×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 1 квартал 2015 г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.06.2015, 12:14
    Rom5
    Над.К
    спасиб)
  • 30.06.2015, 11:38
    Над.К
    Не изменилось
  • 30.06.2015, 08:50
    Rom5
    Добрый день.

    По ФСС за 1 полугодие 2015г. ничего не изменилось?
    Бланки те же?
  • 19.05.2015, 11:27
    saigak
    Такая же. Можно.
  • 19.05.2015, 07:54
    Аноним
    Подскажите плз форма ЕУД для ОСНО в 2015 году поменялась или так же как в 2014 году?и сдать ее через почту можно или все теперь только все принимают в электроном виде?
  • 13.05.2015, 19:47
    Солнышко 2006
    Цитата Сообщение от Lubof Посмотреть сообщение
    Отчет РСВ-1 строка 100 Раздел 1 ст.3 Остаток страховых взносов за период начиная с 2014г. Ставим задолженность по уплате на 01.01.2015?
    да, все верно, у меня есть задолженность и вв3 и 8 8 графе, а в 5 вообще перплата с минусом -0,55
  • 13.05.2015, 16:17
    Lubof
    Отчет РСВ-1 строка 100 Раздел 1 ст.3 Остаток страховых взносов за период начиная с 2014г. Ставим задолженность по уплате на 01.01.2015?
    При проверке выдает ошибку: Соотношение не выполнено. Нарушено соотношение показателей. Возможно, показатели заполнены некорректно.
  • 08.05.2015, 10:22
    svetuek
    В первом квартале деятельность не велась, на директора оформили отпуск.
    Отчет РСВ-1 выдает ошибку:
    Сотрудник ХХХ: Если в подразделе 6.8 содержится запись в графах 2 и 3, которая не сопровождается записью с кодом «АДМИНИСТР», «ДЕТИ», «УЧОТПУСК», «ДЛДЕТИ», «ДЛОТПУСК», «ВРНЕТРУД», «ДЕКРЕТ», «ЧАЭС», «НЕОПЛ», «НЕОПЛДОГ» и «НЕОПЛАВТ» обязательно наличие значения в графе 4 строки 401-403 подраздела 6.4.
    Как исправить? Проставить нули в строках 401-403? В инструкции написано "39.5. при отсутствии сведений строки не заполняются"
  • 05.05.2015, 16:44
    saigak
    Ну и тут 1 поставьте...на скорость не влияет.
  • 05.05.2015, 11:21
    svetuek
    т.е. 0 правильно? А в 4-ФСС, титульный лист, "численность работников" - там тоже имеется ввиду среднесписочная? У меня там 1 стояло...
  • 05.05.2015, 11:13
    Владимир9
    Можно.
  • 05.05.2015, 11:09
    mvf
    Цитата Сообщение от svetuek Посмотреть сообщение
    по совместительству
    Нет.
  • 05.05.2015, 11:08
    svetuek
    Подскажите, включается ли в среднесписочную численность директор, работающий по совместительству (если он один из собственников)? Сформировала РСВ-1, пишет 0.
  • 30.04.2015, 10:32
    vik1406
    Спасибо!
  • 30.04.2015, 10:30
    mvf
  • 30.04.2015, 10:25
    vik1406
    Добрый день! У нас ОСНО, нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, руководитель обязывает сдать декларацию. Подскажите, пожалуйста, ссылку на статью, по которой мы можем не сдавать декларацию.
  • 29.04.2015, 13:43
    sv777
    Спасибо огромное.
  • 29.04.2015, 13:42
    Над.К
    Если это имущество не относится к 1 или 2 амортизационной группе, то нужно сдавать.
  • 29.04.2015, 11:39
    sv777
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать за первый квартал 2015 г. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, если в организации есть на балансе только легковой автомобиль?
