Ответить в теме: Корректировка Декларации по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Уточню вопрос. Каким образом вносят такие изменения? Это ни добавление документа, ни удаление ... Ошибка в сумме. Дополнительный лист ведь в этом случае не оформляют? Просто отправить с новым разделом 8 и пояснением и все?
Сообщение от pretty по п.1 можно сдать уточненку по п.2 учтите эту счет-фактуру в более позднем периоде в пределах трех лет Спасибо. По п. 1 хочется понять технологию сдачи: так же, как и до 2015 года? Или какие-то сопроводительные реестры надо отправлять, помимо исправленного раздела 8? А в п.2 это сильно связанные документы одного поставщика: одна фактура на товар, вторая на доставку. Вот и не поднимается рука показать "опоздавший" счет-фактуру в следующих периодах. А как обосновать включение его в уточненку не соображу
1. Сообщение от Пытливый ум неверно внесли сумму в книгу покупок Если взяли к вычету больше чем положены - обязаны сдать уточненку, если сумму к вычету занизили - дайте пояснения. 2. Сообщение от Пытливый ум одну включили, вторую нет. У Вас есть три года , чтобы включить эту счет-фактуру в книгу покупок.
по п.1 можно сдать уточненку по п.2 учтите эту счет-фактуру в более позднем периоде в пределах трех лет
Добрый день! За 2 квартал 2015 года обнаружилось две ошибки: 1. Неправильно указана сумма НДС в полученном счете-фактуре. Поставщик прислал нам фактуру и, соответственно, сдал в своей Декларации правильную сумму, а мы допустили техническую ошибку и неверно внесли сумму в книгу покупок и, соответственно, в Декларацию по НДС. Ошибка обнаружена налоговым органом, получили требование о предоставлении пояснений. 2. Не включили в книгу покупок счет-фактуру нашего поставщика. Было две фактуры в один день, получены вовремя, одну включили, вторую нет. Обнаружили ошибку сами. Научите, пожалуйста, как исправить ошибки. Спасибо!
Правила форума