×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Аванс: на что можем потратить и ндс

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.03.2015, 10:34
    Svetishe
    Можно подумать у вас деньги меченые.
  • 10.03.2015, 00:02
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    это же не важно какие деньги конкретно я использовала
    неважно.
  • 09.03.2015, 22:48
    Notto4ka
    Подчкажите пожалуйста, если у меня сумма займа в кассу пришла, я на нее закупила материалы для работы, а на аванс от заказчика купила оборудование которое и для этих и для последующих работ, это же не важно какие деньги конкретно я использовала, по идее я с займа должна была оборудование закупить, но в бухучете это в принципе не имеет значения?
  • 17.02.2015, 14:56
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Верно
    Спасибо!!
  • 17.02.2015, 14:49
    Svetishe
    Верно
  • 17.02.2015, 14:47
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Начисляете в марте НДС с реализации по актам, принимаете к зачету НДС с аванса, при условии, что аванс=реализация, имеете: НДС-А +НДС-Р-НДС-А = НДС-Р к уплате
    А в случае, если приходит аванс, но работы мы не сдаем в марте, НДС я уменьшаю только на сумму ндс купленного оборудования и до 20 апреля плачу: НДС-А-НДСза оборуд/материалы=НДС к уплате, верно?
  • 17.02.2015, 14:38
    Svetishe
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    в феврале нам приходит аванс 1млн, выставляю с-ф на всю сумму аванса, мы закупаем оборудование, в марте выполняем работы, сдаем часть, получаем подписанные акты принятия работ и принимаем к вычету этот НДС, и платить за 1кв мы по идее ничего не должны?
    Начисляете в марте НДС с реализации по актам, принимаете к зачету НДС с аванса, при условии, что аванс=реализация, имеете: НДС-А +НДС-Р-НДС-А = НДС-Р к уплате
  • 17.02.2015, 14:30
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Так же - просто прочитать НК-145.
    да, все также, просто запуталась немного, спасибо! Т.е. По факту: в феврале нам приходит аванс 1млн, выставляю с-ф на всю сумму аванса, мы закупаем оборудование, в марте выполняем работы, сдаем часть, получаем подписанные акты принятия работ и принимаем к вычету этот НДС, и платить за 1кв мы по идее ничего не должны? Это в случае, если сдадим работы, если же в марте нам еще придут деньги, а сдать не успеем, то до 20 апреля должны будем уплатить НДС с поступившей суммы? Верно?
  • 17.02.2015, 14:15
    mvf
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    А как же 2 млн руб выручки
    Так же - просто прочитать НК-145.
  • 17.02.2015, 14:14
    Январь
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    А как же 2 млн руб выручки в месяц, это не "лимит"? Или что-то поменялось?
    Вы вообще о чем? Никаких лимитов давным-давно нет, все одинаково платят
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    Если в учетной политике у нас стоят платежи ежеквартально, а не раз в месяц...
    А не надо в учетной политике писать то, что законом определено. Как в НК написано, так и можете платить.
  • 17.02.2015, 14:03
    Notto4ka
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение

    Сразу по 1/3. Нет "лимита".
    А как же 2 млн руб выручки в месяц, это не "лимит"? Или что-то поменялось? Если в учетной политике у нас стоят платежи ежеквартально, а не раз в месяц...
  • 17.02.2015, 12:46
    mvf
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    верно?
    Верно.

    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    в с/с мне его как списать правильно?
    Через амортизацию.

    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    И второе:
    Сразу по 1/3. Нет "лимита".
  • 17.02.2015, 12:36
    Notto4ka
    Добрый день! Уважаемые клерки, подскажите! Организация только начинает деятельность. На днях приходит аванс, нам нужно на него закупить дорогое оборудование для работы, мы имеем право тратить его на то, что нам нужно, верно? Если это будет ОС, то в с/с мне его как списать правильно? Запуталась..
    И второе: НДС мы пока будем платить раз в квартал, даже если выручка большая, только спустя 3 месяца ежемесячно, если превысим лимиты? Спасибо !!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •