Ответить в теме: Помогите с заполнением 2-й страницы декл УСНО на 6%
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Над.К Кто жулики-то? Все условия давно известны. Уж сколько лет упрощенке и уменьшению её на взносы. Кто ж виноват, что Вы плохо изучили вопрос Да потому что никогда не было такого, чтобы доход у меня был ниже взносов. Только второй год так. раньше этой темы не касалась никогда, просто уменьшала и всё равно приходилось платить налог.
Кто жулики-то? Все условия давно известны. Уж сколько лет упрощенке и уменьшению её на взносы. Кто ж виноват, что Вы плохо изучили вопрос
Сообщение от Над.К Потому что взносы, уплаченные в 2015 году уменьшают налог 2015 года. И на другой год не переносятся. У Вас есть две обязанности - платить взносы в ПФ и уплачивать налог по УСН. Государство Вам дает возможность уменьшить налог по УСН на уплаченные взносы в ПФ. Но при определенных условиях - взносы должны быть исчислены (т.е. не оплачены авансом вперед) и уплачены в периоде, за который исчисляется налог Жулики! Я в печали ((( Глубокой (((( Чёж так не везет (((((((
Сообщение от korasole Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила? Он возникает оттуда, что мы не видим ваших доходов за 2014 год и потому не могли догадатся, что Вы уплатили взносы 1% с доходов 2014 года. А может Вы просто ошиблись и больше в ПФ заплатили? Такое тоже бывает. Поэтому я и спросила, почему взносов так много Сообщение от korasole Надя К, почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал? Потому что взносы, уплаченные в 2015 году уменьшают налог 2015 года. И на другой год не переносятся. У Вас есть две обязанности - платить взносы в ПФ и уплачивать налог по УСН. Государство Вам дает возможность уменьшить налог по УСН на уплаченные взносы в ПФ. Но при определенных условиях - взносы должны быть исчислены (т.е. не оплачены авансом вперед) и уплачены в периоде, за который исчисляется налог
Сообщение от korasole я из них заплатила 938 рублей, и еще была переплата по налогу 4202 Ну значит должником не будете, даже если декларацию рано сдадите. После 30.04.16 можете взять у них акт сверки и вернуть назад свою переплату 5140.
Сообщение от korasole почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал? Потому что вычет не может быть больше налога. Это аксиома. Сообщение от korasole Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила? Я платила все по закону! Как требует ПФР! 1% за 2014 год заплатила в 2015 году до 1 апреля, Ну мы же не знали, что Вы за 2014 еще платили. Значит взносов оплатили ровнос только, сколько их было начислено. Надо было часть в 2016 заплатить, раз они превышали налог. Теперь уже ничего не сделаешь.
Сообщение от бух2007 И еще - декларацию рано не сдавайте. А то налоговая с Вас будет требовать 5140, не смотря на то, что по итогам год начисления обнуляются. В КРСБ обнуление будет 30.04.16. А до этой даты с момента сдачи декларации Вы будете считаться должником. А почему она с меня будет требовать 5140? я из них заплатила 938 рублей, и еще была переплата по налогу 4202, висевшая за предыдущий год, я не могу быть должником у них.
Сообщение от бух2007 Нет. Чтоб зачлось, надо было взносы в 2015 уплатить в сумме 28912, а оставшиеся 6763 заплатить в начале 2016 года. Это при условии, что все уплаченные Вами взносы - за 2015 год или ранее 2015. Почем так много заплатили? За 2015 при Вашем доходе получается взносов 24080,09.. Вы знаете, что-то здесь не так вы говорите..... Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила? Я платила все по закону! Как требует ПФР! 1% за 2014 год заплатила в 2015 году до 1 апреля, затем все фиксированные взносы для ИП без работника, на страховую за год 18610,80 и ффомс 3650, 58 и 1% с дохода свыше 300 000 за 2015 оплатила. Все в рамках требований, ничего свыше. Надя К, почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал?
