×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как провести документы будущей датой?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.07.2016, 09:22
    Климов Сергей
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    потому что автор хочет другого
    Автор "желает странного". (с) А. и Б. Стругацкие.
  • 23.07.2016, 20:29
    Анжелика Ник
    Просто человек, вряд ли это поможет .. потому что автор хочет другого
  • 23.07.2016, 19:56
    Просто человек
    Аноним, дату на компьютере измените и изменится дата в 1с
  • 23.07.2016, 14:55
    Анжелика Ник
    Аноним, в программе реализованы возможности в соответствии с законодательством,все остальные хотелки можно реализовать через программиста. В каком нормативном акте сказано,что реализацию надо отражать по дате получения выручки на расчетный счет?
  • 23.07.2016, 14:44
    Аноним
    "..за что я люблю Клерк ру, вот всегда вовремя помогут без лишних вопросов!" @ С
    уважаемые и не очень обитатели клерк. ру, если не знаете ответа на вопрос, совсем не обязательно здесь отписываться. О том, что учетная политика у меня не правильная, и программа, и сама я.. я ужЕ на слышана. По теме есть что сказать?
  • 23.07.2016, 00:09
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мне важно чтобы всё у меня было в соответ-вии с выпиской банка, хотя бы потому, что так проще проверить комиссию по эквайрингу, кот. они с нас берут. но и менять дату продаж, мне тоже не желательно. ( т.к. первичные доки, с распечатанными доками, отражают реаль. даты, да и путаницы в учете не хотелось бы).
    Я не очень поняла, Вы хотите, чтобы отгрузка 31.05 проводилась в учете 01.06? На каком основании?
    Причем тут эквайринг? Если выручка прошла по кассе 31.05, нет никакого основания проводить ее 01.06.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я хочу чтобы доки датированные 31.05., допустим, были проведены в июне. ( Как их провел банк).
    Если у вас по учетной политике учет по начислению, то Ваши желания не соответствуют правилам бух.учета.
    Если у вас учет по оплате, то надо менять настройки учетной политики.
  • 22.07.2016, 20:21
    Аноним
    Спасибо за пример. Обязательно посмотрю. Если бы была возможность пригласить программиста, я бы не задавала глупых вопросов здесь.
  • 22.07.2016, 20:14
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или тоже не знаете?
    я немного представляю как правильно вести учет, как не правильно не знаю.. вы можете пригласить программиста и попросить внести изменения в программу
  • 22.07.2016, 20:12
    Анжелика Ник
    вот пример с разными датами http://its.1c.ru/db/hoosn#content:403:1cbuh8-3
  • 22.07.2016, 20:12
    Аноним
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    банк проводит зачисление денег, на дату реализации дата зачисления денег не влияет..
    послушайте, я же ясно объяснила, мне важно чтобы всё у меня было в соответ-вии с выпиской банка, хотя бы потому, что так проще проверить комиссию по эквайрингу, кот. они с нас берут. но и менять дату продаж, мне тоже не желательно. ( т.к. первичные доки, с распечатанными доками, отражают реаль. даты, да и путаницы в учете не хотелось бы).
    По сущ-ву вопроса, можете помочь? или тоже не знаете?
  • 22.07.2016, 20:06
    Анжелика Ник
    банк проводит зачисление денег, на дату реализации дата зачисления денег не влияет..
  • 22.07.2016, 20:01
    Аноним
    Я хочу чтобы доки датированные 31.05., допустим, были проведены в июне. ( Как их провел банк).
  • 22.07.2016, 19:57
    Анжелика Ник
    Аноним, честно плохо понимаю что вы хотите в программе получить.. у вас есть документы реализации например 31 мая, а вы хотите чтобы они в учете отразились 01 июня? или вы хотите их просто не проведенные документы 31 мая сейчас провести и чтобы в учете они отразились 31 мая?
  • 22.07.2016, 19:53
    Аноним
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    посмотрела семерку.. все аналогично.. никаких дополнительных дат не было в документах..
    Анжелика, просто раньше в 7-ке, было такое что ставился период оперативного учета ( или как-то так назывался), ставишь его, и можно проводить не проведенные доки, оставленные ранее ( для этого). Счас же ума не приложу, как такое сделать? Если знаете, может подскажите? Очень надо. Провожу эквайринг, и разношу доки в соответ-вии с выпиской банка. Хотелось бы чтобы было всё как у них. А чтобы было всё как у них, надо последние продажи в месяце перенести в начало следующего, но при этом не желательно менять дату дока ( чтоб потом путаницы не было, когда какая продажа была). Вот и не знаешь, чего и делать?
  • 22.07.2016, 19:48
    Аноним
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    большая.. для документов поступления есть дата регистрации в программе и дата первичного документа поставщика.. аналогично для входящих счетов фактур
    ok! к сожалению, не поступление. скажите, а для постпуления где эти даты ставятся? операции-управление итогами? или ещё где? можно там другие доки посмотреть?( чтобы им также задать дату рег-ции)
  • 22.07.2016, 19:46
    Анжелика Ник
    посмотрела семерку.. все аналогично.. никаких дополнительных дат не было в документах..
  • 22.07.2016, 19:43
    Анжелика Ник
    большая.. для документов поступления есть дата регистрации в программе и дата первичного документа поставщика.. аналогично для входящих счетов фактур
  • 22.07.2016, 19:40
    Аноним
    я так понимаю, что такой возможности в 1 С 8.2 попросту нет, ужЕ ? в 1 с7.7 была, в 1 С 8.0, по моему ещё была, как и в 1 С 8.1 ( если не путаю). Счас же, ни установка ТА не помогает, ни бред с установкой бух. итогами не помогает. прям, беда какая-то! ну что за маразм, 1 С "совершенствовать" свои программы в сторону уменьшения функционала и удобства!
  • 22.07.2016, 19:36
    Аноним
    да какая разница какие?
  • 22.07.2016, 19:30
    Анжелика Ник
    определенные доки это какие? поступление?
  • 22.07.2016, 19:26
    Аноним
    ..НО с ДАТОЙ мая!
  • 22.07.2016, 19:26
    Аноним
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    зачем проводить доки будущей датой? введите, запишите, проведете когда наступит нужная дата
    нужно.дата наступила. мне нужно чтобы определенные доки ( пр. конца мая попали в июнь). как сделать?
  • 22.07.2016, 19:12
    Анжелика Ник
    зачем проводить доки будущей датой? введите, запишите, проведете когда наступит нужная дата
  • 22.07.2016, 19:10
    Аноним
    Цитата Сообщение от pavl_vs Посмотреть сообщение
    Не пробовали в Параметрах отключить "Использовать текущую дату компьютера", назначить желаемую, выполнить нужные действия и вернуть "Использовать текущую дату компьютера"?
    пробовала. результатов: о,о. всё проводиться в том периоде,в котором датированы доки.
  • 22.07.2016, 19:02
    pavl_vs
    Не пробовали в Параметрах отключить "Использовать текущую дату компьютера", назначить желаемую, выполнить нужные действия и вернуть "Использовать текущую дату компьютера"?
  • 22.07.2016, 18:30
    Аноним
    Господа, кто знает? Как провести документы будущей датой в 1 С.8.2 Бухгалтерия? Вроде бы, в 1 с 7.7 раньше была такая возможность.Ставишь ТА или новый период бух. итогов ( оперативных) и проводишь доки, в том отчет периоде, котором тебе надо ( при этом сами доки могут быть датированы датами, не относящимися к данному периоду). В 1 С.8.2 такая возможность вообще есть? всё облазила. нигде не нашла.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •