Ответить в теме: Авансовый платеж при экспорте услуг оформление, проводки
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от orange_l И снова здравствуйте. Эпопея продолжается. Реализация оформлена актом, рублевый эквивалент попал на 90 счет, в выручку от основного вида деятельности. Валюта продана, проскочила по проводкам через 91 счет. И далее в отчете о фин. рез-тах начинается котовасия. Сумма в рублевом эквиваленте попала в Выручку, которая равна Доходам от реализации из декларации по налогу на прибыль, и попала в ПРОЧИЕ РАСХОДЫ и ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (так как прошла через 91 счет при продаже валютной выручки). Разве должно быть так, что в доходах дважды зачтена одна и та же сумма??? В связи с этим и контрольные соотношения между декларацией по НП и ОоФР не верны у меня. не понятно почему вы решили, что продажа валюты и выручка это одна и та же операция? и почему появление суммы от продажи валюты во внереализационных доходах вы вдруг решили, что эта сумма как то относится к операции по реализации услуг клиенту? вы же могли и не продавать валюту? в декларации НДС нужно в 7 разделе отразить продажу валюты и это не задвоение - реализация услуг по одним кодам и продажа валюты по другим кодам и они не обязательно в одном периоде - валюту можно продать и через 10 лет))))
Я не знаю что вы выложили. Я говорила исключительно о НПА по бух и нал учету. Им не противоречит.
т.е. все верно, Вы хотите сказать? И эти соотношения неверные? Вложение 58000
Это не одна и та же сумма. 1) выручка от продажи ТРУ и 2) выручка от продажи иностранной валюты. ПБУ 9/99. А в НУ пойдет только финрезультат от этого мероприятия.
И снова здравствуйте. Эпопея продолжается. Реализация оформлена актом, рублевый эквивалент попал на 90 счет, в выручку от основного вида деятельности. Валюта продана, проскочила по проводкам через 91 счет. И далее в отчете о фин. рез-тах начинается котовасия. Сумма в рублевом эквиваленте попала в Выручку, которая равна Доходам от реализации из декларации по налогу на прибыль, и попала в ПРОЧИЕ РАСХОДЫ и ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (так как прошла через 91 счет при продаже валютной выручки). Разве должно быть так, что в доходах дважды зачтена одна и та же сумма??? В связи с этим и контрольные соотношения между декларацией по НП и ОоФР не верны у меня.
про косвенные - за интернет платите? аренда помещения? свет, вода? охрана? и т.д. - НДС по этим расходам нужно распределять. если расходы по без НДС выручке больше 5% по 7 разделу пишу письмо только при запросе (заранее не писала, не знаю - возможно примут и запрос делать не будут)
Сообщение от orange_l В нашем случае в отношении этой сделки не было косвенных расходов, из которых можно вычленить НДС. Совсем. Косвенные расходы потому и косвенные, что не по сделке, а общие по всем видам деятельности.
Сообщение от tv06 не забудьте рассчитать НДС с косвенных расходов - та часть которая придется на реализацию без НДС(расчет по установленной в вашей учетной политике пропорции) учитывается в стоимости этих расходов и не возмещается из бюджета (т.е в стр 120 раздела 3 - сумма налога будет меньше, чем могла бы быть без необлагаемого оборота и обратите внимание только косвенные расходы. после сдачи отчета приходят запросы по 7 разделу - пишется письмо с приложением сканов договора, акта Доброго времени суток. Можно вопросы? По поводу НДС с косвенных расходов на реализацию без НДС. Не совсем понятно. В нашем случае в отношении этой сделки не было косвенных расходов, из которых можно вычленить НДС. Совсем. Как быть в таком случае? Напомню, оказывались услуги по: 1. поддержке сайта в рабочем состоянии и несение ответственности за функционирование под заявленным доменом в течение периода действия договора. 2. ежемесячное информационное письмо по заданным тематикам И второе. Письмо писать в налоговую только в ответ на запрос или сразу же посылать, вдогонку? Спасибо большое за ответы!
