Ответить в теме: Операция корректировка стоимости номенклатуры
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Аноним, в документе есть кнопчка ДК вот жамкни на нее и посмотри какие проводки формирует программа
Пришол товар по дт 41,01 18728,81 продали товар кт 41,01 22100 ( а должна та же сумма быть 18728,81)
Извините немного не поняла вопроса?
Аноним, по копке Дк какие проводки формирует программа?
И получается по ОСВ по счету 41,01 с начало года 2016 сумма с минусом всех реализаций, все документы где была реализация сумма НДС с минусом. И это копится. не знаю что делать, все вроде пересотрела перепровела заново.
Карточка счета 41,01 поступление дт 41,01 18728,81 кт 60,01 . текущее сальдо 18728,81 реализация дт 90,02,1 кт 41,01 22100. текущее сальдо -3371,19
Аноним, можно все таки поподробнее. Где в реализации красным горит ндс. В проводках по кнопке ДК? Или еще где? И какие проводки сформировал документ по этой кнопке с суммами. По какому документу вас не устравивают проводки по посуплению или отгрузке?
Это Ольга 2323 , не могу к себе зайти.Извините
Когда формирую карточку счета 41,01. документ поступления все хорошо нет красноты, а в реализации этого товара сумма равная ндс горит красным цветом.
Ольга2323, где подвисла?
Добрый вечер. У меня то же подвисла сумма равная НДС. Подскажите в чём может быть причина?
well-y, какая сумма подвисла? случайно не сумма равная НДС?
Сообщение от Зета надо перепроведение делать в конце периода Сообщение от Аноним Операция - штатный способ формирования проводок и программа должна его хавать. может не попасть автоматически в отчетность
Вылезли в остатках. То есть на начало 4 кв у меня висит по БУ сумма а по кол-ву ее нет
well-y, надо перепроведение делать в конце периода
well-y, вылезли в остатках или по движению?
Закрыли прошлый квартал, применяя операцию корректировка стоимости номенклатуры. Теперь когда стали смотреть в 4м, вылезли по БУ по разным номенклатурам суммы с миусом и плюсом по БУ, а по факту они по кол-ву они списаны. Что теперь можете подсказать? Как убрать и значит ли это что не нужно проводить операцию кор-ка стоимомти номеклатуры?
Аноним, похоже что вы именно написанием программ и занимаетесь и предсказываете все действия пользователей..
Сообщение от Анжелика Ник машина как говорится дура-- какой алгоритм написали она так и выполняет.. Я бы тут не на машину пенял, а на автора алгоритма...
Сообщение от Аноним Операция - штатный способ формирования проводок и программа ну так программа и не сообщает об ошибке в данном случае.. это пользователь сам говорит. что он не правильно сформировал сумму проводки потому что затем вылезли отрицательные остатки.. машина как говорится дура-- какой алгоритм написали она так и выполняет.. и предусмотреть все фантазии пользователей в ручных проводках не возможно..
Сообщение от OlgaK Восьмерка не любит операций Строго говоря, пользователю должно быть фиолетово, что она любит, а что не любит. Операция - штатный способ формирования проводок и программа должна его хавать.
Лютик А.С., потому что у вас изменилась за месяц средняя цена для списания товара.. откорректируйте проводку 91-94 и все
Сообщение от Лютик А.С. "Операцией" - Д91К94. Восьмерка не любит операций
доброй ночи! А кто может подсказать: у нас недостача товара, провели инвентаризацию, списала ее документом "Списание товара", а затем "Операцией" - Д91К94. Затем делаю "Закрытие месяца" -Корректировка стоимости - в результате корректировки появляется на счете 94 минусовое сальдо (копейки). Почему так? (Бухгалтерия предаприятия 8.2, релиз последний)
Как в учетной политике пропишите.
Сообщение от ВА-ВА Я так понимаю, что стоимость списания МПЗ, должна расчитываться по средней взвешенной в обязательном порядке? Или все таки на выбор по средней скользящей, может быть есть какие-нибудь регламентные документы по этому вопросу? Ну? Может быть кто-нибудь подскажет?
Сообщение от gnews Не пропускайте. В течение отчетного периода сумма списания материальных ценностей рассчитывается по средней скользящей. При выполнении этой регламентной операции формируется корректирующие записи на разницу между средней скользящей и средней взвешенной. У Вас оценка МПЗ по средней(взвешенной), а этой регламентной операцией делаете корректирующие проводки и сумма списания материальных ценностей будет рассчитана по средней взвешенной. Я так понимаю, что стоимость списания МПЗ, должна расчитываться по средней взвешенной в обязательном порядке? Или все таки на выбор по средней скользящей, может быть есть какие-нибудь регламентные документы по этому вопросу?
Не пропускайте. В течение отчетного периода сумма списания материальных ценностей рассчитывается по средней скользящей. При выполнении этой регламентной операции формируется корректирующие записи на разницу между средней скользящей и средней взвешенной. У Вас оценка МПЗ по средней(взвешенной), а этой регламентной операцией делаете корректирующие проводки и сумма списания материальных ценностей будет рассчитана по средней взвешенной.
Сообщение от gnews А программа сама не делает разве? Я же могу её пропустить!
А программа сама не делает разве?
Правила форума