×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.06.2017, 09:06
    Аноним
    Пожалуйста подскажите разобраться,мы управляйка......один из собственников квартиры произвел текущий ремонт кровли, предоставили все сметы,суммы,просят осуществить взаимозачет в счет ежемесечной оплаты за наши услуги.за ними числится задолженность в 10000 р. сметы на 120000 р. подскажите какие будут проводки.мы на УСНО 6%.
  • 26.08.2014, 11:38
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от marina200677 Посмотреть сообщение
    а у нас товары на услуги
    не поверите, у вас деньги на деньги.
  • 26.08.2014, 11:05
    marina200677
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    да
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, при проведении взаимозачета, требования ведь должны быть однородными (а у нас товары на услуги-разве можно так ) ??
  • 28.04.2014, 12:57
    Алена 1982
    Спасибо огромное, сейчас попробую сделать как сказали.
  • 28.04.2014, 12:56
    Алена 1982
    Цитата Сообщение от Dinara_7557 Посмотреть сообщение
    Значит они просто на эту сумму уменьшают вашу задолженность перед ними?
    Тогда лучше сделать так:
    Дт 76.5 Кт 91.1 сумма скидки (это же доход)
    Дт 60 Кт 76.5 взаимозачет
    Везде здесь контрагент - Медком
    Блин, а я в книге ДиР не показала, что это доход.
  • 28.04.2014, 12:52
    Dinara_7557
    Цитата Сообщение от Алена 1982 Посмотреть сообщение
    Да. Мы сделали определенный объем закупок, а Медком нам начисляет премию в размере 15%. И присылает акт взаимозачета. А у меня никак не получается его провести. Я очень извиняюсь за тупость. Недавно работаю гл.бухом.
    Значит они просто на эту сумму уменьшают вашу задолженность перед ними?
    Тогда лучше сделать так:
    Дт 76.5 Кт 91.1 сумма скидки (это же доход)
    Дт 60 Кт 76.5 взаимозачет
    Везде здесь контрагент - Медком
  • 28.04.2014, 12:22
    Алена 1982
    Цитата Сообщение от Dinara_7557 Посмотреть сообщение
    Так это у вас типа "бонусы" по договору?
    Да. Мы сделали определенный объем закупок, а Медком нам начисляет премию в размере 15%. И присылает акт взаимозачета. А у меня никак не получается его провести. Я очень извиняюсь за тупость. Недавно работаю гл.бухом.
  • 28.04.2014, 12:15
    Dinara_7557
    Цитата Сообщение от Алена 1982 Посмотреть сообщение
    Что то у меня ничего не получилось. Медком наш поставщик, за 1 квартал сделал нам премию в сумме 60000 руб. взаимозачетом. Я сделала Дт 60 - Медком Кт 62 - Медком - 60000, теперь мы на 60000 почему то должны больше.
    Так это у вас типа "бонусы" по договору?
  • 28.04.2014, 12:13
    Алена 1982
    Цитата Сообщение от Dinara_7557 Посмотреть сообщение
    Взаимозачет - относительно поставщика это оплата (расход), относительно покупателя это денежная выручка (доход).

    В проводке вы должны указать были по счету 62 того же контрагента, если взаимозачёт только между вами двумя.
    Что то у меня ничего не получилось. Медком наш поставщик, за 1 квартал сделал нам премию в сумме 60000 руб. взаимозачетом. Я сделала Дт 60 - Медком Кт 62 - Медком - 60000, теперь мы на 60000 почему то должны больше.
  • 28.04.2014, 12:12
    Dinara_7557
    Цитата Сообщение от Алена 1982 Посмотреть сообщение
    сумма должна со знаком "-" идти, а то я переделала и получилось у меня кредиторская задолженность.
    Для того, чтобы произвести взаимозачёт с контрагентом, у вас должна быть по нему, например, на счете 60 Кт задолженность, а на счете 62 Дебиторская (возможна задолженность на 66, 76 или др.счетах). Вот тогда можно сделать зачёт. Минус нигде не ставится.
  • 28.04.2014, 12:10
    Над.К
    Какой минус? Что Вы собрались сторнировать?

    Цитата Сообщение от Алена 1982 Посмотреть сообщение
    Теперь у меня в оборотке по кредиту сч.62 висит своя же задолженность.
    Так реализацию-то начислите на 90 счет. Ничего висеть не будет.
  • 28.04.2014, 11:59
    Алена 1982
    сумма должна со знаком "-" идти, а то я переделала и получилось у меня кредиторская задолженность.
  • 28.04.2014, 11:47
    Dinara_7557
    Цитата Сообщение от Алена 1982 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мы на УСНО 6%. А взаимозачет считается доходом, ведь денежные средства нам не поступали? И еще вопрос, я сделала проводку Д 60.1 - организация Х К 62.1 - это мы. Теперь у меня в оборотке по кредиту сч.62 висит своя же задолженность. Или я что то не правильно сделала? Подскажите, пожалуйста.
    Взаимозачет - относительно поставщика это оплата (расход), относительно покупателя это денежная выручка (доход).

    В проводке вы должны указать были по счету 62 того же контрагента, если взаимозачёт только между вами двумя.
  • 28.04.2014, 11:44
    Алена 1982
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мы на УСНО 6%. А взаимозачет считается доходом, ведь денежные средства нам не поступали? И еще вопрос, я сделала проводку Д 60.1 - организация Х К 62.1 - это мы. Теперь у меня в оборотке по кредиту сч.62 висит своя же задолженность. Или я что то не правильно сделала? Подскажите, пожалуйста.
  • 08.04.2014, 13:15
    rasmus
    Над.К, ZZZhanna, спасибо за ответы! Да, щас врубилась...Уже переделала Книгу ДиР, благо, ещё год не сдала.
  • 08.04.2014, 12:37
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от rasmus Посмотреть сообщение
    УСН?
    да
  • 08.04.2014, 12:06
    rasmus
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    такая торговля инструментами не ЕНВД
    Над.К, Вы меня испугали...А что это? УСН?
  • 08.04.2014, 11:59
    Над.К
    rasmus, такая торговля инструментами не ЕНВД
    Но коммунальные услуги в расходы принять можно
  • 08.04.2014, 11:13
    rasmus
    Здравствуйте! ИП на УСН 15 % приобретает коммунальные услуги у организации, которые эта организация «оплачивает» путем приобретения инструментов у этого ИП. Инструменты ИП реализуются в магазине, находящемся на ЕНВД.
    Ежемесячно составляются акты зачета взаимных требований.
    Вопрос: могу я списать «оплаченные» таким образом коммунальные услуги в расходы при УСН? Естественно, распределив их по видам налогообложения.
  • 17.03.2014, 18:16
    Аноним
    Спасибо большое за ответ.
    Вашему мнению я полностью доверяю!
  • 17.03.2014, 18:01
    Над.К
    Какие могут быть разные версии? Доходы и расходы появляются и у ООО и у ИП в день подписания акта взаимозачета требований.
  • 17.03.2014, 17:33
    Аноним
    Проблема следующая - мне надо списать себестоимость монтажа рекламных баннеров в ООО на УСН, поэтому я придумала оформить монтаж как услуги сторонней организации - ИП на УСН 6%.
    И оформить все это взаимозачетом:
    договоры на оказание услуг в начале года - ИП делает монтаж, ООО выполняет для ИП другие работы (это на самом деле имело место), в течение года они выполняют друг для друга работы, а потом в конце года гасят обязательства взаимозачетом.
    Но не могу понять про признание расходов при взаимозачете у упрощенцев - в интернете есть разные версии.
  • 17.03.2014, 17:19
    Над.К
    Аноним, нельзя ли подробнее проблему описать? Я вот вообще не поняла, в чем проблема? Взаимозачет вообще проводится не по операциям, а по обязательствам
  • 17.03.2014, 17:13
    Аноним
    Скажите пожалуйста, а как быть, если взаимозачет нужно провести по операциям, совершенным в течение года? В разные отчетные периоды. Неужели все же расходы нельзя признать?
  • 26.12.2013, 18:59
    Andyko
    да
  • 26.12.2013, 14:38
    marina200677
    Да, да, я уже поняла, ведь в расходы я уже занесла в 2011 году. Значит будет только доход?
  • 26.12.2013, 13:51
    Над.К
    А расхода у Вас не будет. Расход должен был быть в 2011 году, поскольку при ОСНО оплата вообще не важна. Или Вы налог на прибыль считали кассовым методом?
  • 26.12.2013, 12:29
    marina200677
    Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, как правильно зачесть доход и расход (мы на УСН дох-расх)?

    Ситуация следующая:
    1) в 2011 году приобрели материалы на сумму 100 т.р.(тогда были еще на ОСНО), но не оплатили,
    2)в 2012 перешли на УСН,
    3)в 2013 оказали услуги той организации на такую же сумму. Хотим оформить взаимозачет.
    Как мне правильно признать доход и расход?? Почитав НК, поняла, что доход зачтется, а расход НЕТ. Но в некоторых форумах аудиторы ссылаются, что зачитывается и доход и расход на дату подписания акта о взаимозачете.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •