Ответить в теме: 721 ф.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Мной указанная фраза взята из инструкции слово в слово, поэтому проще не проще все решил Минфин
Сообщение от tat9718204 сумма доходов увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога Проще понимать - не уменьшенная. Т.е., если по Кт 401.10 доход начислили, то весь его в соответствующую строку. А налог на прибыль, начисленный по Дт 401.10, по любому КОСГУ - в 302.
налог то в строке 302, а доход в соответствующих строках и по отдельным КОСГУ сумма доходов увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль организаций;
Не стала цитировать все строки из инструкции по указанным строкам, вот одна из них по строке 093 - сумма по данным счета 040110172 "Доходы от операций с активами", в части операций с нефинансовыми активами, увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль организаций;
Сообщение от tat9718204 А вот по КОСГУ 120,172,173,180 учитываются в составе соответствующих строк формы 721. Весь налог в 302 строке. Перечитайте повнимательней.
Спасибо!
Ссылка на пункт инструкции аргумент в отстаивании своей позиции
Извините,описка.Хотят видеть в 040 строке
У меня налог на прибыль начислен по 130 КОСГУ,в отчете отражен в 302 строке.Хотят видеть почему-то в 041.Постараюсь достучаться,вчера не убедила.И что делать,если не достучусь-не знаю.
В 721 форме налог на прибыль, начисленный за счет доходов по коду 130 КОСГУ, в строке 040 не учитывается. А вот по КОСГУ 120,172,173,180 учитываются в составе соответствующих строк формы 721. И это вытекает из инструкции 33н.
может вы что то не допоняли в 040 доходы, налог на прибыль в 302
Добрый вечер уважаемые коллеги!Сегодня у меня не приняли 721 ф. из-за того,что в строке 040 не указала начисленный налог на прибыль.Перечитала инструкцию 33н,про налог на прибыль -ни слова.Там только сумма начисленных доходов, отраженных по кредиту счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг" за минусом начисленных за счет этого дохода (по дебету счета 040110130) сумм налога на добавленную стоимость.что скажете по этому поводу,коллеги?Как мне быть?Спасибо!
Правила форума