Ответить в теме: Акт прошлым периодом не подписан
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от juska т.е. сумма не меняется к уплате? Да
Развейте сомнения) по этой же уточненке 14.05 - аванс 118 - мы выставили сф на аванс - она попала в книгу продаж за 2кв (18 тр) 14.06 - акт на 118 - мы выставили сф на услугу - она попала в книгу продаж за 2к в (18 тр) 14.06 - 118 попадет в книгу покупок (18 тр) в итоге НДС к уплате по декларации 18 тр теперь мы корректируем реализацию 14.05 - аванс 118 - мы выставили сф на аванс - она попала в книгу продаж за 2кв (18 тр) ндс к уплате по декларации - 18 тр т.е. сумма не меняется к уплате?
Сообщение от juska да и ругаться не охото, все таки "клиент всегда прав" а зачем ругаться? аккуратненько обратите внимание клиента на этот пункт... Может вопрос снимется
можете не уточнять, так как налог к уменьшению получится но тогда могут прислать требование о несоответствии выручки в НДС и НП
прибыль я могу не уточнять? нарост итогом все скорректируется?
есть, но как доказать, что заказчик взял этот акт? ) да и ругаться не охото, все таки "клиент всегда прав"
Сообщение от juska Акт прошлым периодом не подписан в договоре ничего типа "в случае неподписания акта или не направления исполнителю возражений на акт в течении ХХ дней акт считается подписанным заказчиком" нету?
без уточненки никак, если уступите заказчику а то у вас нестыковки по декларациям будут - налоговая требование пришлет о несоответствии
я знаю, что он может принять, и не нарушит, но заказчик уперся и все!! а мне так не хочется уточняться вот и ищу выход вид деятельности - услуги - проектирование
так это не нарушение даже для него а вам если переделывать, то только уточненка - по НДС как минимум какой у вас вид деятельности?
он не хочет
Пусть он проводит в сентябре июньские документы
Добрый день, Мы исполнители, выставили акт в июне и провели его, соответственно сдали НДС и прибыль, учитывая этот акт заказчик у себя его не провел и хочет акт сентябрем как лучше сделать - подать уточненку по НДС и прибыли? или можно у себя оставить акт и сф июнем, а заказчику сделать сентябрем?
Правила форума