Сообщение от Над.К korasole, у Вас вычет 28912 рублей. Поскольку налог 28912. Никакого превышения быть не может. Если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 рублей никак нельзя. А прочему у Вас так много взносов заплачено? Вы что-то платили за 2014 год в 2015? я оплатила 1% свыше 300 000 за 2014 в 2015 году. И за 2015 год 1% тоже оплатила в 2015 году
Сообщение от korasole раздел 1.1. 020 - 0 040 - 0 070 - 5140 110 - 5140 Тут все правильно. За год налог=0. В ПФР Вы заплатили 35675. Налог получился (до вычета) 28912. Но это не значит, что государство Вам должно 35675-28912=6763. Бюджет Вам ничего не должен. Сообщение от korasole Это никак не зачтется в авансовом налоге в следующем годе? Нет. Чтоб зачлось, надо было взносы в 2015 уплатить в сумме 28912, а оставшиеся 6763 заплатить в начале 2016 года. Это при условии, что все уплаченные Вами взносы - за 2015 год или ранее 2015. Почем так много заплатили? За 2015 при Вашем доходе получается взносов 24080,09. И еще - декларацию рано не сдавайте. А то налоговая с Вас будет требовать 5140, не смотря на то, что по итогам год начисления обнуляются. В КРСБ обнуление будет 30.04.16. А до этой даты с момента сдачи декларации Вы будете считаться должником.
korasole, у Вас вычет 28912 рублей. Поскольку налог 28912. Никакого превышения быть не может. Если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 рублей никак нельзя. А прочему у Вас так много взносов заплачено? Вы что-то платили за 2014 год в 2015?
Сообщение от бух2007 Возможно, Вы путаете переплату и превышение вычета над суммой налога. Переплату можно вернуть, превышение вычета "сгорает". Как превышение вычета сгорает? я сейчас упаду(((( Это никак не зачтется в авансовом налоге в следующем годе? Я правильно понимаю????? мама дорогая(((((
ОК. Пробую. Переплата налога за 2014 год была 4202. Теперь цифры раздела 2.1. 101 - 1 102 - 2 110 - 22000 111 - 45000 112 - 312255 113 - 481871 130 - 1320 131 - 2700 132 - 18735 133 - 28912 140 - 1320 (реально же оплатила 11595) 141 - 2700 (реально же там нарастающим итогом 11595) 141 - 13595 143 - 28912 (реально всех взносов оплатила на 35675 - это нарастающим за год). за 9 месяце налог оплатила 938 рубля раздел 1.1. 020 - 0 040 - 0 070 - 5140 110 - 5140 У меня уже нервное раздражение и трясучка от непонимания (((( Где мои 6763 переплаты взносов над доходом будут?
Сообщение от korasole . Переплата в бюджет за 2014 год была 4202, налорг это признал, согласился. Только за 3 квартал возникла необходимость уплаты авансового платежа по налогу, я его уплатила - 938 рублей Вы же пишите, что у Вас по итогам года вычет больше, чем налог? Но Вы все равно платили налог за 2015? Если платили, то вся эта сумма будет переплатой. Сообщение от korasole а скрины той декларации, которую я сейчас формирую в экселе здесь никак нельзя выложить, а то я не могу ничего объяснить (((((( Можете написать построчно, что у Вас в разделе 2.1. Тогда можно будет сказать, что у Вас должно быть в разделе 1.1, и надо ли Вам что-то платить за год. Сообщение от korasole у меня не сходится просто, или я другой логикой пользуюсь. Возможно, Вы путаете переплату и превышение вычета над суммой налога. Переплату можно вернуть, превышение вычета "сгорает".
