Ответить в теме: Журнал счетов-фактур согласно поправкам к ФЗ-238 от 21.07.2014г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Ну а если по обычно схеме (УСН 6%). То есть, если договор с туроператором (он нам выставляет Счет на оплату с НДС) агентский, а с физиком (конечным покупателем ему мы соответсвенно ничего не выставляем) купли-продажи. То соответственно надо сдавать? Так? Скажите кто сдавал? Поделитесь опытом Я оформила исходящие сч-ф тем физикам , по которым получила входящие сч-ф, сформировала журнал и отправили в ФНС через уполномоченного. Уполномоченный прислал мне квитанцию об отправке и потом квитанцию о приеме.....
Подскажите пожалуйста. Отправили отчетность электронно в первый раз. Отправили журнал учета счетов фактур 20 апреля. Получили квитанцию о приеме. Еще какие-то документы мы должны получили или нет? Читала, что еще должен быть протокол о вводе.
Ну а если по обычно схеме (УСН 6%). То есть, если договор с туроператором (он нам выставляет Счет на оплату с НДС) агентский, а с физиком (конечным покупателем ему мы соответсвенно ничего не выставляем) купли-продажи. То соответственно надо сдавать? Так? Скажите кто сдавал? Поделитесь опытом
видимо так
получается, если договор на гостиницы не агентский и не комиссионный, то можно не разносить в журнал учета
вот письмо вышло с пояснениями ФНС России от 08.04.2015 № ГД-4-3/5880@ . Там указано В случае осуществления посредниками предпринимательской деятельности на основе договоров комиссии, агентских договоров, договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика, журнал учета представляется в налоговый орган в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
как мне объяснили коллеги, писавшие запросы на разъяснения и экспертам и даже в Минфин, до момента более подробного разъяснения и наработки практики в этом вопросе...: т.к. мы работает цепочкой от Объекта размещения к Туристу по агентским договорам , в каждом звене будет сч-ф полученная и выданная, даже не смотря на то, что мы на УСН и не платим НДС, не отчитываемся по нему и не являемся агентами и пр.пр.пр. В общем кто с гостиницами и пр. НДС-никами - провожу счета фактуры, а по санаторно-курортным путевкам без НДС-ным нет дополнительного документооборота Опять же пока что-то новое не узнаем...
Тоже этот вопрос интересует. Надо что-то сдавать, если мы на УСН и не перевыставляем счета -фактуры клиентам?
вот тоже интересно... Релиз письмо-инструкцию прислал, но все равно не пойму: мы усн Д-Р, покупателям счета-фактуры не выставляем, НО должны входящую счет-фактуру от Комитента (на ОСНО) зарегистрировать и отчитаться в ФНС до 20 числа сл за кварталом...?
что-нибудь еще прояснилось по этому вопросу?:redface
Как тогда объяснить, что мы счет-фактуры не выписываем клиентам?
сдают только те,кто перевыставляет плательщикам ндс сч/ф-если не перевыставляете сч/ф клиентам-ничего не ведете С 1 января 2015 года обязанность вести журнал учета счетов-фактур останется только у тех, кто ведет посредническую деятельность (подп. «б» п. 3 ст. 1 Закона № 238?ФЗ). То есть работает по договорам комиссии или агентским соглашениям в качестве посредника и выставляет счета-фактуры либо получает их в интересах своего контрагента. Причем эта новая норма распространяется как на упрощенщиков, так и на посредников — плательщиков НДС — для них тоже сохранится обязанность вести журнал учета.
То же в непонятках(((( видимо придется сдавать радует , что сдают раз в квартал до 20 числа- еще есть время разобраться НДс декларацию не сдаем( освобождены) -но ведем и СДАЕМ электронно журнал учета сч/фактур " транзитных", полученных и выставленных, где ТА посредник,действующий от своего имени но ТА на УСН не выставляет сч/фактуры,значит сдаем только в разрезе полученных сч/ф ??? какой смысл в этом-не понятно
Никто не будет сдавать в налоговую этот журнал по новым правилам?
или это относится к агентам только тогда, когда они оформляют документы от имени принципала, а не от своего?
Если агент (турагентство) работает на УСН и без НДС - нужно вести эти журналы или нет???
нет никакой информации?
Добрый день! Внесены поправки в ФЗ-238, которые действуют с 2015 года. Нужно будет электронно сдавать журнал учета счетов-фактур в налоговую. Всем турагентствам без исключения это нужно будет делать? Мы на УСН, счет-фактуры не выставляем. Теперь нужно будет выставлять? Помогите разобраться
Правила форума