×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Помогите с заполнением 2-й страницы декл УСНО на 6%

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.01.2016, 23:57
    korasole
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Кто жулики-то? Все условия давно известны. Уж сколько лет упрощенке и уменьшению её на взносы. Кто ж виноват, что Вы плохо изучили вопрос
    Да потому что никогда не было такого, чтобы доход у меня был ниже взносов. Только второй год так. раньше этой темы не касалась никогда, просто уменьшала и всё равно приходилось платить налог.
  • 14.01.2016, 23:46
    Над.К
    Кто жулики-то? Все условия давно известны. Уж сколько лет упрощенке и уменьшению её на взносы. Кто ж виноват, что Вы плохо изучили вопрос
  • 14.01.2016, 23:30
    korasole
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Потому что взносы, уплаченные в 2015 году уменьшают налог 2015 года. И на другой год не переносятся.
    У Вас есть две обязанности - платить взносы в ПФ и уплачивать налог по УСН. Государство Вам дает возможность уменьшить налог по УСН на уплаченные взносы в ПФ. Но при определенных условиях - взносы должны быть исчислены (т.е. не оплачены авансом вперед) и уплачены в периоде, за который исчисляется налог
    Жулики! Я в печали ((( Глубокой (((( Чёж так не везет (((((((
  • 14.01.2016, 23:20
    Над.К
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила?
    Он возникает оттуда, что мы не видим ваших доходов за 2014 год и потому не могли догадатся, что Вы уплатили взносы 1% с доходов 2014 года. А может Вы просто ошиблись и больше в ПФ заплатили? Такое тоже бывает. Поэтому я и спросила, почему взносов так много

    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    Надя К, почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал?
    Потому что взносы, уплаченные в 2015 году уменьшают налог 2015 года. И на другой год не переносятся.

    У Вас есть две обязанности - платить взносы в ПФ и уплачивать налог по УСН. Государство Вам дает возможность уменьшить налог по УСН на уплаченные взносы в ПФ. Но при определенных условиях - взносы должны быть исчислены (т.е. не оплачены авансом вперед) и уплачены в периоде, за который исчисляется налог
  • 14.01.2016, 23:19
    бух2007
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    я из них заплатила 938 рублей, и еще была переплата по налогу 4202
    Ну значит должником не будете, даже если декларацию рано сдадите. После 30.04.16 можете взять у них акт сверки и вернуть назад свою переплату 5140.
  • 14.01.2016, 23:18
    бух2007
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал?
    Потому что вычет не может быть больше налога. Это аксиома.

    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила? Я платила все по закону! Как требует ПФР! 1% за 2014 год заплатила в 2015 году до 1 апреля,
    Ну мы же не знали, что Вы за 2014 еще платили. Значит взносов оплатили ровнос только, сколько их было начислено. Надо было часть в 2016 заплатить, раз они превышали налог. Теперь уже ничего не сделаешь.
  • 14.01.2016, 23:16
    korasole
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    И еще - декларацию рано не сдавайте. А то налоговая с Вас будет требовать 5140, не смотря на то, что по итогам год начисления обнуляются. В КРСБ обнуление будет 30.04.16. А до этой даты с момента сдачи декларации Вы будете считаться должником.
    А почему она с меня будет требовать 5140? я из них заплатила 938 рублей, и еще была переплата по налогу 4202, висевшая за предыдущий год, я не могу быть должником у них.
  • 14.01.2016, 23:15
    korasole
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет. Чтоб зачлось, надо было взносы в 2015 уплатить в сумме 28912, а оставшиеся 6763 заплатить в начале 2016 года.
    Это при условии, что все уплаченные Вами взносы - за 2015 год или ранее 2015. Почем так много заплатили? За 2015 при Вашем доходе получается взносов 24080,09..
    Вы знаете, что-то здесь не так вы говорите..... Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила? Я платила все по закону! Как требует ПФР! 1% за 2014 год заплатила в 2015 году до 1 апреля, затем все фиксированные взносы для ИП без работника, на страховую за год 18610,80 и ффомс 3650, 58 и 1% с дохода свыше 300 000 за 2015 оплатила. Все в рамках требований, ничего свыше. Надя К, почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал?
  • 14.01.2016, 23:07
    korasole
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    korasole, у Вас вычет 28912 рублей. Поскольку налог 28912. Никакого превышения быть не может. Если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 рублей никак нельзя.
    А прочему у Вас так много взносов заплачено? Вы что-то платили за 2014 год в 2015?
    я оплатила 1% свыше 300 000 за 2014 в 2015 году. И за 2015 год 1% тоже оплатила в 2015 году
  • 14.01.2016, 23:07
    бух2007
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    раздел 1.1. 020 - 0
    040 - 0
    070 - 5140
    110 - 5140
    Тут все правильно. За год налог=0.
    В ПФР Вы заплатили 35675. Налог получился (до вычета) 28912. Но это не значит, что государство Вам должно 35675-28912=6763. Бюджет Вам ничего не должен.

