслать то,что предлагает Банк-Клиент?
  • 08.11.2016, 14:02
    Аноним
    18210502010022100110 - пени
    18210502010021000110 - недоимка по ЕНВД
    Верно?
  • 08.11.2016, 13:56
    Fraxine
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или это не принципиально?
    я думаю не принципиально, главное КБК правильный.
  • 08.11.2016, 13:27
    Аноним
    У меня с ТП пропускал. Так плачу НДФЛ и ЕНВД и НДС с прибылью...
    ЗД тоже есть. Что правильней?
    Или это не принципиально?
  • 08.11.2016, 13:16
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или ЗД (добровольное погашение задолженности по истекшим периодам)?
    Сейчас ЗД не ставят и ТП по-моему тоже, там должен быть 0, точно не помню, посмотрите в вашем клиент-банке, он не пропустит неправильную платежку.
  • 08.11.2016, 13:00
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо, вам всем большое.
    А подскажите, при погашении недоимки и пени ставим основание платежа ТП(платежи текущего года) или ЗД (добровольное погашение задолженности по истекшим периодам)?
    Подскажите, платить надо.((
  • 08.11.2016, 11:49
    Аноним
    Спасибо, вам всем большое.
    А подскажите, при погашении недоимки и пени ставим основание платежа ТП(платежи текущего года) или ЗД (добровольное погашение задолженности по истекшим периодам)?
  • 07.11.2016, 22:07
    Пени уплачиваются без указания периода, то есть ноль ставите.
  • 07.11.2016, 21:14
    Аноним
    Понятно. Спасибо. А пени платить тоже, указывая период за какой квартал?
  • 07.11.2016, 16:36
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какой период ставить в платежке или как-то вообще идентифицируется ,что это именно уплата недоимки?)
    Период ставите тот квартал, за который доплачиваете, у вас будет 1 и 3-ий квартал к доплате.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а за 2 переплата. Я же плачу за минусом переплаты,верно?
    Вообще-то переплата должна зачитываться автоматически со 2 квартала на 3, но я не знаю порядков в вашей налоговой, рекомендую вам написать письмо с переброской переплаты со 2 квартала на 3-ий или на 4-ый (если не хотите ждать), срок исполнения 10 рабочих дней, то есть 2 недели, я сама недавно писала такое письмо по НДС, мне пришел отказ и сообщение, что налог перенесли автоматически, как в вашей налоговой будет, я не знаю.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •