Ответить в теме: 1с 8 взнос в уставной капитал
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Могут. Только каким боком этот вопрос к 1С?
Добрый день. Подскажите, могут ли учредители внести деньги в кассу для оплаты УК, а потом эти деньги выдать под отчет директору? Р/сч еще не открыт.
Сообщение от ЕленаЧернова Кассы у нас нет касса - это не ККМ, это счет 50. Он есть у всех. Надо внести по одному ПКО деньги от учредителя как вклад в УК, а по другому ПКО на 100 руб. по договору займа. Сообщение от ЕленаЧернова В выпеске из банка поступило от учредителя 10100 руб. не знаю что такое "выпЕска". Что пишет банк - не имеет значения, значение имеет то, какие документы у вас оформлены.
Я новичок,разобраться очень тяжело.Я в ручную создала проводку д75.01/к 80.09. Сумма 10000руб. Кассы у нас нет. Деньги внесли на р/с но сумма 10100.Вот и возникает вопрос,как дальше быть!В выпеске из банка поступило от учредителя 10100 руб.
если речь про 100 руб., то надо на них сделать договор займа с директором. А деньги все 10100 сначала внести в кассу, а потом только сдать из кассы в банк. ЗЫ. не очень поняла, чего именно не знал директор.
Фирма зарегистрирована 16.11.2015. 15.03.2016 внесли на р/с сумму 10100,как уставной капитал,сотрудник банка сказал,что будет комиссия,а ген.директор по незнанию внес 10100 руб.Как правильно сформировать проводки и какие документы создать в 1с.8.3. Спасибо за ответ.
Аноним, прочитайте хотя бы начало главы об УСН в Налоговом Кодексе.
Траты августа никак не могут являться тратами ООО. Потому что в августе ООО еще не было
Добрый день! Я начинающий бухгалтер. Мне нужна профконсультация. ООО зарегистрировано в сентябре. Траты были в августе. Возможно ли в проводках отразить взнос учредителей вне рамках уставного капитала. Как мне это сделать чтоб не было налога на прибыль, но в расход они вошли. Фирма работает на упрощенке. 2 учредителя по 50%.Заранее благодарна всем кто поможет.
Да Вы правы - На конец периода схлопывается ноль. Всем спасибо!
steelservis, ну так если у тебя суммы проходят оборотом по кредиту и дебету счета расчетов, то наверное правильно..ты итог то на конец года посмотри должно быть 0
Сообщение от Анжелика Ник да ладно.. нажимаете в бух 3.0 на кнопочку еще- настройка и выбираете нужные разделы . но при любом раскладе вы показали расшифровку оборота, а не остатка на конец периода, так что вероятно там все правильно заполнено на основании ваших данных Согласен настройки не смотрел еще, но если даже я скрою этот отчет суть останется - одна из проводок уставняку дает краткосрочную дебиторку - это разве правильно?.
Сообщение от steelservis пояснение 5 к балансу, его не обойти он формируется автоматом да ладно.. нажимаете в бух 3.0 на кнопочку еще- настройка и выбираете нужные разделы . но при любом раскладе вы показали расшифровку оборота, а не остатка на конец периода, так что вероятно там все правильно заполнено на основании ваших данных
Сообщение от Анжелика Ник steelservis, вы какой хоть отчет из бух отчетности заполняете и по какой графе вам не нравится инфа? и вы уверены что вам этот отчет по МП нужен? Анжелика , я заполняю с начальной страницы, пояснение 5 к балансу, его не обойти он формируется автоматом
steelservis, вы какой хоть отчет из бух отчетности заполняете и по какой графе вам не нравится инфа? у вас что по прочему остался остаток на конец периода?и вы уверены что вам этот отчет по МП нужен?
Безнал - точно..., это из выписки из графы назначение платежа подтянулось.
Вложение 55568 Да и сумм больше никаких не было, только открытие обслуживание счета 2500 - новое предприятие
а что там (в посте 84) справа за текст "прием наличных"? у вас же безналичное поступление.
Сообщение от steelservis При данной проводке, после закрытия месяца и формирования бухгалтерской отчетности за период в строке 5513 возникает прочая краткосрочная дебиторская задолженность равная сумме УК = 10000. тогда вопрос с чего взял что именно эта сумма попадает? жамкни в балансе по этой строке на кнопочку расшифровать
И отчетность перезаполнил, даже месяц перезакрыл. Вложение 55558
Сообщение от steelservis Заполнил - сумма на месте отчетность переформировал? ОСВ по 75.01 распечатал с группировкой по контрагенту там остаток 0?
Заполнил - сумма на месте
Сообщение от steelservis Сумма так и осталась в краткосрочной дебиторке по столбцу выбыло так по банку не заполнил учредителя в 75 счете
Завел Контрагент - учредитель - физлицо Выбрал в субконто Вложение 55556 Перезаполнил бухотчетность Сумма так и осталась в краткосрочной дебиторке по столбцу выбыло
Сообщение от steelservis у меня дает выбрать только - контрагентов заведите контрагентов-учредителей.
субконто (75.01 и 80.09) у меня дает выбрать только - контрагентов (пара клиентов, банк, налоговая - которых я сам ранее заводил.)
1) Сообщение от ZloiBuhgalter делается бухсправкой с заполнением всех реквизитов 2) Сообщение от steelservis Время руками можно поправить?
Обновлял на днях: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.54) Время руками можно поправить?
1. Кто тебе сказал что субконто (75.01 и 80.09) заполнять не надо? 2. Какая конфигурация? Ибо в некоторых конфах это делается бухсправкой с заполнением всех реквизитов, а в некоторых надо ещё регистры двигать. 3. Не всегда конфигурации "хорошо понимают документы" имеющих "нулевое" время - 00:00:00
Сообщение от Liana_sh 1) Дт 75.1 Кт 80.09 - зарегистрировали УК 10 000 2) Дт 51 Кт 75.01 - внесение сразу на расчетный счет. Правильно? Здравствуйте При данной проводке, после закрытия месяца и формирования бухгалтерской отчетности за период в строке 5513 возникает прочая краткосрочная дебиторская задолженность равная сумме УК = 10000. Как исправить? Спасибо... Вложение 55550
Правила форума