×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 21.10.2016, 15:31
    ole_777
    Спасибо большое ! Буду разбираться.
  • 21.10.2016, 09:07
    Климов Сергей
    Цитата Сообщение от kot Посмотреть сообщение
    в этом случае не очень подходит, развитие УТ11 быстрей чем изменяют руководство.
    Любите its.1c.ru - источник знаний!
    И ещё вот годная книжка: http://buh.ru/books/detail.php?ID=47849. Переиздаётся практически синхронно с обновлением редакций.
  • 20.10.2016, 20:27
    kot
    Цитата Сообщение от kot Посмотреть сообщение
    Объект расчетов
    скорей всего в этом проблема.

    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Добавила все эти аналитики в настройках отчета.
    Период: 01.09.2016 - 30.09.2016
    Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов
    "Организация Равно ""Организация"" И
    Клиент Равно ""Клиент (МСК)"" И
    Контрагент Равно ""ООО ""Контрагент"""" И
    Объект расчетов Равно """" И
    Регистратор Равно """" И
    это отборы, а нужно группировки.
    В отчете переключитесь в Расширенный режим.

    Как раз вчера, разбирался в авансами, не засчитывались. Проблема как раз в Ключах аналитики в взаиморсчетах)))
    В реализации "Объект расчетов" ставился Заказ в Платежки ставился Договор, итого авансы ну виделись

    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    тогда желтенькие книжечки в помощь.
    в этом случае не очень подходит, развитие УТ11 быстрей чем изменяют руководство.
  • 20.10.2016, 16:33
    Анжелика Ник
    тогда желтенькие книжечки в помощь.
  • 20.10.2016, 16:31
    Климов Сергей
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    я по УТ 10.3 говорю, в УТ может свои нюансы
    Нюансы - это очень мягко сказано. Ведение взаиморасчётов отличается очень сильно. Я не берусь советовать.
  • 20.10.2016, 16:25
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    указано, что расчеты по договору(((
    в платежном поручении у этого контрагента поле по документам расчетов видно или серенькое без возможности туда что то ввести?
  • 20.10.2016, 16:24
    Анжелика Ник
    ole_777, у нас две галки по договору и по документам движения
  • 20.10.2016, 16:22
    ole_777
    Анжелика Ник, Спасибо! указано, что расчеты по договору(((
  • 20.10.2016, 16:14
    Анжелика Ник
    ole_777, все зависит от настроек в договоре.. если не стоит галки вести учет по документам расчетов то программа взаиморасчеты в целом по договору закрывает, но тогда выпадают некоторые другие аналитические отчеты.
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    И по некоторым платежкам оплата за несколько отгрузок или же одна отгрузка оплачена несколькими платежами.
    И в этом случае обязательно нужно выбирать первичный документ?
    если учет по документам то да можно со списками работать. Но я по УТ 10.3 говорю, в УТ может свои нюансы
  • 20.10.2016, 16:03
    ole_777
    Анжелика Ник, у нас суммы платежей не всегда совпадают с суммами отгрузок. И по некоторым платежкам оплата за несколько отгрузок или же одна отгрузка оплачена несколькими платежами.
    И в этом случае обязательно нужно выбирать первичный документ? Если ссылка идет на один и тот же договор, то получается, все равно по нему расчеты не схлопываются? И никак нельзя сделать, что бы по договору, как в 1с бухгалтерии закрывалось?
  • 20.10.2016, 15:43
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    В чем может быть проблема? Как ее исправить?
    в 11 не работаю, а в УТ 10.3 у нас выбран учет по договорам и по документам движения. соответственно когда делаем оплату и отгрузку идет ссылка на первичный документ в зависимости от того что произошло раньше отгрузка или оплата. То есть по вашему примеру в платежном поручении от 11.08 идет ссылка на документ реализации от 10.08. тогда все схлопывается. Если бы сначала проплатили, а потом отгрузили, то в документе реализации заполнили бы вкладку предоплата
  • 20.10.2016, 15:21
    ole_777
    Подскажите, пожалуйста, очень нужно разобраться......
  • 20.10.2016, 12:41
    ole_777
    Видимо что-то где-то нужно проставлять еще?
  • 20.10.2016, 12:39
    ole_777
    Добрый день! Добавила все эти аналитики в настройках отчета.
    Период: 01.09.2016 - 30.09.2016
    Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов
    "Организация Равно ""Организация"" И
    Клиент Равно ""Клиент (МСК)"" И
    Контрагент Равно ""ООО ""Контрагент"""" И
    Объект расчетов Равно """" И
    Регистратор Равно """" И
    Соглашение Равно """" И
    Направление деятельности Равно """" И
    Валюта взаиморасчетов Равно ""RUB"" И
    Договор Равно ""ММ Основной ООО ""Контрагент"""""


    Это в шапке. Теперь таблица пустая.....
  • 19.10.2016, 22:12
    kot
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    kot, Да в том-то и дело, что везде аналитика верно указана.
    вот не верю, где-то есть разночтения если она дает +\-.

    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    ведомость расчетов.pdf
    а где Соглашение, Объект расчетов, Группа финансового учета, Направление деятельности да и можно Регистратор вывести.
  • 19.10.2016, 17:43
    ole_777
    kot, Да в том-то и дело, что везде аналитика верно указана. Да и в ведомости по одному договору все идет, только сальдо на начало и конец выдает 2-мя столбцами и в балансе не объединяется....
  • 19.10.2016, 17:42
    ole_777
  • 19.10.2016, 12:03
    kot
    Корректировка долга, указать корректную аналитику.

    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    При формировании ведомости по расчетам
    укажите анатилик по максимуму, что бы увидеть в какой различия.
  • 19.10.2016, 11:54
    ole_777
    Может кто-нибудь сталкивался и знает, как решить эту проблему?
  • 19.10.2016, 11:53
    ole_777
    ZZZhanna, везде стоит один объект расчетов - договор, галки стоят, что производить расчеты по договорам. Но не "схлопываются" документы... Перепроводили, даже удаляли и по новой заводили, но не помогло. Период закрыт, перезакрыт.... Вот такая печаль...
  • 18.10.2016, 20:13
    ZZZhanna
    Не знаю конкретно про УТ, но в любой 1С это связано с неодинаковым субконто - договор, документ, а иногда надо просто перепровести документы в нужной последовательности.
  • 18.10.2016, 17:57
    ole_777
    Добрый день! Возник вопрос по УТ. Например клиент в августе (10.08.16) купил товар на 100р. и (11.08.16) оплатил его 100р. Соответственно на 01.09.16 начальное сальдо по нему должно быть ноль.
    НО! При формировании ведомости по расчетам с клиентами 1С показывает наш долг 100р., и долг клиента 100р. И так в последующих месяцах нарастающим итогом. Соответственно, при формировании управленческого баланса, "раздувается" валюта баланса. Показывается огромная дебиторка и авансы полученные. Хотя в реальности авансов этих нет, т.к. это была постоплата за товары и дебиторки такой нет.
    В чем может быть проблема? Как ее исправить?

    ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054). Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.168)

    За ранее благодарю за ответы.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •