Ответить в теме: Налог на имущество
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо, попадает. Оказывается раздел 2 состоит из 2-х листов. на 2-м листе льготируемое.
Сообщение от Лена2009 В налоговую декларацию не включается почему-то. Совсем не включается? В 2017 должно как льготируемое проходить, т.е. быть в декларации, но без налога,
Хоть мы штабелер отнесли в Третью амортизационную группу (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно). В налоговую декларацию не включается почему-то.
Здравствуйте клерки! Помогите разобраться. В декабре 17 года приняли на учет как основное средство "электрический штабелер ". Отнесли в группу "Машины и оборудование (кроме офисного)" Выбрали код ОКОФ 330.28.22.18.390 "Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки" Подскажите, налог на имущество должен исчисляться с этого основного средства? У меня 1С почему то в декларацию по налогу на имущество на 31.12.17 это основное средство не включает.
Всем привет! И всё-таки не поняла. В декларации за 2013 год графа 4 заполняется или нет? Имущество есть и облагаемое и не облагаемое (движимое, поставленное на учет после 01.01.13). Программа 1С не включает движимое им-во по строкам 020-140. В строке 150 делает расчет среднегодовой стоимости по этим показателям. А в строке 270 ставит остаточную стоимость с учетом движимого (необлагаемого) имущества. ФНС задает вопрос, почему расхождения. Есть письмо (№БС-4-11/2301@ от 12.02.13), где они сами пишут, что не надо движимое им-во включать в декларацию.
Сообщение от Аноним Начиная с 2013 года начислить налог к уплате и сдать ВСЕ авансы и декларации по налогу на имущество? Да
Добрый день! Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите разобраться!!! В январе 2013 года нашей организацией был приобретен самолет. Предыдущий бухгалтер ошибочно полагал, что он относится к движимому имуществу, ни разу по нему не отчитывался. И налог по этому самолету так же не начисляли и не платили. Какие должны быть мои действия? Начиная с 2013 года начислить налог к уплате и сдать ВСЕ авансы и декларации по налогу на имущество? Спасибо за ранее за ответы!
Сообщение от gnews В 2014 движимое имущество, принятое на учёт в качестве ОС после 01.01.2013г., не признавалось объектом налогообложения. Если других ОС у вас не было, то отчитываться было не нужно. С 01.01.2015 были внесены изменения в главу 30 НК. Имущество, относящееся к 1 и 2 амортизационным группам, не является объектом налогообложения, а движимое имущество 3 амортизационной группы и выше, принятое на учёт после 01.01.2013 ( за некоторым исключением) , относится к льготируемому. При наличии льготируемого имущества отчётность нужно сдавать. Да, за каждый расчёт ( если только в вашем регионе не отменены отчётные периоды по налогу на имущество). Годовая декларация за 2015 сдаётся не позднее 30.03.2016. Спасибо за ответ) Получается я просто пропустила эти изменения(((, помню только, что ничего не сдаем и не платим по движимому
Сообщение от Инесса Л. С 2014 года не сдавала декларации по имуществу, а ведь как оказалось надо было!!! Все имущество льготируемое, налога к оплате нет В 2014 движимое имущество, принятое на учёт в качестве ОС после 01.01.2013г., не признавалось объектом налогообложения. Если других ОС у вас не было, то отчитываться было не нужно. С 01.01.2015 были внесены изменения в главу 30 НК. Имущество, относящееся к 1 и 2 амортизационным группам, не является объектом налогообложения, а движимое имущество 3 амортизационной группы и выше, принятое на учёт после 01.01.2013 ( за некоторым исключением) , относится к льготируемому. При наличии льготируемого имущества отчётность нужно сдавать. Сообщение от Инесса Л. 200 руб. за каждый отчет? Да, за каждый расчёт ( если только в вашем регионе не отменены отчётные периоды по налогу на имущество). Годовая декларация за 2015 сдаётся не позднее 30.03.2016.
Сообщение от Доктор Ватсон Я спрашивал за цифры Стр. 150 из стр. 140 гр.3 стр. 160 стр. 170 из стр. 140 гр.4 стр.190 = стр.150-стр.170 стр.210 стр.220 Инструкция по заполнению здесь http://www.klerk.ru/blank/116539/
Сообщение от Январь раздел 1 Так он пустой, в нем, не считая ОКТМО и КБК, красуется красивый нолик. Я спрашивал за цифры, про пустые необходимые разделы я знаю, раньше регулярно сдавали пустые отчеты, пока не освободили от ненужной ноши законом.
Добрый день! Я в тихом ужасе, помогите советом! С 2014 года не сдавала декларации по имуществу, а ведь как оказалось надо было!!! Все имущество льготируемое, налога к оплате нет. Что мне делать? Сдать за все отчетные периоды или только годовую за 2015? И какие за это грозят штрафы ООО? 200 руб. за каждый отчет?
Сообщение от Доктор Ватсон Прога автоматически рассчитывает показатель Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период и такой же показатель льготируемого ОС - даже в том случае, если только в декабре ОС и появилось??? А что не нравится то? На 31.12 есть остаточная стоимость Сообщение от Доктор Ватсон Нужно ли еще что-то заполнять? Титульный и раздел 1
Задолбались с этим налогом на имущество, если есть только одно льготируемое ОС. Что конкретно нужно заполнять - раздел 2 показатель 140 сумма на 31.12 (ибо ОС появилось только в декабре) ОС и сумма льготируемых ОС (одинаковая). И заполняем показатель 270 Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12. Указываем код льготы. | Прога автоматически рассчитывает показатель Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период и такой же показатель льготируемого ОС - даже в том случае, если только в декабре ОС и появилось??? Ни иных ОС, ни недвижимости нет. Нужно ли еще что-то заполнять? Налог на имущество много лет не сдавался за неимением имущества.
2010257 Письмо ФНС России от 17.12.2014 N БС-4-11/26159@
Сообщение от Январь код льготы А где его брать? Извините, что я все так расспрашиваю, мы налог на имущество не сдаем много лет, еще до меня.
Надо сдавать. Только не пустую, а стоимость этого имущество указывается, и код льготы. Налога нет.
Сообщение от Январь Если движимое имущество у невзаимозавимых лиц, то льготируемое Именно так. Я только не пойму - при льготированном нужно сдавать пустую декларацию (ибо другого имущества нет), или нет? До этого много лет пустую не сдавали.
Сообщение от Аноним Получается уточненку сдавать? сумма налога ведь не изменится Я бы попробовала просто год правильно сдать (занижения налога ведь нет), а там видно будет. Если вопросы будут, то или уточненку или отписаться про ошибку. Сообщение от Доктор Ватсон нужно ли включать в налогооблагаемую базу ОС 3 амотизационной группы, приобретенное в декабре 2015 г? Оно льготируемое или нет? Так а что купили то? Если движимое имущество у невзаимозавимых лиц, то льготируемое
У меня другой вопрос - нужно ли включать в налогооблагаемую базу ОС 3 амотизационной группы, приобретенное в декабре 2015 г? Оно льготируемое или нет? До этого момента много лет имущества вообще не числилось, и декларация по налогу на имущество не сдавалась.
Здравствуйте! Покупали ОС в августе, я отнесла его к льготируемому имуществу в декларации по налогоу на имущество (авансы), а сейчас посмотрела, оно 2й амртизационной группы, т.е его вообще недолжна была никуда включать в декларации. Получается уточненку сдавать? сумма налога ведь не изменится
Правила форума