Ответить в теме: 1C 8.3 УТ- начальное сальдо по взаиморасчетам с контрагентами
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо большое ! Буду разбираться.
Сообщение от kot в этом случае не очень подходит, развитие УТ11 быстрей чем изменяют руководство. Любите its.1c.ru - источник знаний! И ещё вот годная книжка: http://buh.ru/books/detail.php?ID=47849. Переиздаётся практически синхронно с обновлением редакций.
Сообщение от kot Объект расчетов скорей всего в этом проблема. Сообщение от ole_777 Добрый день! Добавила все эти аналитики в настройках отчета. Период: 01.09.2016 - 30.09.2016 Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов "Организация Равно ""Организация"" И Клиент Равно ""Клиент (МСК)"" И Контрагент Равно ""ООО ""Контрагент"""" И Объект расчетов Равно """" И Регистратор Равно """" И это отборы, а нужно группировки. В отчете переключитесь в Расширенный режим. Как раз вчера, разбирался в авансами, не засчитывались. Проблема как раз в Ключах аналитики в взаиморсчетах))) В реализации "Объект расчетов" ставился Заказ в Платежки ставился Договор, итого авансы ну виделись Сообщение от Анжелика Ник тогда желтенькие книжечки в помощь. в этом случае не очень подходит, развитие УТ11 быстрей чем изменяют руководство.
тогда желтенькие книжечки в помощь.
Сообщение от Анжелика Ник я по УТ 10.3 говорю, в УТ может свои нюансы Нюансы - это очень мягко сказано. Ведение взаиморасчётов отличается очень сильно. Я не берусь советовать.
Сообщение от ole_777 указано, что расчеты по договору((( в платежном поручении у этого контрагента поле по документам расчетов видно или серенькое без возможности туда что то ввести?
ole_777, у нас две галки по договору и по документам движения
Анжелика Ник, Спасибо! указано, что расчеты по договору(((
ole_777, все зависит от настроек в договоре.. если не стоит галки вести учет по документам расчетов то программа взаиморасчеты в целом по договору закрывает, но тогда выпадают некоторые другие аналитические отчеты. Сообщение от ole_777 И по некоторым платежкам оплата за несколько отгрузок или же одна отгрузка оплачена несколькими платежами. И в этом случае обязательно нужно выбирать первичный документ? если учет по документам то да можно со списками работать. Но я по УТ 10.3 говорю, в УТ может свои нюансы
Анжелика Ник, у нас суммы платежей не всегда совпадают с суммами отгрузок. И по некоторым платежкам оплата за несколько отгрузок или же одна отгрузка оплачена несколькими платежами. И в этом случае обязательно нужно выбирать первичный документ? Если ссылка идет на один и тот же договор, то получается, все равно по нему расчеты не схлопываются? И никак нельзя сделать, что бы по договору, как в 1с бухгалтерии закрывалось?
Сообщение от ole_777 В чем может быть проблема? Как ее исправить? в 11 не работаю, а в УТ 10.3 у нас выбран учет по договорам и по документам движения. соответственно когда делаем оплату и отгрузку идет ссылка на первичный документ в зависимости от того что произошло раньше отгрузка или оплата. То есть по вашему примеру в платежном поручении от 11.08 идет ссылка на документ реализации от 10.08. тогда все схлопывается. Если бы сначала проплатили, а потом отгрузили, то в документе реализации заполнили бы вкладку предоплата
Подскажите, пожалуйста, очень нужно разобраться......
Видимо что-то где-то нужно проставлять еще?
Добрый день! Добавила все эти аналитики в настройках отчета. Период: 01.09.2016 - 30.09.2016 Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов "Организация Равно ""Организация"" И Клиент Равно ""Клиент (МСК)"" И Контрагент Равно ""ООО ""Контрагент"""" И Объект расчетов Равно """" И Регистратор Равно """" И Соглашение Равно """" И Направление деятельности Равно """" И Валюта взаиморасчетов Равно ""RUB"" И Договор Равно ""ММ Основной ООО ""Контрагент""""" Это в шапке. Теперь таблица пустая.....
Сообщение от ole_777 kot, Да в том-то и дело, что везде аналитика верно указана. вот не верю, где-то есть разночтения если она дает +\-. Сообщение от ole_777 ведомость расчетов.pdf а где Соглашение, Объект расчетов, Группа финансового учета, Направление деятельности да и можно Регистратор вывести.
kot, Да в том-то и дело, что везде аналитика верно указана. Да и в ведомости по одному договору все идет, только сальдо на начало и конец выдает 2-мя столбцами и в балансе не объединяется....
Вложение 58889
Корректировка долга, указать корректную аналитику. Сообщение от ole_777 При формировании ведомости по расчетам укажите анатилик по максимуму, что бы увидеть в какой различия.
Может кто-нибудь сталкивался и знает, как решить эту проблему?
ZZZhanna, везде стоит один объект расчетов - договор, галки стоят, что производить расчеты по договорам. Но не "схлопываются" документы... Перепроводили, даже удаляли и по новой заводили, но не помогло. Период закрыт, перезакрыт.... Вот такая печаль...
Не знаю конкретно про УТ, но в любой 1С это связано с неодинаковым субконто - договор, документ, а иногда надо просто перепровести документы в нужной последовательности.
Добрый день! Возник вопрос по УТ. Например клиент в августе (10.08.16) купил товар на 100р. и (11.08.16) оплатил его 100р. Соответственно на 01.09.16 начальное сальдо по нему должно быть ноль. НО! При формировании ведомости по расчетам с клиентами 1С показывает наш долг 100р., и долг клиента 100р. И так в последующих месяцах нарастающим итогом. Соответственно, при формировании управленческого баланса, "раздувается" валюта баланса. Показывается огромная дебиторка и авансы полученные. Хотя в реальности авансов этих нет, т.к. это была постоплата за товары и дебиторки такой нет. В чем может быть проблема? Как ее исправить? ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054). Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.168) За ранее благодарю за ответы.
Правила форума