Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Требование на проверку ЕНВД в части вычетов на страховые взносы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Аноним, А кнопки проверить у вас нет перед отправкой отчета? Будете вторую корректировку делать.
Я вообще, видимо, редкая идиотка((( Может потому, что сейчас болею и с температурой мозги совсем не варят, но вот что произошло.( Отсылая уточненку по ЕНВД за 1кв. - вычеты-то по страх. взносам я убрала, но вот поправить сумму налога к уплате, не удосужилась. Видимо, мои больные мозги решили,что сумма должна поменяться в разделе 1 автоматом((( Короче, ушла уточненка не правильной. Я ,конечно расстроилась, но что делать. Сваяла корректировку 2 и тут получаю по ТКС инф. письмо от налоговиков на тему НДС. Дескать за 3 кв. налогоплательщикам придут Требования на тему несоответствия данных с конрагентом по книге покупок и книге продаж и ежели, налог поменяется в ходе анализа требования, то налогоплательщик имеет право подать КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - ОДНУ уточняющую декларацию! Это что? А если он уточнился,да ошибся,как я - вторую корректировку низзя??? Моя ситуация,конечно, к НДС не относится, но нет ли у налоговой каких-то прибабахов на тему количества корректировок? Вот выдержка из письма: Если при анализе информации, направленной в составе Требований в адрес налогоплательщика, установлено, что Расхождения приводят к изменению суммы налога на добавленную стоимость, отраженной в налоговой декларации, налогоплательщик вправе представить одну уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и включить в неё исправления, устраняющие Расхождения, содержащиеся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
Аноним, Да.
Уточню на всякий случай, дабы не напортачить.( Страховые взносы, на которые мы можем уменьшить налог (не более ,чем на 50%) включают в себя и процент на страхование от несчастных случаев же? Т.е. умножаем оклад на 30,2% (у нас 0,2 несчастный случай ФСС) и полученный результат умноженный на 3 месяца можно ставить в вычет - верно? Ну, если взносы уплачены в пределах квартала.)
Сообщение от Аноним меня вообще привлечь не за что? Не за что, регламент не соблюден.
Сообщение от Аноним Я все переживаю, чтоб уточненки "приняться" успели))) по регламенту в течение суток принимают.
А мне требование пришло письмом, а не требованием))) Квитанцию о получении сформировать невозможно. След-но, если я задержусь с ответом на требование на денек другой - меня вообще привлечь не за что? (р/с так быстро не блокирнут, а там и ответ придет). Верно? Я все переживаю, чтоб уточненки "приняться" успели)))
Сообщение от Fraxine ну кроме блокировки р/с Никаких.
Кстати, а какие штрафы за просрочку подтверждения требования (ну кроме блокировки р/с)? Помнится летом у меня было два требования, данные о которых я получила на эл. почту, а в Сбисе их не было видно. Пока сбисовцы этот косяк устраняли у меня вылетело из головы, что надо подтвердить получение. Документы по требованию я отправила (тоже с опозданием, но это не от меня зависело-клиенты первичку долго искали), а про подтверждение вспомнила месяца через два. Пока вроде бы никаких санкций не прилетело, но, как известно, в налоговой работают настоящие русские-когда еще запрягут, зато потом как выставят.
У меня в СБИСе четко все видно по датам, не знаю какая у вас система.
Сообщение от Аноним 11.11 - крайний срок? До 23.59? Да, так получается.
В письмах (полученных) не просматривается дата отправки. Если зайти в xml приложение к письму, то видно,что обращение к файлу 03.11. Это и понятно - инспектор,ясен пень не в выходной его отпраляла. А робот может и позже прислал - не видно нигде. Далее уже только дата получения. Я получила я в вс. Ну, допустим, 03.11 дата отправки, соответственно с 07.11 пошел отсчет. 11.11 - крайний срок? До 23.59? А что ,если я отправлю в сб или пн? Какое наказание за просрочку ответа?
Сообщение от Аноним Стукачок о получении (т.е. квитанция) ушел 06.11. В воскресенье. Посмотрите фазы документооборота, у вас четко должны быть указаны даты. Срок начинает считаться на следующий рабочий день после отправки налоговой требования. 03.11.2016 они вам не отправили его. Если квитанция ушла 06.11.2016, значит отправили они его 04.11 или 05.11, у них сервер может автоматом и в выходные отправить, если они отправили 04.11-06.11, то срок начинаете считать с 07.11.2016, если все же они отправили 03.11.2016 после окончания рабочего дня, то срок все равно считается с 07.11.2016, то есть с первого рабочего дня.