    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    Это никак не зачтется в авансовом налоге в следующем годе?
    Нет. Чтоб зачлось, надо было взносы в 2015 уплатить в сумме 28912, а оставшиеся 6763 заплатить в начале 2016 года.
    Это при условии, что все уплаченные Вами взносы - за 2015 год или ранее 2015. Почем так много заплатили? За 2015 при Вашем доходе получается взносов 24080,09.

    И еще - декларацию рано не сдавайте. А то налоговая с Вас будет требовать 5140, не смотря на то, что по итогам год начисления обнуляются. В КРСБ обнуление будет 30.04.16. А до этой даты с момента сдачи декларации Вы будете считаться должником.
  • 14.01.2016, 23:02
    Над.К
    korasole, у Вас вычет 28912 рублей. Поскольку налог 28912. Никакого превышения быть не может. Если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 рублей никак нельзя.
    А прочему у Вас так много взносов заплачено? Вы что-то платили за 2014 год в 2015?
  • 14.01.2016, 22:55
    korasole
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение


    Возможно, Вы путаете переплату и превышение вычета над суммой налога. Переплату можно вернуть, превышение вычета "сгорает".
    Как превышение вычета сгорает? я сейчас упаду(((( Это никак не зачтется в авансовом налоге в следующем годе? Я правильно понимаю????? мама дорогая(((((
  • 14.01.2016, 22:54
    korasole
    ОК. Пробую.
    Переплата налога за 2014 год была 4202.
    Теперь цифры раздела 2.1.
    101 - 1
    102 - 2
    110 - 22000
    111 - 45000
    112 - 312255
    113 - 481871
    130 - 1320
    131 - 2700
    132 - 18735
    133 - 28912
    140 - 1320 (реально же оплатила 11595)
    141 - 2700 (реально же там нарастающим итогом 11595)
    141 - 13595
    143 - 28912 (реально всех взносов оплатила на 35675 - это нарастающим за год).

    за 9 месяце налог оплатила 938 рубля

    раздел 1.1. 020 - 0
    040 - 0
    070 - 5140
    110 - 5140

    У меня уже нервное раздражение и трясучка от непонимания (((( Где мои 6763 переплаты взносов над доходом будут?
  • 14.01.2016, 22:46
    бух2007
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    . Переплата в бюджет за 2014 год была 4202, налорг это признал, согласился. Только за 3 квартал возникла необходимость уплаты авансового платежа по налогу, я его уплатила - 938 рублей
    Вы же пишите, что у Вас по итогам года вычет больше, чем налог? Но Вы все равно платили налог за 2015? Если платили, то вся эта сумма будет переплатой.


    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    а скрины той декларации, которую я сейчас формирую в экселе здесь никак нельзя выложить, а то я не могу ничего объяснить ((((((
    Можете написать построчно, что у Вас в разделе 2.1. Тогда можно будет сказать, что у Вас должно быть в разделе 1.1, и надо ли Вам что-то платить за год.


    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    у меня не сходится просто, или я другой логикой пользуюсь.
    Возможно, Вы путаете переплату и превышение вычета над суммой налога. Переплату можно вернуть, превышение вычета "сгорает".
  • 14.01.2016, 22:36
    korasole
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    строка 110 не имеет никакого отношения к реальной переплате или реальному долгу. В деларации отражаются только начисления. Оплата отражается в КРСБ (на вашем л/с в налоговой).

    А налогов ни копейки не платили?


    Нигде. Нет никакой разницы. У Вас налог за год 28912. АВы можете его уменьшить на сумму взносов, но не более 100% от налога. Вы его уменьшаете 28912-28912=0. Все. Никто никому не должен.
    Вот если в лицевом счете все будет отражаться, то как я узнаю, насколько могу уменьшить налог за 1 квартал 2016 года?
    Спасибо, бух2007. Можно еще раз? у меня не сходится просто, или я другой логикой пользуюсь. Переплата в бюджет за 2014 год была 4202, налорг это признал, согласился. Только за 3 квартал возникла необходимость уплаты авансового платежа по налогу, я его уплатила - 938 рублей (образовавшийся налог уменьшила на величину того, что бюджет должен был еще). .... не могу больше объяснять, я сама запуталась... а скрины той декларации, которую я сейчас формирую в экселе здесь никак нельзя выложить, а то я не могу ничего объяснить ((((((
  • 14.01.2016, 22:27
    бух2007
    строка 110 не имеет никакого отношения к реальной переплате или реальному долгу. В деларации отражаются только начисления. Оплата отражается в КРСБ (на вашем л/с в налоговой).

