Ответить в теме: ООО в 2015 на ОСНО с 2016 на УСН, как быть с авансами ?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Январь, спасибо))
Сообщение от Ксеня11 вопрос теперь в другом, как теперь этот НДС взять у себя в зачет ? счет фактуру что-ли выписывать Запись в книге покупок на основании ранее выписанного при получении аванса счета-фактуры
Всех с прошедшими праздниками ! я всё по своей теме, НДС успели перечислить 30.12., перечислили покупателю как излишне полученные... вопрос теперь в другом, как теперь этот НДС взять у себя в зачет ? счет фактуру что-ли выписывать у себя в программе на основании этого возвратного платежа, чтоб эти деньги в книгу покупок попали ?
Ксеня11, что делаете, то и писать. Например "возврат НДС, в связи с переходом на УСН"
Добрый вечер! настало время вернуть НДС, ибо времени у нас мало, подскажите пожалуйста что писать в платежном поручении на возврат НДС покупателю, что вопросов ни у покупателя не было, ни у налоговой ? спасибо!
Сообщение от Anjaani А есть вариант не брать этот ндс к вычету? как он будет выглядеть? Есть. Не возвращаете НДС - не будет вычета. 91.2 - 76.ав, для налогового учета не принимается
Сообщение от Январь Если хотите поставить к вычету НДС с аванса, но этот НДС надо будет сразу же покупателю вернуть (в декабре 2015) А есть вариант не брать этот ндс к вычету? как он будет выглядеть?
Сообщение от Ксеня11 сумма сделки в договоре указана 118 т.р., Так наверно написано, что 18 - это НДС
т.е. если мы вернем 18 т.р. в 4 кв 2015, то доп соглашения можно не заключать ? ведь сумма сделки в договоре указана 118 т.р., а документы в 2016 году будут уже на 100 т.р
Сообщение от Ксеня11 т.е. наименьшее для нас "зло", это вернуть 18 т.р. в этом квартале покупателю, соот-но 18 т.р. - начислен НДС, и 18 т.р. - НДС берем в зачет ? Да Сообщение от Ксеня11 а вот если доп.соглашения нет, то за нами вист долг в 18 т.р. т.к. в договоре отражена сумма сделки в 118 т.р ? Долга не будет, если вы вернете 18 тыс.
Спасибо большое Вам за ответы! т.е. наименьшее для нас "зло", это вернуть 18 т.р. в этом квартале покупателю, соот-но 18 т.р. - начислен НДС, и 18 т.р. - НДС берем в зачет ? т.е. ни кому ни чего должны, я про НДС. а вот с новым годом не понятно, если будет доп соглашение на цену в 100 т.р. то отгрузочные документы делаем на 100 т.р. и ни кто ни кому не должен, а вот если доп.соглашения нет, то за нами вист долг в 18 т.р. т.к. в договоре отражена сумма сделки в 118 т.р ?
Сообщение от Ксеня11 Поставить к вычету, когда ? В 4 квартале 2015 Сообщение от Ксеня11 я понимаю так, сейчас нам приходит 118 т.р. (НДС в т.ч. 18 т.р.), его (НДС) в 18 т.р. в 4 кв. платим в бюджет Да. Но если успеете вернуть НДС покупателю, то сразу же можете поставить к вычету (переходный период потому что) Сообщение от Ксеня11 а вот что делать в 2016 году, когда буду выписывать отгрузочные документы ? реализацию проводить в 100 т.р. или в 118 т.р. ? Если не будет доп.соглашения с покупателем, то на 100. И все равно 18 будете ему должны, так что лучше сразу вернуть, а то и государству и покупателю...
Спасибо, немного не поняла. Поставить к вычету, когда ? я понимаю так, сейчас нам приходит 118 т.р. (НДС в т.ч. 18 т.р.), его (НДС) в 18 т.р. в 4 кв. платим в бюджет а вот что делать в 2016 году, когда буду выписывать отгрузочные документы ? реализацию проводить в 100 т.р. или в 118 т.р. ?
Реализация при УСН, значит без НДС Если хотите поставить к вычету НДС с аванса, но этот НДС надо будет сразу же покупателю вернуть (в декабре 2015)
Добрый вечер! ООО сейчас находить на ОСНО, с НГ подали заявление уходим на УСН. По одному договору с покупателем у нас 100 % предоплата за продукцию, поступит прям на днях. Сдача этой готовой продукции только в след.году. Сейчас они разумеется платят с НДС. Как правильно выставить отгрузочные документы этому покупателю в след.году, с НДС или уже нет ?
Правила форума