Ответить в теме: Как провести документы будущей датой?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Анжелика Ник потому что автор хочет другого Автор "желает странного". (с) А. и Б. Стругацкие.
Просто человек, вряд ли это поможет .. потому что автор хочет другого
Аноним, дату на компьютере измените и изменится дата в 1с
Аноним, в программе реализованы возможности в соответствии с законодательством,все остальные хотелки можно реализовать через программиста. В каком нормативном акте сказано,что реализацию надо отражать по дате получения выручки на расчетный счет?
"..за что я люблю Клерк ру, вот всегда вовремя помогут без лишних вопросов!" @ С уважаемые и не очень обитатели клерк. ру, если не знаете ответа на вопрос, совсем не обязательно здесь отписываться. О том, что учетная политика у меня не правильная, и программа, и сама я.. я ужЕ на слышана. По теме есть что сказать?
Сообщение от Аноним мне важно чтобы всё у меня было в соответ-вии с выпиской банка, хотя бы потому, что так проще проверить комиссию по эквайрингу, кот. они с нас берут. но и менять дату продаж, мне тоже не желательно. ( т.к. первичные доки, с распечатанными доками, отражают реаль. даты, да и путаницы в учете не хотелось бы). Я не очень поняла, Вы хотите, чтобы отгрузка 31.05 проводилась в учете 01.06? На каком основании? Причем тут эквайринг? Если выручка прошла по кассе 31.05, нет никакого основания проводить ее 01.06. Сообщение от Аноним Я хочу чтобы доки датированные 31.05., допустим, были проведены в июне. ( Как их провел банк). Если у вас по учетной политике учет по начислению, то Ваши желания не соответствуют правилам бух.учета. Если у вас учет по оплате, то надо менять настройки учетной политики.
Спасибо за пример. Обязательно посмотрю. Если бы была возможность пригласить программиста, я бы не задавала глупых вопросов здесь.
Сообщение от Аноним или тоже не знаете? я немного представляю как правильно вести учет, как не правильно не знаю.. вы можете пригласить программиста и попросить внести изменения в программу
вот пример с разными датами http://its.1c.ru/db/hoosn#content:403:1cbuh8-3
Сообщение от Анжелика Ник банк проводит зачисление денег, на дату реализации дата зачисления денег не влияет.. послушайте, я же ясно объяснила, мне важно чтобы всё у меня было в соответ-вии с выпиской банка, хотя бы потому, что так проще проверить комиссию по эквайрингу, кот. они с нас берут. но и менять дату продаж, мне тоже не желательно. ( т.к. первичные доки, с распечатанными доками, отражают реаль. даты, да и путаницы в учете не хотелось бы). По сущ-ву вопроса, можете помочь? или тоже не знаете?
банк проводит зачисление денег, на дату реализации дата зачисления денег не влияет..
Я хочу чтобы доки датированные 31.05., допустим, были проведены в июне. ( Как их провел банк).
Аноним, честно плохо понимаю что вы хотите в программе получить.. у вас есть документы реализации например 31 мая, а вы хотите чтобы они в учете отразились 01 июня? или вы хотите их просто не проведенные документы 31 мая сейчас провести и чтобы в учете они отразились 31 мая?
Сообщение от Анжелика Ник посмотрела семерку.. все аналогично.. никаких дополнительных дат не было в документах.. Анжелика, просто раньше в 7-ке, было такое что ставился период оперативного учета ( или как-то так назывался), ставишь его, и можно проводить не проведенные доки, оставленные ранее ( для этого). Счас же ума не приложу, как такое сделать? Если знаете, может подскажите? Очень надо. Провожу эквайринг, и разношу доки в соответ-вии с выпиской банка. Хотелось бы чтобы было всё как у них. А чтобы было всё как у них, надо последние продажи в месяце перенести в начало следующего, но при этом не желательно менять дату дока ( чтоб потом путаницы не было, когда какая продажа была). Вот и не знаешь, чего и делать?
Сообщение от Анжелика Ник большая.. для документов поступления есть дата регистрации в программе и дата первичного документа поставщика.. аналогично для входящих счетов фактур ok! к сожалению, не поступление. скажите, а для постпуления где эти даты ставятся? операции-управление итогами? или ещё где? можно там другие доки посмотреть?( чтобы им также задать дату рег-ции)
посмотрела семерку.. все аналогично.. никаких дополнительных дат не было в документах..
большая.. для документов поступления есть дата регистрации в программе и дата первичного документа поставщика.. аналогично для входящих счетов фактур
я так понимаю, что такой возможности в 1 С 8.2 попросту нет, ужЕ ? в 1 с7.7 была, в 1 С 8.0, по моему ещё была, как и в 1 С 8.1 ( если не путаю). Счас же, ни установка ТА не помогает, ни бред с установкой бух. итогами не помогает. прям, беда какая-то! ну что за маразм, 1 С "совершенствовать" свои программы в сторону уменьшения функционала и удобства!
да какая разница какие?
определенные доки это какие? поступление?
..НО с ДАТОЙ мая!
Сообщение от Анжелика Ник зачем проводить доки будущей датой? введите, запишите, проведете когда наступит нужная дата нужно.дата наступила. мне нужно чтобы определенные доки ( пр. конца мая попали в июнь). как сделать?
зачем проводить доки будущей датой? введите, запишите, проведете когда наступит нужная дата
Сообщение от pavl_vs Не пробовали в Параметрах отключить "Использовать текущую дату компьютера", назначить желаемую, выполнить нужные действия и вернуть "Использовать текущую дату компьютера"? пробовала. результатов: о,о. всё проводиться в том периоде,в котором датированы доки.
Не пробовали в Параметрах отключить "Использовать текущую дату компьютера", назначить желаемую, выполнить нужные действия и вернуть "Использовать текущую дату компьютера"?
Господа, кто знает? Как провести документы будущей датой в 1 С.8.2 Бухгалтерия? Вроде бы, в 1 с 7.7 раньше была такая возможность.Ставишь ТА или новый период бух. итогов ( оперативных) и проводишь доки, в том отчет периоде, котором тебе надо ( при этом сами доки могут быть датированы датами, не относящимися к данному периоду). В 1 С.8.2 такая возможность вообще есть? всё облазила. нигде не нашла.
Правила форума