НДС по-квартально, если акт будет подписан в 4 квартале- то заполняете разд 7 (1с не заполняет) вручную, не забудьте рассчитать НДС с косвенных расходов - та часть которая придется на реализацию без НДС(расчет по установленной в вашей учетной политике пропорции) учитывается в стоимости этих расходов и не возмещается из бюджета (т.е в стр 120 раздела 3 - сумма налога будет меньше, чем могла бы быть без необлагаемого оборота и обратите внимание только косвенные расходы. НДС с прямых расходов, как например доставка товара на склад в торговле, услуги по гарантии и т.д, не подлежат распределению) и готовьте документы на проверку, после сдачи отчета приходят запросы по 7 разделу - пишется письмо с приложением сканов договора, акта
Спасибо Вам большое, многое прояснилось в голове. Получается, что мне надо будет по этой сделке заполнять раздел 7 декларации по НДС? И делать я буду это в следующем периоде? (В годовом отчете.)
Всё, это статья 148-НК (и наверху я ее цитировала, и в принципе, она мне нужна, совсем мозг закипел уже), извините. ))
Ст. 164-НК: 1.1. Если иное не предусмотрено пунктом 2.1 настоящей статьи, в целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) не признается территория Российской Федерации, если: ..... 4) покупатель работ (услуг) не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Положение настоящего подпункта применяется при выполнении тех видов работ и услуг, которые перечислены в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи; Т.е. это означает, что "без НДС" оба пункта? (Первый подходит под "оказании услуг (выполнении работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации"). А не подскажете, какая статья НК об этом говорит? (Когда НДС нет.)
Сообщение от Тоня Да откуда у вас здесь ставка 0%? Вы 1-164-НК читали? Где там ваши услуги под поддержке сайта? Нигде, забудьте про 0%. Я написала это для сравнения. )) Что нулевую надо подтвердить, не надо ли подтверждать вариант без НДС. Но Вы уже ответили. т.е. я пойду читать НК, в попытках разглядеть там первый пункт договора, если найду, и будет "без НДС", то я вообще не выставляю СФ? И вопрос с налоговой отпадает? Тогда мне только останется разобраться с валютной операцией в 1С (чтобы в декларацию по прибыли попала она)? Спасибо!
Сообщение от orange_l И всё-таки, налоговую ставку 0% надо подтверждать в НИ Да откуда у вас здесь ставка 0%? Вы 1-164-НК читали? Где там ваши услуги под поддержке сайта? Нигде, забудьте про 0%. Сообщение от orange_l А как быть с вариантом "без НДС"? Счет-фактура делается или вообще нет? В части без НДС не делается вообще.
И опять же, повторюсь, сф на аванс делать в данном случае или нет?
И всё-таки, налоговую ставку 0% надо подтверждать в НИ (документы высылать вместе с декларацией, ждать три месяца, так?). А как быть с вариантом "без НДС"? Счет-фактура делается или вообще нет? И если делается, надо что-то в декларации по НДС где-то еще дополнительно заполнять и подтверждать в налоговой?
Клиент платит то, что вы ему предъявили. И если вы в цене договора не указали налог, то как он его оплатить может.
А если нам этот самый НДС клиент не платит? Мы его за свой счет должны оплачивать, что ли?
Сообщение от Тоня Имхо в п.1 есть НДС, в п.2 нет, место реализации услуг по разному определяется. Может. Вы 148-НК читали? Вдумчиво прочтите и проанализируйте совместимость со своим договором. С налоговой ничего не согласовывается. Спасибо большое! А как быть с авансовым платежом? В случае, если бы он поступил из РФ, я бы делала сф на аванс. А здесь как быть? Как правильно?
Сообщение от orange_l По цене пункты разбиты. Имхо в п.1 есть НДС, в п.2 нет, место реализации услуг по разному определяется. Может. Вы 148-НК читали? Вдумчиво прочтите и проанализируйте совместимость со своим договором. С налоговой ничего не согласовывается.
Сообщение от Тоня Имхо в п.2 налорги можно увидеть "информационные услуги" и тогда место реализации будет определяться по покупателю, т.е. НДС нет. Цена договора общая, по пунктам не разбита, просто приведен перечень ваших обязанностей по договору? Забудьте про НДС по ставке 0%, он здесь рядом не лежал. Т.е. просто НДС нет и всё? А это надо согласовывать с налоговой, предупреждать их? Счет-фактуру я должна выписывать или нет, когда закрывать буду год с ними? По цене пункты разбиты. А разве поддержка иностранного сайта удаленно может облагаться НДС?
Сообщение от orange_l 1. поддержка сайта в рабочем состоянии и несение ответственности за функционирование под заявленным доменом в течение периода действия договора. 2. ежемесячное информационное письмо по заданным тематикам, объем 7-10 листов, информация предоставляется из открытых источников. (мой комментарий - это, по сути, медиамониторинг СМИ, представленный в виде отчета) Имхо в п.2 налорги можно увидеть "информационные услуги" и тогда место реализации будет определяться по покупателю, т.е. НДС нет. Цена договора общая, по пунктам не разбита, просто приведен перечень ваших обязанностей по договору? Сообщение от orange_l Ведь 0% я не могу документально подтвердить Забудьте про НДС по ставке 0%, он здесь рядом не лежал.
Так что делать-то по авансу? СФ не выставлять авансовый? (Ведь 0% я не могу документально подтвердить - акта нет подписанного за этот год еще.) И кто-то может подсказать порядок занесения всех проводок в 1С 8.3? Надо загрузить как-то курс валют? На какую дату?
Сообщение от orange_l Договор, кстати, оказался бессрочным, но оплата прописана за год. Паспорт сделки на четыре года оформлен. Какая юридическая сила у этого паспорта сделки? Мы обязаны предоставлять услугу весь этот период, или имеем право расторгнуть договор (предупредив за 30 дней, как это прописано в договоре)? И если паспорт сделки весь "не израсходуется" (сумма по нему не вся пройдет - не за 4 года, а за два, к примеру), что тогда? Это документ исключительно валютного контроля. Не обязаны, имеем. Тогда закрыть паспорт на основании соглашения о прекращении договора. Или банк через н лет сам закроет. Ну если вы по нему не остались должны, конечно.
Договор, кстати, оказался бессрочным, но оплата прописана за год. Паспорт сделки на четыре года оформлен. Какая юридическая сила у этого паспорта сделки? Мы обязаны предоставлять услугу весь этот период, или имеем право расторгнуть договор (предупредив за 30 дней, как это прописано в договоре)? И если паспорт сделки весь "не израсходуется" (сумма по нему не вся пройдет - не за 4 года, а за два, к примеру), что тогда?
Сообщение от Тоня Финрезультат (прибыль или убыток) от продажи валюты в любом случае показывать. Просто мне в других источниках советуют "конвертировать" валюту на день окончательной оплаты. У меня, конечно, есть сомнения на этот счет.
Сообщение от Тоня Финрезультат (прибыль или убыток) от продажи валюты в любом случае показывать. Это точная формулировка предмета договора? 1. поддержка сайта в рабочем состоянии и несение ответственности за функционирование под заявленным доменом в течение периода действия договора. 2. ежемесячное информационное письмо по заданным тематикам, объем 7-10 листов, информация предоставляется из открытых источников. (мой комментарий - это, по сути, медиамониторинг СМИ, представленный в виде отчета) Сейчас смотрела закрывающие документы предыдущие (за прошлый год). Там только акт на двух языках. В нем четко написано, что No VAT (Без налога (НДС)). СФ нет.
Финрезультат (прибыль или убыток) от продажи валюты в любом случае показывать. Сообщение от orange_l Оказывались услуги по рассылке информационных писем и по поддержке сайта Это точная формулировка предмета договора?
Сообщение от Аноним Пока не названа услуга, ставку НДС не определить. Оказывались услуги по рассылке информационных писем и по поддержке сайта иностранному контрагенту, без представительства на территории РФ. Очень жду информацию. Отчеты не отправляю пока (мало ли, надо и СФ на аванс, и прибыль от конвертации показывать). Спасибо!
Правила форума