Сообщение от Красный Мак День получения вами требования не считается, срок считают со следующего рабочего дня. Я получила письмо в вс. Не рабочий день. Но потенциально, они могли прислать его и в предпраздничный день 03.11. Я говорила с ними с утра 03.11. До 17.00 они его не прислали. А дальше я не смотрела. Могли ведь и вечером прислать 03.11. Или считается именно,когда я получила? Т.е. открыла ТКС? Стукачок о получении (т.е. квитанция) ушел 06.11. В воскресенье.
Сообщение от Аноним Срок ведь НА 5-й или следующий после 5-го дня?) День получения вами требования не считается, срок считают со следующего рабочего дня.
Сообщение от Над.К 3. Считаются рабочие дни, а не календарные Ну, так я и посчитала с пн, с 07.10.) В пт пятый день - 11.10) Срок ведь НА 5-й или следующий после 5-го дня?) если просрочим, то это тоже штраф или нет?
Сообщение от Аноним Типа уточненки не сданы, Они сданы, ткнете им и они быстро примут.
Сообщение от Аноним Можно им выслать то,что предлагает Банк-Клиент? Можно.
1. Прям сразу и слать 2. дата разноски платежей вообще роли не играет. Датой уплаты является дата списания с вашего счета 3. Считаются рабочие дни, а не календарные 4. Налоговая сама может запросить данные в банке.
Вот еще попрошу вашего совета. 1.Сегодня оплатила недоимку и пени. Через сколько времени можно слать им уточненки? 2.И еще вопрос - не факт ведь,что в налоговой разносят платежи день в день. Если придет уточненка, а платежи еще так и не разнесут - это штраф? Или наш оберег от штрафа - дата на платежном поручении? (более ранняя нежели уточненка?) 3.Мы получили требование по ТКС (пришедшее,кстати как письмо) 06.11 (в выходной). Ответ мы должны дать в пт - 11.11 до 23.59?) А если просрочим, то это тоже штраф или нет? Я боюсь,что уточненки (они почему-то всегда зависают в положении "В обработке", т.е. без протокола "положительный" или "отрицательный" на довольно непредсказуемое время), а я пришлю пояснения и платежки с страх.взносами. Вот тут-то радостно налоговики и обложат меня всевозможными санкциями. Типа уточненки не сданы, недоимка и пени не разнесены, а стало быть ничего нет до их обнаружения ошибки... Что посоветуете? Или же опять же даты отправки платежек и уточненок нам в помощь? Что посоветуете? 4. И последнее. Может кто подскажет из опыта. Сканы выписок банка и платежек на соцвзносы БЕЗ банковского заверения , просто распечатки из банк-Клиента их устроят или обязательно слать им с "синей отметкой банка" и их закорючкой? Можно им выслать то,что предлагает Банк-Клиент?
18210502010022100110 - пени 18210502010021000110 - недоимка по ЕНВД Верно?
Сообщение от Аноним Или это не принципиально? я думаю не принципиально, главное КБК правильный.
У меня с ТП пропускал. Так плачу НДФЛ и ЕНВД и НДС с прибылью... ЗД тоже есть. Что правильней? Или это не принципиально?
Сообщение от Аноним или ЗД (добровольное погашение задолженности по истекшим периодам)? Сейчас ЗД не ставят и ТП по-моему тоже, там должен быть 0, точно не помню, посмотрите в вашем клиент-банке, он не пропустит неправильную платежку.
Сообщение от Аноним Спасибо, вам всем большое. А подскажите, при погашении недоимки и пени ставим основание платежа ТП(платежи текущего года) или ЗД (добровольное погашение задолженности по истекшим периодам)? Подскажите, платить надо.((
Спасибо, вам всем большое. А подскажите, при погашении недоимки и пени ставим основание платежа ТП(платежи текущего года) или ЗД (добровольное погашение задолженности по истекшим периодам)?
Пени уплачиваются без указания периода, то есть ноль ставите.
Понятно. Спасибо. А пени платить тоже, указывая период за какой квартал?
Сообщение от Аноним Какой период ставить в платежке или как-то вообще идентифицируется ,что это именно уплата недоимки?) Период ставите тот квартал, за который доплачиваете, у вас будет 1 и 3-ий квартал к доплате. Сообщение от Аноним а за 2 переплата. Я же плачу за минусом переплаты,верно? Вообще-то переплата должна зачитываться автоматически со 2 квартала на 3, но я не знаю порядков в вашей налоговой, рекомендую вам написать письмо с переброской переплаты со 2 квартала на 3-ий или на 4-ый (если не хотите ждать), срок исполнения 10 рабочих дней, то есть 2 недели, я сама недавно писала такое письмо по НДС, мне пришел отказ и сообщение, что налог перенесли автоматически, как в вашей налоговой будет, я не знаю.
Правила форума