Ответить в теме: Кварталка
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Arhimed0 делает форму.... 0503155 Вышестоящая совсем ужаленная, похоже?
Сообщение от Arhimed0 коллеги, просто для интереса... кто-нить из БЮДЖЕТНЫХ учреждений делает форму.... 0503155 ??? Мы бюджетные - не сдаем
Сообщение от Arhimed0 коллеги, просто для интереса... кто-нить из БЮДЖЕТНЫХ учреждений делает форму.... 0503155 ??? мы автономники, не делаем.
коллеги, просто для интереса... кто-нить из БЮДЖЕТНЫХ учреждений делает форму.... 0503155 ??? ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ задолбали уже с ней учредители... мало того что она из 191 приказа, так там даже в самой форме, в наименовании предприятия обозначающего чей это отчёт..... Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание
мне вышестоящая сказала 4 формы сдавать за 1 кв 725, 737, 779, 793, так в бюджет и загрузили
Все-таки мы тоже 169 и 769 сдали
_Настёна_, у вышестоящей спрашивайте. В 33н изменения периодичности внесли.
а вообще бюджетникам и автономщикам за 1 квартал 769 и 738 нужно сдавать?
topalov, вот и нас учредитель тренирует)
В тонусе держат. Я тоже иногда для подведов "нехарактерные" формы прошу сдать. А то вдруг к концу года кто-нибудь забудет, что и как формируется. Заодно и привыкнут. А как научатся и косячить перестанут - возвращаюсь к "штатной" периодичности (по 191н). И знаете, действует.
тут сдавайте, тут не сдавайте... устроили ромашка...
Сообщение от ulan Мы уже сдали 769 и 738 за 1 квартал Нам учредитель сказал: нам сдавайте , а в электронном бюджете не сдавайте
Мы уже сдали 769 и 738 за 1 квартал
Нам ГРБС установил, что будем сдавать ф. 0503169 за 1 квартал.
По инструкции нет
по Письму Минфина России и Федерального казначейства от 22 марта 2018 г. NN 02-06-07/18181, 07-04-05/02-4689 формирование и представление месячной, квартальной бюджетной отчетности, а также квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений представляется в соответствии с Инструкциями 191н и 33н, а также положений, изложенных в приложении к настоящем письму. Мы муниципальное бюджетное учреждение, на вопрос делать ли нам ф. 0503769 и 0503738 получила ответ от главбуха управления - читайте Инструкцию 33н. Но ведь не нужно же делать, я права?
Тучик, пояснения по заполнению формы 0503123 содержат исчерпывающий ответ на Ваш вопрос. Эти формы не разнятся на сумму возврата ДЗ прошлых лет, для отражения возврата ДЗ прошлых лет есть отдельная строка в форме 0503123.
Подскажите пожалуйста, вот форма 123 должна разниться с формой 127 на сумму остатка в кассе. А на сумму дебиторской задолженности прошлых лет она не будет разниться?
Сообщение от Аноним-программист Пример 1 (прил.2): почему в Дт увелич/неден. 18500? Я так понимаю, что д.б. 21500. Я тоже считаю, что в графе 6 должно быть 21 500,00 руб. Сообщение от Аноним-программист Пример 5 (прил 6): почему в Дт увел/неден 150000, в Кт умен/ неден 250000? Я так понимю, что д.б. в Дт увел / неден 400000, а в Кт умен/неден 0. Тоже согласен. В Сведениях по кредиторской задолженности графа 8 не должна заполняться.
Сообщение от Rahsch Смотрите Приложение № 1 (таблица по графам 5-8). По счету 205.00 в Сведениях по кредиторской задолженности заполняются только графы 5 и 7, а в отношении граф 6 и 8 указано, что они не заполняются. При этом в Сведениях по дебиторской задолженности нужно будет учесть примечание: "Допускается превышение показателя графы 6 (8) над показателями графы 5 (7) но не более показателя изменения остатка за отчетный период по соответствующему счету, отраженных в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности". Вот я смотрю примеры и все равно не понимаю... Они сами накосячили что ли в образцах? Пример 1 (прил.2): почему в Дт увелич/неден. 18500? Я так понимаю, что д.б. 21500. Пример 5 (прил 6): почему в Дт увел/неден 150000, в Кт умен/ неден 250000? Я так понимю, что д.б. в Дт увел / неден 400000, а в Кт умен/неден 0. Так?
Rahsch, спасибо вам огромное за поддержку!
Сообщение от Elena RnD при попытке сдачи в эл. виде с указанием 000 2 210.05 Elena RnD, возможно, разработчики еще не успели доработать ПО. Тут надо пробовать разные варианты. И есть смысл позвонить в тех. поддержку или своему куратору. В эту отчетную кампанию я сам столкнулся с неверными контрольными соотношениями в системе учредителя. Правда, их потом поправили, но не сразу.
при попытке сдачи в эл. виде с указанием 000 2 210.05
Сообщение от Elena RnD Я же автономное, нет у меня главы Она может быть предусмотрена учетной политикой. Сообщение от Elena RnD Наша вышестоящая не принимает нули. Это при личном общении выяснилось или при сдаче отчетности в электронном виде?
Сообщение от Rahsch В первых трех разрядах указывается код главы по бюджетной классификации. Я же автономное, нет у меня главы
Сообщение от Elena RnD гКБК нулевой же? В первых трех разрядах указывается код главы по бюджетной классификации. Сообщение от Elena RnD И в каком подразделе их следует указать : доходы, расходы, источники? А больше нет вариантов? У меня в "1С" есть "Доходы / Данные без указания БК", а в системе учредителя по приему отчетности таких "подразделов" нет.
гКБК нулевой же? Он у нас и стоит Наша вышестоящая не принимает нули. И в каком подразделе их следует указать : доходы, расходы, источники? Я понимаю, что это все не то.
Сообщение от Elena RnD В какой форме 0503769 я должна отразить эти оборты? в кредиторской задолженности? Да, в Сведениях по кредиторской задолженности. Сообщение от Elena RnD и какой у них может быть код БК, если нули не принимают? А пробовали гКБК указывать?
Коллеги, подскажите пожалуйста срочно! КФО 3 остатков нет, есть обороты. В какой форме 0503769 я должна отразить эти оборты? в кредиторской задолженности? и какой у них может быть код БК, если нули не принимают? Спасибо!
Сообщение от Rahsch Смотрите Приложение № 1 (таблица по графам 5-8). По счету 205.00 в Сведениях по кредиторской задолженности заполняются только графы 5 и 7, а в отношении граф 6 и 8 указано, что они не заполняются. При этом в Сведениях по дебиторской задолженности нужно будет учесть примечание: "Допускается превышение показателя графы 6 (8) над показателями графы 5 (7) но не более показателя изменения остатка за отчетный период по соответствующему счету, отраженных в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности". Спасибо! Опять я была невнимательна, не зацепился глаз за эти слова (((
Правила форума