  • 28.04.2015, 10:17
    Алиса+
    Спасибо Вам! А то меня уже худо стало прямо
  • 28.04.2015, 10:16
    alenahoma
    Вам откажет в приемке ИФНС, напишет, что нет первичной декларации, и Вы исправите и отправите правильно
  • 28.04.2015, 10:10
    Алиса+
    Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Отправила в ночи декларацию по налогу на прибыли в СБИС, все бы хорошо, выгружала из 1С, все проверила, а вот первый лист как-то в голову не пришло. Получилось так, что декларация ушла с признаком "кореектировка". Первичной не было. Увидела сегодня утром, она уже почти принята (нет только извещения о вводе документа в налоговой)
    Как быть? Сверху отправить первичную декларацию - по простому. Или надо писать письма на отмену корректировки и только после этого отправлять нормальную?
  • 27.04.2015, 05:41
    Аноним
    Декларацию по прибыли можно отправить почтой?
  • 27.04.2015, 00:44
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А вот по итогам полугодия - я уже не буду начислять ежемесячные авансы, т.к. за 2+3+4 кв 2014 года+1 квартал 2015 общая сумма дохода у нас менее 15 млн. рублей всего.
    По итогам полугодия надо брать 3-4 кв.14 + 1-2 кв.15
    Если не будет превышения, то не будет и ежемесячных авансов (строку 290 на листе 02 не заполняете, раздел 1.2 не сдаете)
  • 27.04.2015, 00:33
    Аноним
    не за июль уж, а в июле за полугодие....
  • 27.04.2015, 00:31
    Аноним
    Спасибо большое!
    Можно тогда уточню еще разок.
    апрель2014 - зарегистрирована фирма.
    Вот сейчас сдаю декларацию за 1 квартал 2015 года. Пока я ДОЛЖНА начислить авансовые платежи на 2 квартал 2015 и заполнить соотв раздел декларации.
    А вот по итогам полугодия - я уже не буду начислять ежемесячные авансы, т.к. за 2+3+4 кв 2014 года+1 квартал 2015 общая сумма дохода у нас менее 15 млн. рублей всего.
    Т.е. когда подам декларацию за июль - там у меня будет только квартальные авансы. Так я все поняла?
  • 27.04.2015, 00:05
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С этого года - мы уже не вновь созданная организация
    Не с этого года, а когда год с регистрации пройдет, т.е. после 2 квартала 2015
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    есть разница между вновь зарегистрированной фирмой и фирмой, работающей не 1 год....
    Для тех, кто старше года, лимит 10 млн. в квартал из расчета в среднем за четыре квартала
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если нам так удобнее - можно ли продолжить работать с авансами?
    В НК нет права выбора
  • 26.04.2015, 23:34
    Аноним
    Да, все дело было именно в строке 290. Разобралась.
    Подскажите, пожалуйста, никак не могу сообразить.
    Вот у нас ООО на Осно зарегистрировано в 2014 году во 2 квартале.
    2 квартал - маленький доход, авансовых платежей нет.
    3 квартал - доход превысил отметку (не помню по НК нужно было то ли больше 1 миллиона, то ли 3 миллионов),в общем эту отметку мы превысили и по итогам 9 месяцев, начиная с октября 2014 мы начали уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль. Платили октябрь, ноябрь, декабрь 2014. По итогам года еще и доплата нарисовалась. Потом платили январь, февраль, март - вот сейчас - к уменьшению....
    Вопрос вот в чем. С этого года - мы уже не вновь созданная организация. Что либо меняется для нас в части начисления и уплаты авансовых платежей. Помнится мне, что есть разница между вновь зарегистрированной фирмой и фирмой, работающей не 1 год....в 1 квартале доход 1300000 руб.??? Может нам не надо начислять авансы???
    А если нам так удобнее - можно ли продолжить работать с авансами?
  • 26.04.2015, 22:15
    Январь
    Liana_sh, на листе 02 строка 290 (и далее по бюджетам) заполнена?
    Надо вам 1.2 заполнять, если по выручке вы должны платить ежемесячные авансы
  • 26.04.2015, 22:04
    Liana_sh
    Да я поняла вашу мысль, просто не знаю уже куда тыкнуть в СБИСЕ....завтра звонить буду
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •