×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: импорт услуг Белоруссия

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.08.2015, 11:11
    Аноним
    На последний день квартала должны отразиться.
  • 24.08.2015, 12:24
    dima art
    Помогите , ПОЖАЛУЙСТА
  • 21.08.2015, 15:45
    dima art
    да.
    через Помощник по учету НДС , далее Подтверждение нулевой ставки НДС , там отражены документы о реализации
  • 21.08.2015, 15:41
    Аноним
    Цитата Сообщение от dima art Посмотреть сообщение
    да
    А программе это объяснили?
  • 21.08.2015, 13:11
    dima art
    добрый день!
    да
  • 21.08.2015, 08:37
    Аноним
    Цитата Сообщение от dima art Посмотреть сообщение
    подскажите, еще , пожалуйста, у меня почему-то реализация по ставке 0 % на экспорт (Казахстан) не отражаются в книге продаж, хотя с/ф выписаны....
    Экспорт-то подтвержден?
  • 20.08.2015, 18:45
    dima art
    подскажите, еще , пожалуйста, у меня почему-то реализация по ставке 0 % на экспорт (Казахстан) не отражаются в книге продаж, хотя с/ф выписаны....
  • 20.08.2015, 16:46
    dima art
    понял, буду пробовать
  • 20.08.2015, 16:42
    Тоня
    Верно то, что приводит к нужному результаты. Запись в книге покупок появилась? Значит верно.
  • 20.08.2015, 16:06
    dima art
    я оформил поступление услуг без ндс в дол. сша, потом "создать на основании" отражение начисления ндс , а после отражение ндс к вычету
    все верно ?
  • 20.08.2015, 15:49
    Тоня
    В чем взрыв мозга и откуда мысль о доплистах? Вы налог исчислили, оформили с/ф, заплатили, отразили в разделе 2 декларации по НДС. Далее заявляете его к вычету путем регистрации выставленного вами с/ф в книге покупок и далее в 3 разделе декларации.
  • 20.08.2015, 15:42
    dima art
    этот НДС должен отражаться в доп. листах(приложение) разделов 8 и 9 ?
  • 20.08.2015, 15:35
    dima art
    у меня мозг уже вот-вот взорвется....
  • 20.08.2015, 15:30
    Тоня
    Подумайте сами. Между этими строками ведь нет ничего общего.
  • 20.08.2015, 12:50
    dima art
    а в 3 разделе декларации этот НДС , начисленный и уплаченный , по какой строке должен проходить 160 или 180 ?
  • 19.08.2015, 21:31
    dima art
    т.е. оформить счет-фактура полученный ?
  • 19.08.2015, 21:11
    Тоня
    Через Формирование записей книге покупок на соответствующей закладке.
  • 19.08.2015, 19:25
    dima art
    добрый день,
    подскажите , пожалуйста, как в 1С 8.3 правильно отразить поступление услуг от белорусов
    1. я оформил поступление услуг со ставкой "без ндс"
    2. оформил счет-фактура выданный налогового агента со ставкой 18/118

    как принять к вычету этот ндс, который я уплатил за белорусов ? просто оформит счет-фактура полученный ?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •