Ответить в теме: Баланс в Налоговую.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Согласен, должна)
Сообщение от Аноним А также поясните пожалуйста для особо одарённых (т.е. для меня), как можно сдать баланс с теми же данными, что и в декларации по налогу на имущество, если в организации есть основные средства, относящиеся к 1-й и 2-й амортизационным группам? А касательного данного вопроса, в декларации есть строка 270, которая должна совпадать со строкой 030 баланса.. Независимо от наличия или отсутствия ОС 1-й и 2-й групп.
Согласен с Вами. Поэтому пока самый реальный вариант - сдать в налоговую, как они требуют, раз уж автор не может объяснить по непонятным мне причинам в налоговой очевидные вещи. А потом заодно проверить, сверяет ли налоговая балансы на конец 2016-го и на начало 2017-го.)
Сообщение от Аноним Автор поставил перед нами заведомо невыполнимую задачу и все предложения просто отвергает. Согласна. Полностью картина не ясна
Сообщение от Аноним предлагаю Вам написать Ваш вариант, что делать в данной ситуации. Спустя год, уже накануне сдачи отчетности за 2016 год, когда уже сданы авансовые платежи за 3 квартала текущего года, у меня нет не то что предложений, а даже вариантов. Я бы задала вопрос ГРБС, так как у меня нет ГРБС, я бы задала его Финоргану. Не уверена, что мне бы ответили, каким образом мне переделать в ноябре 2016 года баланс за 2015 год, давно сведенный в рамках субъекта и сданный на Федерацию. ИМХО.
Автор поставил перед нами заведомо невыполнимую задачу и все предложения просто отвергает. Ну тогда сам пусть думает.
Что если нет? Таких ОС? А кто об этом знает?
Да я же не спорю, а предлагаю Вам написать Ваш вариант, что делать в данной ситуации.
Сообщение от Аноним как можно сдать баланс с теми же данными, что и в декларации по налогу на имущество, если в организации есть основные средства, относящиеся к 1-й и 2-й амортизационным группам? А если нет? Цитата автора "Расхождение нельзя объяснить 1,2 амортизационной или чем либо другим. Налоговая четко понимает что 730 форма была сдана неправильно"
Сообщение от Аноним Я всего-навсего предлагаю реальный выход - сдать, как хочет налоговая, и забыть об этом. А в начале 2017-го опять вспомнить, и опять отдельно сдать баланс с остатками на начало года для ГРБС одними, а для налоговой другими. Великолепно. Вы же не станете оспаривать, что остатки на конец года в ф.730 за 2015 = остакам на начало года в ф.730 за 2016 год. Ну или расхождения показыват в 173 (773) форме, но там нужны веские причины...
А также поясните пожалуйста для особо одарённых (т.е. для меня), как можно сдать баланс с теми же данными, что и в декларации по налогу на имущество, если в организации есть основные средства, относящиеся к 1-й и 2-й амортизационным группам?
Я всего-навсего предлагаю реальный выход - сдать, как хочет налоговая, и забыть об этом. Предложите что-то лучше, профессиональнее, так сказать)
Сообщение от Аноним Вы думаете, они сверяются? Вообще то баланс, то есть формы 130 или 730, у кого какие, в налоговую тоже сдаются, ну по крайней мере должны по закону. Поэтому у налоговой есть и "неправильная" 730 и "правильная" декларация по налогу на имущество. Ну и плюс предлагать подделку отчетности как минимум непрофессионально. Я вот только не понимаю, ф.730 связана межформенным контролем с другими формами. По основным средствам как минимум с 768-й. И она тоже неправильная?. Искажение отчетности получается. Но конечно декларацию нужно было сдавать с теми же данными, которые показаны в годовой отчетности.
Вы думаете, они сверяются?
Так нельзя сдавать, 730 в ГРБС другая.
так и сдавайте правильно и налоговая то здесь не виновата что бухгалтер не умеет отчеты ваять-ЫЫЫ
Еще раз попробую описать ситуацию. В 730 форме на начало 2015 года и наконец. Были неправильно показаны активы. Ошибочно было поставлено больше или меньше. Вот так получилось. А декларации по налогу на имущество было все верно. Расхождение нельзя объяснить 1,2 амортизационной или чем либо другим. Налоговая четко понимает что 730 форма была сдана неправильно. И требует пересдачу 730 формы корректировкой. Где написано что это невозможно? Ведь это невозможно? З.Ы. ВОт у нас неидет 730 с декларации на имущество, налоговая говорит почему? А объяснить нельзя потому что это реально так.
Аноним, С чего вы Взяли что у нас 730 не идет на 1,2 амортизационную группу?
не только налоговую приходится учить-меня следователи вызывали по уголовному делу на одну фирму -и после беседы собрали все папки и понесли к экономистам на перерасчет. Тоже заблудились в том что три-четыре года назад считали то по другому... Так что же получается?-сдано всё нормально- но налоговая считает что это не так? я бы письмецо наваяла но без тыканья в ошибки-а как пояснительная записка к балансу за 2015г. что у нас всё верно с расчетами по ОС.
И вот этот вот п.п. 8 п. 4 ст. 374 НК известна, как это не печально и не банально звучит, далеко не всем работникам налоговой инспекции. Когда после введения этих изменений в 2015 году мы сдали расчёт за 1-й квартал, и соответственно данные на конец 2014 года по годовой декларации разошлись с данными на начало 2015 по расчету за 1-й квартал, нам пришло приглашение из налоговой на сверку и дачу разъяснений по этому факту... Когда я позвонила исполнителю того письма и объяснила ситуацию, сославшись на изменения в НГ, на том конце провода были удивлены. Попросили написать письмо с разъяснениями))) и описать все в письме... Пришлось поучить нашу налоговую на предмет порядка расчета на имущество в связи с изменениями в НГ...
У вас свой Налоговый кодекс? Глава 30. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ Статья 374. Объект налогообложения 4. Не признаются объектами налогообложения: 8) объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Аноним, У нас должны.
По-моему, они и не должны сходиться, т.к. есть основные средства, не входящие в базу для расчёта налога на имущество.
ДА....а когда ваяли баланс стыковку отчетности не делали...учитесь...учитесь и учитесь и только выучившись за баланс беритесь...
Анжелика Ник, В 730 показали остатки на начало и на конец показали неверно. А в налоге на имуществе верно. Теперь налоговая хочет чтоб мы сдали корректировку 730 чтоб она сходилась с налогом на имущество.
Сообщение от Анжелика Ник а как налоговая по балансу установила, что ОС оприходованы ошибочно? Баланс молчаливо о Мннооогоом говорит.
Сообщение от Артем Козлов Мы сдали учредителю баланс неправильно. Он уже сдан. Как мы можем сдать корректировку в налоговую. Тогда он не будет сходиться с балансом который ушел в ГРБС. Вот так и пилят рубят наш бюджет.... Подучится не пробовали????
Артем Козлов, а как налоговая по балансу установила, что ОС оприходованы ошибочно? вы уж историю полностью расскажите
Ошибочно оприходованные ОС.
Интересно что за ошибка и как ее ГРБС не выявил, а налоговая нашла
Правила форума