Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Как настроить 1С, чтобы правильно считала доходы при УСН 15%?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо всем, пойду разбираться.
Сообщение от Климов Сергей В БУ затраты учитываются методом начисления. В НУ - в соответствии с хитро-вымудренными правилами, прописанными в НК. Если весь товар оплачен поставщику, то данные НУ и БУ всегда совпадают. Ибо в БУ товар должен быть получен и отгружен. А в НУ получен, отгружен, и оплачен поставщику. Если последнее условие соблюдается, то БУ=НУ Сообщение от Климов Сергей и получить с покупателя денежки. Это уже лишнее. Чтоб товар попал в расходы по НУ, ждать оплату от покупателя не надо. Это условие было только для ИП на ОСНО, да и то его отменили несколько лет назад
Сообщение от бух2007 А почему разные? И в БУ, и в НУ, метод ФИФО Если все товары оплачены поставщикам, то 90.02 должен совпадать с расходами в НУ В БУ затраты учитываются методом начисления. В НУ - в соответствии с хитро-вымудренными правилами, прописанными в НК. Т.е. к затратам принимается по наступлению наиболее позднего из событий... И далее см. НК. И товар недостаточно оплатить поставщику. Надо его ещё отгрузить покупателю и получить с покупателя денежки. И вот только тогда настаёт то самое чудесное время принятия себестоимости товара к затратам УСН. PS В словосочетании "упрощённая система налогообложения" не стоит понимать слово "упрощённая" буквально. В случае "доходы-расходы" это совсем не так.
бух2007, а если не все оплачены
Сообщение от Климов Сергей А почему вы считаете, что они должны быть одинаковы? Ведь методы ведения учета разные. А почему разные? И в БУ, и в НУ, метод ФИФО Если все товары оплачены поставщикам, то 90.02 должен совпадать с расходами в НУ
ТСЖ Анатолий, открываешь 41 счет формирует в группировке по партиям.. открываешь 60.01 счет в разрезе документов и смотришь полностью ли партия списанная по 41 счету оплатилась по ОСВ 60.01. может программисты подскажут как проще это посмотреть по регистрам учета
Сообщение от ТСЖ Анатолий Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, почему в 1С в отчете "Аннализ учета УСН" одна сумма, а в ОСВ 90.02.1 другая сумма? А почему вы считаете, что они должны быть одинаковы? Ведь методы ведения учета разные.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, почему в 1С в отчете "Аннализ учета УСН" одна сумма, а в ОСВ 90.02.1 другая сумма?
Сообщение от Над.К быть реализованы Товары конечно реализованы, только вот почему не вся себестоимость включается в расход по товарам в отчете "Анализ учета УСН"?
Сообщение от Анжелика Ник закрылась ли эта партия товара оплатой в программе Как это проверить? По факту оплата была даже раньше поступления товаров.
Сообщение от Климов Сергей Анализ учета УСН в этот отчет и не попадает вся себестоимость реализованных товаров. Почему программа не берет данные с кредита сч 41.01?
Сообщение от ТСЖ Анатолий хотя товары оприходованы и оплачены поставщику. Товары еще должны быть реализованы. Если речь о товарах для перепродажи, а не о материалах
Сообщение от ТСЖ Анатолий Подскажите почему программа некоторые реализации не ставит в расход в КУДиР, хотя товары оприходованы и оплачены поставщику. Отчеты - Анализ учета УСН
Сообщение от ТСЖ Анатолий хотя товары оприходованы и оплачены поставщику. проверьте закрылась ли эта партия товара оплатой в программе, или у вас "разлезлись" данные в программе
Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465). Подскажите почему программа некоторые реализации не ставит в расход в КУДиР, хотя товары оприходованы и оплачены поставщику. Как я понимаю, если товар оплачен поставщику, то оборот Кр41.01 должен полностью попасть в расходы? Как проверить правильность попадания в расходы себестоимости товаров?
Можно через оформление агентских услуг. Тогда 1с "будет знать".
Никакие. 1С ничего не знает про вознаграждение. )) Делаете поступление на счет 1000 руб. Списание со счета 50 руб.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465) Считает не так, как нужно, налог УСН (доходы минус расходы)... В качестве дохода берет то, что пришло на расчетный счет. А фирма сотрудничает с курьерской службой, то есть эта служба перечисляет на счет деньги уже за вычетом своих услуг. Грубо говоря, с клиента курьерская служба взяла 1000 рублей (доход про УСН должен быть 1000 рублей). Но курьерская служба вычла стоимость своих услуг 50 рублей - и перечислила 950 рублей на счет фирмы. 1С считает доходом 950 рублей, а нужно чтобы считала 1000 рублей. Подскажите, пожалуйста, какие настройки посмотреть? Спасибо!
Правила форума