Ответить в теме: Расчет налога на прибыль ооо усн доходы 6
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Над.К Упс, год не посмотрела. Оставьте 2010 год в покое. Он уже не подлежит проверке. Даже если что-то не доплатили, это уже никто не найдет. А вот переплату 2010 года надо ловить, потому что истекают 3 года, надо перезачитывать её в счет нынешних платежей Уффф... спасибо Вам большое))) а переплату будем ловить
Упс, год не посмотрела. Оставьте 2010 год в покое. Он уже не подлежит проверке. Даже если что-то не доплатили, это уже никто не найдет. А вот переплату 2010 года надо ловить, потому что истекают 3 года, надо перезачитывать её в счет нынешних платежей
Сообщение от Над.К Пени считаются по дату уплаты недоимки. Калькулятор пени вверху страницы, в меню Инструменты Подавать уточненную декларацию надо. Выясните тогда сначала, есть переплата или нет. Причем очень быстро, потому что истекает срок давности и она просто пропадет после окончания этого года Предполагаю, что если в 2011 была переплата по налогу, то она же покроет недоплату 2010 года? Или неверно предполагаю)?
Пени считаются по дату уплаты недоимки. Калькулятор пени вверху страницы, в меню Инструменты Сообщение от Аноним И еще, может быть в 2011г переплата была по налогу (пока не знаю), тогда ничего не подавать в фнс за 2010г? Подавать уточненную декларацию надо. Выясните тогда сначала, есть переплата или нет. Причем очень быстро, потому что истекает срок давности и она просто пропадет после окончания этого года
Сообщение от Над.К Надо доплатить налог и пени и сдать уточненку. Уточненка сдается на той форме, которая действовала на момент подачи первичной декларации Спасибо), а пени за каждый день считаются по настоящ время или только за тот год где была недоплата? И еще, может быть в 2011г переплата была по налогу (пока не знаю), тогда ничего не подавать в фнс за 2010г?
Надо доплатить налог и пени и сдать уточненку. Уточненка сдается на той форме, которая действовала на момент подачи первичной декларации
Сообщение от Над.К Ну может пособия были или еще какие взносы? Не с потолка же бухгалтер взяла эту цифру. Хотя и такое бывает. Типа сдать пока так, а потом уточненку подать не было пособий, ооо без сотрудников, взносы только те что указаны, к сожалению...таки что делать, надо ли подавать в фнс сведения... уточненку подать, это в какой форме, подскажите пжл
Ну может пособия были или еще какие взносы? Не с потолка же бухгалтер взяла эту цифру. Хотя и такое бывает. Типа сдать пока так, а потом уточненку подать
Сообщение от Над.К Не было никаких льгот. А Вы уверены, что все то, что попало в книгу ДиР является доходом? Да, из суммы доходов вычтен УК и мат помощь учредителя, остальное доходы
Не было никаких льгот. А Вы уверены, что все то, что попало в книгу ДиР является доходом?
Господа бухгалтеры, помогите разобраться, ооо без сотрудников, усн доходы 6%, разгребаю завалы с 2010 года) в КУДиР доходы за год составили 800000рб, взносы 8400руб, а налога на прибыль уплачено 25000руб, по расчету получается налог = 39600руб. Как бухгалтер так рассчитала? Может в 2010году действовали какие то льготы для вновь открытых ООО? И если все-таки это недоплата, то чем чревато? И какие мои действия на сейчас, надо платить налог, что подавать в ФНС?
Правила форума