Сообщение от бух2007 строка 110 не имеет никакого отношения к реальной переплате или реальному долгу. В деларации отражаются только начисления. Оплата отражается в КРСБ (на вашем л/с в налоговой). А налогов ни копейки не платили? Нигде. Нет никакой разницы. У Вас налог за год 28912. АВы можете его уменьшить на сумму взносов, но не более 100% от налога. Вы его уменьшаете 28912-28912=0. Все. Никто никому не должен. Вот если в лицевом счете все будет отражаться, то как я узнаю, насколько могу уменьшить налог за 1 квартал 2016 года? Спасибо, бух2007. Можно еще раз? у меня не сходится просто, или я другой логикой пользуюсь. Переплата в бюджет за 2014 год была 4202, налорг это признал, согласился. Только за 3 квартал возникла необходимость уплаты авансового платежа по налогу, я его уплатила - 938 рублей (образовавшийся налог уменьшила на величину того, что бюджет должен был еще). .... не могу больше объяснять, я сама запуталась... а скрины той декларации, которую я сейчас формирую в экселе здесь никак нельзя выложить, а то я не могу ничего объяснить ((((((
строка 110 не имеет никакого отношения к реальной переплате или реальному долгу. В деларации отражаются только начисления. Оплата отражается в КРСБ (на вашем л/с в налоговой). Сообщение от korasole я заплатила нарастающим итогом взносов в 2015 году на 35675 рублей, А налогов ни копейки не платили? Сообщение от korasole где разница в 6763 рублей моя болтаться будет Нигде. Нет никакой разницы. У Вас налог за год 28912. АВы можете его уменьшить на сумму взносов, но не более 100% от налога. Вы его уменьшаете 28912-28912=0. Все. Никто никому не должен.
Вот все-таки не могу понять: я заплатила нарастающим итогом взносов в 2015 году на 35675 рублей, в декларации в разделе 2.1 могу указать только в 143 строке 28912, т.к. совокупный налог нарастающим итогом за год 28912. и где разница в 6763 рублей моя болтаться будет, если сама декларация в разделе 2.1. показывает мне в пункте 110, что бюджет мне должен 5140. А 6763 минус 5130 - это 1623 рубля - я их могу и как, каким образом учесть?
korasole, да ведь это вполне логично, что налог не может быть меньше 0. Отрицательного налога не существует в принципе. Вычет никогда не может быть больше налога.
Хочется только написать, какой придурок составлял налоговую декларацию, вернее ее порядок расчета
Сообщение от korasole Почему 140 не может быть больше, чем 130? Потому что таковы правила заполнения декларации Налог можно уменьшить до 0. Меньше 0 нельзя. На взносы, уплаченные в 1 кв, можете уменьшать налог не только за 1 кв, но и за полугодие, 9 мес и год.
korasole, но если налог 1320, то вычесть взносов Вы можете только 1320 и ни копейкой больше. Потому что налог не может быть с минусом. Не считаете же Вы, что государство Вам должно приплатить?
Сообщение от бух2007 Если строка 110=22000, то 130=1320 и 140=1320 140 не может быть больше, чем 130 Почему 140 не может быть больше, чем 130? Я ип без работников, я могу все страховые взносы учесть сминусовать в налоге за квартал!
Сообщение от korasole Раздел 2.1. строка 110 - 22000 руб. строка 140 - 11595 руб. из 22000 вычесть 11595 будет минус 10275 рублей Если строка 110=22000, то 130=1320 и 140=1320 140 не может быть больше, чем 130
Сообщение от бух2007 Не может такого быть. давайте данные всех строк раздела 2.1 Как же не может? Раздел 2.1. строка 110 - 22000 руб. строка 140 - 11595 руб. из 22000 вычесть 11595 будет минус 10275 рублей! (11595 рублей взносов - это 1% свыше 300000 за 2014 год), уплатив в марет, имею право вычесть из налога за 1 квартал 2015 года!
korasole, внесите свои данные в расчет налога по УСН, рассчитайте и сформируете декларацию (ссылка под рачетом будет) http://www.klerk.ru/tools/usn/ Никаких минусов в декларации быть не может. Взносы, указанные в декларации, не могут превышать начисленный налог
Сообщение от korasole должна туда записать 1320 минус 11595, те. сумму с минусом -10275 Не может такого быть. давайте данные всех строк раздела 2.1
Буду признательна за помощь, т.к. ушла в аут, автоматизированной нет программы, не могу сообразить. 2 страница дел по усно: строка 020: должна туда записать 1320 минус 11595, те. сумму с минусом -10275, куда день минус и нужно ли вообще что-то вписывать, если налог за 1 квартал не должна платить, плюс еще бюджет за 2014 год мне должен 4202? если здесь не записать вообще ничего с минусом то как следующие поля заполнять 050 и т.д.? там тоже минус будет. Спасибо заранее кстати, если налоговая признала, что у меня за 2014 год переплата налогов на 4202, то в декларации за 2015 год это никак нигде не отражается? Е
Правила форума