Ответить в теме: Списание Кредиторской задолженности по истечении 3 лет.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
На пальцах, для тех, кто в танке: Получили аванс 118, заплатили 18 НДС. Через 3 года списали аванс 118 в доход - 118. Если уплаченный НДС списать на непринимаемые расходы, то налог на прибыль со 118 - 23,6. Если на принимаемые - то налог на прибыль - со 100 - 20. Разница - 3,6.
а какая разница ? 100 прибыль 18 ндс или 118 в прибыль ?
Но есть абитражка: Постановление ФАС Поволжского округа от 07.11.2012 по делу № А57-7766/2011, Постановление ФАС Московского округа от 19.03.2012 по делу № А40-75954/11-115-241, что можно списать на принимаемые расходы. Налоговики, ес-но, с этим не соглашаются.
Сообщение от Солнышко 2006 правильно ли я понимаю что проводка будет Дт 91.2 (не принимаемые для н/приб) Кт 76АВ на сумму ранее исчисленного/уплаченного ндс с предоплаты? Да
Сообщение от Server56 отсутствуют основания для принятия к вычету сумм НДС, исчисленных и уплаченных им в бюджет с сумм авансовых платежей. Так что, увы. спасибо правильно ли я понимаю что проводка будет Дт 91.2 (не принимаемые для н/приб) Кт 76АВ на сумму ранее исчисленного/уплаченного ндс с предоплаты?
письмо минфина от 10.02.10 № 03-03-06/1/58: при списании налогоплательщиком (продавцом) по истечении срока исковой давности сумм невостребованной кредиторской задолженности, образовавшейся по суммам авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) и не возвращенных покупателю, отсутствуют основания для принятия к вычету сумм НДС, исчисленных и уплаченных им в бюджет с сумм авансовых платежей. Так что, увы.
а если кредиторская задолженность это предоплата, и на 76 ав начислен ндс с предоплаты, то при списании задолженности можно ли зачесть ранее исчисленный ндс с предоплаты?
Ок, спасибо..
Если на 76.АВ нет НДС по этой задолженности, то ничего не делать, кроме 76 - 91.1
Вроде нет. В назначении платежа : "Оплата за трубу согласно дог.01/МА от 03.05.2011г. по сч. 002 от 04.05.2011г. В т.ч. НДС 18% 8694,91" Проводка в поступлении ден.средств стоит Дт 51 Кт 76,09. "Прочее поступление"
Это не аванс был?
Подскажите. Кредиторская задолженность. истекло три года. я делаю проводку Дт 76,09 Кт 91,01 Прочие внереализационные доходы. Прибыль посчитается. Но как быть с НДС? Три года назад пришла сумма по п/п на р/счет от покупателя 57000 в т.ч. НДС. НДС просто фигурирует в назначении платежа, но ни где больше не принимался. Что делать с НДС? Какие проводки по нему сделать?
Правила форума