×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 21.04.2015, 23:05
    Дея
    Цитата Сообщение от ValentinaSa Посмотреть сообщение
    Еще раз попробовала все получилось
  • 21.04.2015, 15:33
    ValentinaSa
    Цитата Сообщение от Дея Посмотреть сообщение
    Теперь другое волнует, у нас к одному акту 3 сч-фактуры от поставщика услуг, являющегося посредником.. как указать все три сч- фактуры к одному документу? если номера и даты разные?
    Я думаю, надо на основании одного поступления сделать три полученные сч/ф. Я заносила услугу, галочку предъявлена сч/ф не ставила, на вкладке счет-фактура. Проводила поступление услуг и на основании этого документа заносила счет-фактура полученная, заполняла там поставщика, дата и номер сч/ф.
  • 21.04.2015, 15:27
    ValentinaSa
    Еще раз попробовала все получилось
  • 21.04.2015, 13:33
    ValentinaSa
    Я правильно понимаю, надо саму услугу заносить от посредника и плюсом еще заносить полученную сч/ф от поставщика услуг (ржд)? Я так пробовала, у меня не получилось.
    Если нетрудно напишите пошагово, как отразить чтобы задолженность перед посредником формировалась в полном объеме, а в книге покупок отражался фактический продавец (ржд).
  • 20.04.2015, 23:48
    Дея
    нужно выбрать другой договор, не с поставщиком..с комитентом по-моему..завтра точно напишу..я тоже искала ответ на этот вопрос. И тогда в счет-фактур появится дополнительная строка.. Теперь другое волнует, у нас к одному акту 3 сч-фактуры от поставщика услуг, являющегося посредником.. как указать все три сч- фактуры к одному документу? если номера и даты разные?
  • 17.04.2015, 15:50
    ValentinaSa
    Тоже интересует этот вопрос. Постою послушаю.
  • 17.04.2015, 14:02
    Добрый день.
    1с Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
    Редакция 2.0 (2.0.37.14)

    Подскажите как правильно отразить операцию и счет фактуру, полученную от поставщика услуг, являющегося посредником ОАО РЖД.

    Создаю документ поступление услуг от Посредника. Все расчеты с Посредником. Счет - фактуру он перевыставляет нам от имени РЖД. Как сделать так, чтоб можно было внести в счет фактуру продавец РЖД, и в книге покупок она отражалась бы как счет фактура от РЖД.
    У меня во всех проводках и в книге покупок фигурирует только Посредник.
    Как это реализовать в 1С?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •