×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Операция корректировка стоимости номенклатуры

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.10.2016, 20:44
    Анжелика Ник
    Аноним, в документе есть кнопчка ДК вот жамкни на нее и посмотри какие проводки формирует программа
  • 30.10.2016, 19:57
    Аноним
    Пришол товар по дт 41,01 18728,81 продали товар кт 41,01 22100 ( а должна та же сумма быть 18728,81)
  • 30.10.2016, 19:53
    Аноним
    Извините немного не поняла вопроса?
  • 30.10.2016, 19:07
    Анжелика Ник
    Аноним, по копке Дк какие проводки формирует программа?
  • 30.10.2016, 18:59
    Аноним
    И получается по ОСВ по счету 41,01 с начало года 2016 сумма с минусом всех реализаций, все документы где была реализация сумма НДС с минусом. И это копится. не знаю что делать, все вроде пересотрела перепровела заново.
  • 30.10.2016, 18:57
    Аноним
    Карточка счета 41,01
    поступление
    дт 41,01 18728,81 кт 60,01 . текущее сальдо 18728,81
    реализация
    дт 90,02,1 кт 41,01 22100. текущее сальдо -3371,19
  • 30.10.2016, 18:50
    Анжелика Ник
    Аноним, можно все таки поподробнее. Где в реализации красным горит ндс. В проводках по кнопке ДК? Или еще где? И какие проводки сформировал документ по этой кнопке с суммами. По какому документу вас не устравивают проводки по посуплению или отгрузке?
  • 30.10.2016, 18:48
    Аноним
    Это Ольга 2323 , не могу к себе зайти.Извините
  • 30.10.2016, 18:47
    Аноним
    Когда формирую карточку счета 41,01. документ поступления все хорошо нет красноты, а в реализации этого товара сумма равная ндс горит красным цветом.
  • 29.10.2016, 21:56
    Анжелика Ник
    Ольга2323, где подвисла?
  • 29.10.2016, 20:27
    Ольга2323
    Добрый вечер. У меня то же подвисла сумма равная НДС. Подскажите в чём может быть причина?
  • 06.02.2013, 11:22
    Анжелика Ник
    well-y, какая сумма подвисла? случайно не сумма равная НДС?
  • 06.02.2013, 10:33
    OlgaK
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    надо перепроведение делать в конце периода

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Операция - штатный способ формирования проводок и программа должна его хавать.
    может не попасть автоматически в отчетность
  • 06.02.2013, 09:35
    well-y
    Вылезли в остатках. То есть на начало 4 кв у меня висит по БУ сумма а по кол-ву ее нет
  • 06.02.2013, 08:26
    Зета
    well-y, надо перепроведение делать в конце периода
  • 06.02.2013, 08:22
    Анжелика Ник
    well-y, вылезли в остатках или по движению?
  • 06.02.2013, 08:18
    well-y
    Закрыли прошлый квартал, применяя операцию корректировка стоимости номенклатуры. Теперь когда стали смотреть в 4м, вылезли по БУ по разным номенклатурам суммы с миусом и плюсом по БУ, а по факту они по кол-ву они списаны. Что теперь можете подсказать? Как убрать и значит ли это что не нужно проводить операцию кор-ка стоимомти номеклатуры?
  • 31.10.2012, 11:19
    Анжелика Ник
    Аноним, похоже что вы именно написанием программ и занимаетесь и предсказываете все действия пользователей..
  • 31.10.2012, 10:53
    Аноним
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    машина как говорится дура-- какой алгоритм написали она так и выполняет..
    Я бы тут не на машину пенял, а на автора алгоритма...
  • 31.10.2012, 10:39
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Операция - штатный способ формирования проводок и программа
    ну так программа и не сообщает об ошибке в данном случае.. это пользователь сам говорит. что он не правильно сформировал сумму проводки потому что затем вылезли отрицательные остатки.. машина как говорится дура-- какой алгоритм написали она так и выполняет.. и предусмотреть все фантазии пользователей в ручных проводках не возможно..
  • 31.10.2012, 10:23
    Аноним
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Восьмерка не любит операций
    Строго говоря, пользователю должно быть фиолетово, что она любит, а что не любит. Операция - штатный способ формирования проводок и программа должна его хавать.
  • 31.10.2012, 09:01
    Анжелика Ник
    Лютик А.С., потому что у вас изменилась за месяц средняя цена для списания товара.. откорректируйте проводку 91-94 и все
  • 31.10.2012, 08:58
    OlgaK
    Цитата Сообщение от Лютик А.С. Посмотреть сообщение
    "Операцией" - Д91К94.
    Восьмерка не любит операций
  • 30.10.2012, 23:35
    Лютик А.С.
    доброй ночи! А кто может подсказать: у нас недостача товара, провели инвентаризацию, списала ее документом "Списание товара", а затем "Операцией" - Д91К94. Затем делаю "Закрытие месяца" -Корректировка стоимости - в результате корректировки появляется на счете 94 минусовое сальдо (копейки). Почему так? (Бухгалтерия предаприятия 8.2, релиз последний)
  • 19.10.2012, 17:01
    kancerina
    Как в учетной политике пропишите.
  • 19.10.2012, 14:02
    ВА-ВА
    Цитата Сообщение от ВА-ВА Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что стоимость списания МПЗ, должна расчитываться по средней взвешенной в обязательном порядке? Или все таки на выбор по средней скользящей, может быть есть какие-нибудь регламентные документы по этому вопросу?
    Ну? Может быть кто-нибудь подскажет?
  • 19.10.2012, 11:09
    ВА-ВА
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Не пропускайте. В течение отчетного периода сумма списания материальных ценностей рассчитывается по средней скользящей. При выполнении этой регламентной операции формируется корректирующие записи на разницу между средней скользящей и средней взвешенной.
    У Вас оценка МПЗ по средней(взвешенной), а этой регламентной операцией делаете корректирующие проводки и сумма списания материальных ценностей будет рассчитана по средней взвешенной.
    Я так понимаю, что стоимость списания МПЗ, должна расчитываться по средней взвешенной в обязательном порядке? Или все таки на выбор по средней скользящей, может быть есть какие-нибудь регламентные документы по этому вопросу?
  • 18.10.2012, 17:12
    gnews
    Не пропускайте. В течение отчетного периода сумма списания материальных ценностей рассчитывается по средней скользящей. При выполнении этой регламентной операции формируется корректирующие записи на разницу между средней скользящей и средней взвешенной.
    У Вас оценка МПЗ по средней(взвешенной), а этой регламентной операцией делаете корректирующие проводки и сумма списания материальных ценностей будет рассчитана по средней взвешенной.
  • 18.10.2012, 17:06
    ВА-ВА
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    А программа сама не делает разве?
    Я же могу её пропустить!
  • 18.10.2012, 17:03
    gnews
    А программа сама не делает разве?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •