Ответить в теме: Излишне удержанный НДФЛ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Позвонила в налоговую, спросила а что если переплата т.е. просто бухгалтерия ошиблась, сказали написать заявление об ошибочно перечисленной сумме, но как-то неуверенно все, то надо им оборотку 68 счета, то не надо. посмотрим. напишу позже.
Мне один раз в налоговой объясняли, мол, после 31 декабря все переплаты/недоплаты налогового агента - проблема налогоплательщика: мол, пусть к нам приходит, 3НДФЛ сдает, 2НДФЛ от вас прикладывает и пишет заявление на возврат (или пояснение о недоплате + квитанцию, что уплатил)... Но это года три назад было. Многое изменилось, возможно. В этом году тоже переплата случилась из-за имущественного вычета, предоставленного с середины года, а до середины - исчисленного и уплаченного. Налоговая говорит: покажите нам переплату в 2НДФЛ! Я: а чего дальше? А они - "чего дальше" - сами не знают... Сейчас пробуем декларацией 3-НДФЛ и заявлением на возврат вернуть... (Хотя читаю законодательство - должен возвращать налоговый агент. Налогоплательщик - только при загадочном "отсутствии агента". Но как, Карл?! Особенно - по закрытому периоду...) Надеюсь, сотруднику в течение месяца что-то гарантированно ответят.
Я сталкивалась. Тоже лишнее перечислила. Только в налоговую идти всю популярно им письменно объяснять. Зачесть не зачтут, сразу потом надо будет делать сверку и еще раз идти и доказывать. Должно от них письмо прийти.
Сложно всё с этим НДФЛ. Попробуйте обратиться в налоговую. Лучше письменно. О результатах расскажите, пожалуйста, потому что информации мало по этому вопросу.
только в ИФНС могут помочь? никто не сталкивался?
А если переплатой прикрыть, т.е. как быть если ошибочно заполнили платежку и лишние деньги в ИФНС перечислили, то надо письма писать и просить зачесть/вернуть?
11.01.2016 перечисляли НДФЛ за декабрь с мат. выгоды и перечислили на 150 р. больше чем требовалось, то есть удержали с сотрудника и перечислили в бюджет на 150р. больше. в платежке стоит период 12.2015 вот сейчас обнаружили ошибку и думаем, мы же имеем право вернуть/зачесть сотруднику этот ндфл ( излишне удержанный) и 2 ндфл за 2015 год мы хотим сдать правильную сумму начислений, т.к. чтобы не было излишне удержанных, чтобы ИФНС сотрудника не беспокоила и не пришлось ему ездить что-ниб. возмещать/писать заявления и т.п. Вот я и спрашиваю, как это нужно грамотно сделать?
В платежке в поле "налоговый период" у вас что стоит?
Может не в те ветку написала, неужели никто не поможет?
Кто-нибудь отзовитесь.. меня смущает, что разные налоговые периоды.
и нужно будет эту сумму как-то отразить в 6 ндфл за 1 кв. ведь если ее можно зачесть в счет январьского ндфл, то получается что он уплачен раньше чем было само начисление ндфл 35 январь, верно?
Добрый день, подскажите что нужно сделать. Мы излишне удержали и перечислили в бюджет ндфл по ставке 35% в декабре 2015г. Сейчас в январе мы эту ошибку обнаружили. Вопрос: можем ли мы зачесть эту излишне удержанную/перечисленную сумму ндфл на период января 2015г. ведь с этого года мат. выгода будет считаться ежемесячно. В таком случае 2 ндфл за 2015 г. мы покажем с верной исчисленной и удержанной суммой что никто никому не должен, а этот излишек перечисленный в ИФНС в платежке за период - декабрь 2015 пойдет как за январь 2016 г.- это нормально или надо еще ИФНС уведомить?
Правила форума