    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    я заплатила нарастающим итогом взносов в 2015 году на 35675 рублей,
    А налогов ни копейки не платили?


    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    где разница в 6763 рублей моя болтаться будет
    Нигде. Нет никакой разницы. У Вас налог за год 28912. АВы можете его уменьшить на сумму взносов, но не более 100% от налога. Вы его уменьшаете 28912-28912=0. Все. Никто никому не должен.
  • 14.01.2016, 22:19
    korasole
    Вот все-таки не могу понять: я заплатила нарастающим итогом взносов в 2015 году на 35675 рублей, в декларации в разделе 2.1 могу указать только в 143 строке 28912, т.к. совокупный налог нарастающим итогом за год 28912. и где разница в 6763 рублей моя болтаться будет, если сама декларация в разделе 2.1. показывает мне в пункте 110, что бюджет мне должен 5140. А 6763 минус 5130 - это 1623 рубля - я их могу и как, каким образом учесть?
  • 14.01.2016, 22:11
    бух2007
    korasole, да ведь это вполне логично, что налог не может быть меньше 0. Отрицательного налога не существует в принципе. Вычет никогда не может быть больше налога.
  • 14.01.2016, 22:06
    korasole
    Хочется только написать, какой придурок составлял налоговую декларацию, вернее ее порядок расчета
  • 14.01.2016, 21:39
    бух2007
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    Почему 140 не может быть больше, чем 130?
    Потому что таковы правила заполнения декларации
    Налог можно уменьшить до 0. Меньше 0 нельзя.
    На взносы, уплаченные в 1 кв, можете уменьшать налог не только за 1 кв, но и за полугодие, 9 мес и год.
  • 14.01.2016, 21:34
    Над.К
    korasole, но если налог 1320, то вычесть взносов Вы можете только 1320 и ни копейкой больше. Потому что налог не может быть с минусом. Не считаете же Вы, что государство Вам должно приплатить?
  • 14.01.2016, 21:32
    korasole
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Если строка 110=22000, то 130=1320 и 140=1320
    140 не может быть больше, чем 130
    Почему 140 не может быть больше, чем 130? Я ип без работников, я могу все страховые взносы учесть сминусовать в налоге за квартал!
  • 14.01.2016, 21:22
    бух2007
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    Раздел 2.1.
    строка 110 - 22000 руб.
    строка 140 - 11595 руб. из 22000 вычесть 11595 будет минус 10275 рублей
    Если строка 110=22000, то 130=1320 и 140=1320
    140 не может быть больше, чем 130
  • 14.01.2016, 21:18
    korasole
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Не может такого быть. давайте данные всех строк раздела 2.1
    Как же не может?
    Раздел 2.1.
    строка 110 - 22000 руб.
    строка 140 - 11595 руб. из 22000 вычесть 11595 будет минус 10275 рублей! (11595 рублей взносов - это 1% свыше 300000 за 2014 год), уплатив в марет, имею право вычесть из налога за 1 квартал 2015 года!
  • 14.01.2016, 21:17
    Над.К
    korasole, внесите свои данные в расчет налога по УСН, рассчитайте и сформируете декларацию (ссылка под рачетом будет) http://www.klerk.ru/tools/usn/
    Никаких минусов в декларации быть не может. Взносы, указанные в декларации, не могут превышать начисленный налог
  • 14.01.2016, 21:08
    бух2007
    Цитата Сообщение от korasole Посмотреть сообщение
    должна туда записать 1320 минус 11595, те. сумму с минусом -10275
    Не может такого быть. давайте данные всех строк раздела 2.1
  • 14.01.2016, 21:04
    korasole
    Буду признательна за помощь, т.к. ушла в аут, автоматизированной нет программы, не могу сообразить.
    2 страница дел по усно:
    строка 020: должна туда записать 1320 минус 11595, те. сумму с минусом -10275, куда день минус и нужно ли вообще что-то вписывать, если налог за 1 квартал не должна платить, плюс еще бюджет за 2014 год мне должен 4202?
    если здесь не записать вообще ничего с минусом то как следующие поля заполнять 050 и т.д.? там тоже минус будет.

    Спасибо заранее



    кстати, если налоговая признала, что у меня за 2014 год переплата налогов на 4202, то в декларации за 2015 год это никак нигде не отражается? Е

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •