×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.10.2014, 11:44
    Server56
    На пальцах, для тех, кто в танке:
    Получили аванс 118, заплатили 18 НДС.
    Через 3 года списали аванс 118 в доход - 118.
    Если уплаченный НДС списать на непринимаемые расходы, то налог на прибыль со 118 - 23,6.
    Если на принимаемые - то налог на прибыль - со 100 - 20.
    Разница - 3,6.
  • 13.10.2014, 11:26
    Аноним
    а какая разница ? 100 прибыль 18 ндс или 118 в прибыль ?
  • 13.10.2014, 10:02
    Server56
    Но есть абитражка: Постановление ФАС Поволжского округа от 07.11.2012 по делу № А57-7766/2011, Постановление ФАС Московского округа от 19.03.2012 по делу № А40-75954/11-115-241, что можно списать на принимаемые расходы. Налоговики, ес-но, с этим не соглашаются.
  • 13.10.2014, 08:15
    Январь
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    правильно ли я понимаю что проводка будет Дт 91.2 (не принимаемые для н/приб) Кт 76АВ на сумму ранее исчисленного/уплаченного ндс с предоплаты?
    Да
  • 13.10.2014, 01:32
    Солнышко 2006
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    отсутствуют основания для принятия к вычету сумм НДС, исчисленных и уплаченных им в бюджет с сумм авансовых платежей.
    Так что, увы.
    спасибо
    правильно ли я понимаю что проводка будет Дт 91.2 (не принимаемые для н/приб) Кт 76АВ на сумму ранее исчисленного/уплаченного ндс с предоплаты?
  • 12.10.2014, 20:19
    Server56
    письмо минфина от 10.02.10 № 03-03-06/1/58: при списании налогоплательщиком (продавцом) по истечении срока исковой давности сумм невостребованной кредиторской задолженности, образовавшейся по суммам авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) и не возвращенных покупателю, отсутствуют основания для принятия к вычету сумм НДС, исчисленных и уплаченных им в бюджет с сумм авансовых платежей.
    Так что, увы.
  • 12.10.2014, 19:44
    Солнышко 2006
    а если кредиторская задолженность это предоплата, и на 76 ав начислен ндс с предоплаты, то при списании задолженности можно ли зачесть ранее исчисленный ндс с предоплаты?
  • 10.10.2014, 19:45
    Angelina V
    Ок, спасибо..
  • 10.10.2014, 19:40
    Январь
    Если на 76.АВ нет НДС по этой задолженности, то ничего не делать, кроме 76 - 91.1
  • 10.10.2014, 19:39
    Angelina V
    Вроде нет. В назначении платежа : "Оплата за трубу согласно дог.01/МА от 03.05.2011г. по сч. 002 от 04.05.2011г. В т.ч. НДС 18% 8694,91"
    Проводка в поступлении ден.средств стоит Дт 51 Кт 76,09. "Прочее поступление"
  • 10.10.2014, 19:31
    Январь
    Это не аванс был?
  • 10.10.2014, 19:23
    Angelina V
    Подскажите. Кредиторская задолженность.
    истекло три года.
    я делаю проводку Дт 76,09 Кт 91,01 Прочие внереализационные доходы. Прибыль посчитается.
    Но как быть с НДС? Три года назад пришла сумма по п/п на р/счет от покупателя 57000 в т.ч. НДС. НДС просто фигурирует в назначении платежа, но ни где больше не принимался. Что делать с НДС? Какие проводки по нему сделать?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •